Phân bổ 642 trong DN xây lắp!
Các anh chị cho mình hỏi :
1. Có được lấy 100% CP 642 để phân bổ vào giá thành toàn bộ các Công trình đang thi công không?
2. Chi phí 642 đã báo lỗ, nay công trình hoàn thành, nếu tính giá thành ta có thể phân bổ số lỗ này vào giá thành được không?
3. Hàng tháng mình phân bổ CP 642 rồi đưa vào TK 142 chờ công trình hoàn thành rồi đưa vào giá thành có đúng không?
Vui lòng giúp đỡ, mình đang rối lắm toàn Dân Kế toán ơi.
________________________
Trước tiên mình xin cám ơn các anh chị đã trả lời. Mình đồng ý là 642 không đưa vào giá vốn CT mà đưa vào giá thành toàn bộ. Tuy nhiên mình có thắc mắc:
1. Khi tính giá thành toàn bộ 1 công trình người ta phân bổ chi phí 642 (có biểu mẫu phân bổ BPB số 9)-> mục đích để làm gì? Có phải chỉ để quản lý nội bộ hay không?.
2. Như vậy, số 642 cần phân bổ vào công trình hàng tháng tập hợp ta "treo" tại đâu nếu không phải là TK 142.
3. Chi phí 642 này trang trãi cho VP, và một số CP khác (như tiếp khách, photo...) trong thời gian thi công 2-3 công trình cùng lúc, mà các công trình thì hoàn thành tại các thời điểm khác nhau, nếu ta không treo để phân bổ thì khi đưa doanh thu, chi phí này lại không tương xứng.
Mong anh chị có kinh nghiệm cho lời khuyên. Xin cảm ơn rất nhiều
Các anh chị cho mình hỏi :
1. Có được lấy 100% CP 642 để phân bổ vào giá thành toàn bộ các Công trình đang thi công không?
2. Chi phí 642 đã báo lỗ, nay công trình hoàn thành, nếu tính giá thành ta có thể phân bổ số lỗ này vào giá thành được không?
3. Hàng tháng mình phân bổ CP 642 rồi đưa vào TK 142 chờ công trình hoàn thành rồi đưa vào giá thành có đúng không?
Vui lòng giúp đỡ, mình đang rối lắm toàn Dân Kế toán ơi.

________________________
Trước tiên mình xin cám ơn các anh chị đã trả lời. Mình đồng ý là 642 không đưa vào giá vốn CT mà đưa vào giá thành toàn bộ. Tuy nhiên mình có thắc mắc:
1. Khi tính giá thành toàn bộ 1 công trình người ta phân bổ chi phí 642 (có biểu mẫu phân bổ BPB số 9)-> mục đích để làm gì? Có phải chỉ để quản lý nội bộ hay không?.
2. Như vậy, số 642 cần phân bổ vào công trình hàng tháng tập hợp ta "treo" tại đâu nếu không phải là TK 142.
3. Chi phí 642 này trang trãi cho VP, và một số CP khác (như tiếp khách, photo...) trong thời gian thi công 2-3 công trình cùng lúc, mà các công trình thì hoàn thành tại các thời điểm khác nhau, nếu ta không treo để phân bổ thì khi đưa doanh thu, chi phí này lại không tương xứng.
Mong anh chị có kinh nghiệm cho lời khuyên. Xin cảm ơn rất nhiều

Sửa lần cuối: