Ðề: cách điều chỉnh sau quyết toán
Theo Tôi không điều chỉnh TTNDN và 421 vì 421 là số chênh lệch lãi lỗ Vậy theo tôi thếu lọa bỏ cài nòa thì ta bỏ nghiệp vụ PS đó cuối cùng nó với kết chuyển 421 và các TK trong bảng cân đối đúng được
Ðề: Giúp với HTKK 1.3.0
Bạn nhập mẫu 01-1/GTGT hay 01-2/GTGT cũng như nhau thôi , Khi nhâp các mục bình thường theo thông số trên hóa đơn, khi xong ghi lai no báo thông tin kê sai thi no hiển thị ngay mục sai đó và bôi đỏ bạn xem lại mục đó kê cho chính xác nhé
Chúc bạn thành công
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối
Bạn hãy làm bảng cân đối phát sinh cho đúng các TK, nợ có
Tôi Thấy số dư đầu kỳ của ban đã ko cân rồi bạn xem kết chuyển từ năm trước qua có lộn hay bỏ xót ko
Ðề: Làm BCTC như thế nào?
em xem đưa các NV PS vào các TK cho đúng.Rồi lên bảng cân đối Ps Từ đây các số liệu lấy vào bảng CĐKT và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chúc em thành công.
Ðề: định khoản hàng về hóa đơn chưa về
Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn
Ta định khỏan:
Nợ 152,156
có 111,112,331(Theo giá mua thực tế chư VAT)
Hóa đơn về:
Nợ 133
Có 111,112,331 (Theo số % hóa đơn)
Ðề: Một số hình ảnh ăn chơi tất niên của đội bóng và dân kế toán đê !
Mai Trinh Oi Gia Nhâp Gia Đình Kế Toán Cần Thủ Tục gì Ko vậy Cám On Và Chỉ Bảo Dùm Nhé
Ðề: Xử lý quỹ âm
Thì Tốt Nhất Bạn Đưa vào Tạm ứng Thôi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng Tạm ứng Cũng Ko Có Nghĩa Là quỹ âm được