khi kê khai thuế thì phải ghi rõ số hoá đơn, ký hiệu hoán đơn, mã số thuế,... ghi đầy đủ chứ mình hoạ sao được.
Còn tuỳ theo hoát đơn ghi thuế suất là bao nhiêu mà bạn đưa hoá đơn đó vào mục 0%,5%,10%...
bác ơi cho em hỏi ví dụ trường hợp mình xuất HD GTGT cho 1 đơn vị nhưng đợn vị đó hok có MST thì mình bỏ phần MST còn các phần còn lại thì vẫn kê khai bình thường đúng hok ah
![]()
bác ơi cho em hỏi ví dụ trường hợp mình xuất HD GTGT cho 1 đơn vị nhưng đợn vị đó hok có MST thì mình bỏ phần MST còn các phần còn lại thì vẫn kê khai bình thường đúng hok ah
![]()
Một khi đã có hoá đơn đỏ thì nhất định phải có mã số thuế chứ sao lại không có
bạn kiểm tra xem đo là hoá đơn bán lẻ hay hoá đơn thuế GTGT, nếu là hoá đơn bán lẻ thì không phải ke nhé bạn.
![]()
trường hợp này chưa gặp bao giờ cả. mình nghĩ phải đăng ký mã số thuế rồi thì ng ta mới cho phép mua hóa đơn GTGt cơ. Lạ quá, không biết sao nữa
các anh chị biết chỉ em cái
Bạn này sao vậy đã nói mình xuất HĐ cho người ta, chứ có phải HĐ đầu vào của mình đâu. Nếu mình bán cho cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp, ... thì những người này làm sao có MST hả bạn. Khi nào HĐ đầu vào của mình mà cty bên kia xuât HĐ cho mình mà họ không có MST mới là vấn đề chứ.