Re: Ðề: cách lập báo cáo thuế như thế nào?
Giờ lên 2.5.4 rồi bạn ơi.
---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 10:02 PM ----------
ban down phần mềm HTKK về,rồi cài ra máy.
Hàng tháng tập hợp HD đầu ra, đầu vào ( chỉ những HD đủ điều kiện theo pháp luật nhé)...
HD photo là căn cứ để xác nhận bên bán, bên mua giá trị hàng hóa và một số điều kiện không giao ngay HD đỏ được. còn hoạch toán thì bắt buộc phải có HD đỏ.nếu ko thì bị loại là chắc chắn.
sao lại không hiểu, TT nói rõ là: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Vậy là BC của quý 1 sẽ nộp vào tháng ngày 20/04.
Từ năm 2008 và 2009 cơ ak?
Vì sao lại xuất HD giảm ? thế năm 2008 và 2009 cty bạn chưa quyết toán thuế TNDN ak?
Bạn cứ làm điều chỉnh bình thường (gồm 01/KHBS,và điều chỉnh vào hồ sơ VAT của tháng này),
NOTE: Bạn nên làm công văn giải trình với thuế, nếu có bị phạt thì cũng dơ cao đánh khẽ...
bạn nói rõ quy trình bạn update thế nào thì cả nhà mấy giúp được chứ.
theo mình để anh toàn trước khi update bạn nên vào phần sao lưu dữ liệu. khi update xong , nếu bị mất thì vào phần khôi phục dữ liệu là oke. thân
Vì số dư đó nhỏ lên có thể làm tròn,nhưng bạn làm tròn từ tiền thuế hay tiền hàng,để khi cộng lại là tròn luôn.
Với số nhỏ này thì không sao(không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới),nhưng cẩn thận lần sau,viết cho đúng. thân!!
Chưa mua HD ==> chưa sử dụng HD, mà không sử dụng thì báo cáo kiểu gì?==> không phải làm bạn nhé.
Chỉ cần làm BC thuế VAT tháng,(không phát sinh cũng làm,tích vào ô không phát sinh).
chúc thành công,
Bạn xem bảng TK kế toán theo QD 48 nhé.trong đó chỉ quy định cụ thể TK 154,còn các TK cấp 2,3..... thì chi tiết theo yêu cầu quản lý.nên 2 cách gi như trên đều đúng,không sai. Tùy người viết thôi.
Chúc thành công.
Re: Ðề: Re: File excel kế toán chuyên lắp đặt
theo dõi các công trình thì ban mở thêm sheet cho từng công trình đó.(bởi vì mỗi file chỉ có 1 sheet cho giá thành,và chi tiết các TK 621,622...)
chúc bạn thành công.
Đúng là lý thuyết Việt Nam " khác xa thực tế"
Vì thực tế là hạn nộp BCTC là sau 90 ngày kết thúc năm tài chính.
theo mình thì những nghiệp vụ phát sinh đó cứ gi sổ bình thường và sửa lại BCTC.
Các bạn có ý kiến thì góp ý nhé.
Re: Ðề: Chỉ tiêu số 23 trên Tờ khai điền như thế nào đây.
Đầu tiên mang tờ khai lên thuế nộp họ sẽ đóng dấu và khi nộp bạn phải mang theo tờ khai.còn địa điểm thì tùy từng cơ quan thuế:kho bạc,ngân hàng...
Vì trong thông tư Số: 60/2007/TT-BTC_Luật quản lý thuế:
III. Địa điểm và thủ tục...