Chao cả nhà !
em muốn hỏi mọi người nhé , trong tháng 04/2009 em có kế 2 hoá đơn GTGT tổng tiền thuế là 3.000.000 đ nhưng 2 hoá đơn GTGT này tổng tiền thanh toán là trên 20 tr mà cty em lại thanh toán bằng tiền mặt, nên đến tháng 05/2009 em điều chỉnh giảm giảm số thuế GTGT đầu vào của hai hoá đơn này là 3.000.000 đ em đã làm tờ khai điều chỉnh và nộp tiền phạt cho phần thuế GTGT này rồi .
em muốn hỏi mọi người cách hạch toán điều chỉnh giảm cho phần thuế GTGT 3.000.000 đ như thế nào ? và phần tiền nộp phạt do chậm nộp như thế nào ?
Cảm ơn mọi người
em muốn hỏi mọi người nhé , trong tháng 04/2009 em có kế 2 hoá đơn GTGT tổng tiền thuế là 3.000.000 đ nhưng 2 hoá đơn GTGT này tổng tiền thanh toán là trên 20 tr mà cty em lại thanh toán bằng tiền mặt, nên đến tháng 05/2009 em điều chỉnh giảm giảm số thuế GTGT đầu vào của hai hoá đơn này là 3.000.000 đ em đã làm tờ khai điều chỉnh và nộp tiền phạt cho phần thuế GTGT này rồi .
em muốn hỏi mọi người cách hạch toán điều chỉnh giảm cho phần thuế GTGT 3.000.000 đ như thế nào ? và phần tiền nộp phạt do chậm nộp như thế nào ?
Cảm ơn mọi người