các bác cho em hỏi chuyện ngoài lề tí nhan
tại sao khi đóng bảo hiểm từ tháng 1/10/2011 thì phải nộp tiền tăng từ tháng 10 trở đi
còn khi báo giảm VD giảm từ 1/7/2010 thì phải đóng thêm T8/2010 nữa mới giảm vậy có qui định gì về việc này ko. mọi người giúp em với:gatdau::dancing::kungfu::giabo:
nếu hình thành nên tài sản cố định thì thuế cho vào 1332 còn như:
xây dựng văn phòng nhà kho, mua xi măng, tôn lợp, sắp thép xây dựng công trình những hóa đơn trên có thuế vậy mình cho vào TK 1331 hay 1332 vậy mọi người ơi
bên em mua Ô Tô 7 chỗ gồm có lệ phí trước bạ, biên lai thu tiền làm biển số
khi mua ô to về em tập hợp hết chi phí này vào 2411 rồi sau đó kết chuyển sang 211 để trích khấu hao có hợp lý ko vì biên lai thu tiền làm biển số em ko biết có được cho vào nguyên giá ko nữa mọi người xem giúp em...
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142
em có vấn đề này mong bác giúp em với, doanh thu và chi phí pho to in ấn phát sinh cùng 1 tháng nhưng ngày nhận hóa đơn văn phòng phẩm về sau ngày xuất hóa đơn phản ánh doanh thu vậy em có thể phân bổ chi phí vào cùng tháng đó được ko hay phải phân bổ...
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142
bên em có nhiều hóa đơn như là mua bảo hiểm cho ô to , mua ghế giám đốc, mua máy vi tính, bảo dưỡng ô to đều nhận hóa đơn vào tháng 12 vây em chỉ được phép hạch toán từ tháng 12 / 2010 trở đi đến năm 2011 chứ có được hạch toán định khoản trước tháng 12...
gồm máy pho to, máy in , két sắt, ổn áp , ống nước
máy pho to, máy in, kết sắt , ổn áp em cho vào TK 642 dùng cho quản lý
ống nước em cho vào 153 : công cụ dụng cụ dùng cho máy thi công có hợp lý ko mọi người xem giúp em với:dichoi:
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142
bên em thường sử dụng rồi cuối năm mới lấy hóa đơn như vậy thì mình có được quyền phân bổ về trước ko hay bắt buộc phải phân bổ cho năm sau vậy
bên mình có mua máy in, máy phô to đã qua sử dụng trị giá từ 4 tr đến 6 triệu mình hạch toán hết vào 1 tháng mà mình nhận hóa đơn luôn mình ko biết giá trị bao nhiêu thì phải phân bổ, và phân bổ cho các tháng về sau hay bắt đầu từ các tháng trước đó. Nếu ko phân bổ thì có vấn đề gì ko mọi người...
Ðề: Hóa đơn không có mã số thuế của khách hàng
bên mình xuất hóa đơn cho các sỞ như sở lao động thương binh, sở giáo dục... Phòng giáo dục., cục kiểm lâm ... UBND trường học, mình thấy chị kế toán chỗ mình cứ để trống như vậy liệu thuế sờ vào có bị phạt ko vậy mọi người chỉ giúp em với...
bên mình có cho nhân công đang thi công công trình(nhưng chưa xong chưa nghiệm thu và chưa ghi nhận doanh thu) tạm ứng lương trước. mình định khoản là nợ 141/111, một khác chỗ mình định khoản nợ 6221/141 rồi nợ 141/111. mọi người cho mình ý kiến với định khoản như thế nào là hợp lý
công trình...
Ðề: phân bổ chi phí khấu hao công cụ dụng cụ vào 642
phân bổ công cụ dụng cụ qua tài khoản 142 hay 242 tài liệu mình tham khảo tại đâu vậy mọi người ơi, sao phải phân bổ nêú ko phân bổ có sao ko
Ðề: Kê khai thuế của hàng hóa mua vào mà thuế suất 0%
bảng kê bán ra mà mình tải lộn số liệu ở mục bảng kê mua vào nên số liệu trên bảng kê bán ra có cả phần k chịu thuế và phần chịu thuế suất 10% giờ chi cục thuế bảo em phải điều chỉnh bổ sung nộp lại nhưng em xem trên tờ khai bổ sung phần ko...
Ðề: làm báo cáo tài chính
theo mình thì bạn cứ tính bình thường thôi 632 thì tính theo từng công trình, tài khoản 821 thì hạch toán theo quí cuối năm kết chuyển vào 911 để xá định kết quả kinh doanh
mình cũng làm bên xây dựng nhưng cuối năm mình mới làm báo cáo tài chính một lần thôi, hàng...
Ðề: Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa, bổ sung chế độ kế toán DN vừa và nhỏ - Tập huấn
có gì hay và mới ko mọi người kể cho em biết với chỗ em ko có tập huấn gì cả
Ðề: Kê khai VAT sai - cần sửa đổi,
- Tháng 07/2011: 1 hóa đơn mua vào kê 2 lần.
bạn làm lại bảng kê khai bổ sung làm tăng số VAT GTGT đầu ra phải nộp,
- Tháng 08/2011: 1 hóa đơn mua vào đã kê khai rồi nhưng bị thu hồi do công ty cung cấp dịch vụ in sai mẫu hóa đơn số tiền VAT = 39.082 VNĐ...