Em chào các anh chị!
các anh chị cho em hỏi nghiệp vụ sau ạ:
Công ty m không có tiền mặt tại quỹ. khi phát sinh nghiệp vụ phải thanh toán luôn. sếp sẽ trả bằngtiền của sếp.
Sau đó cuối tháng sẽ làm bảng kê chi tiết để thanh toán tiền trả sếp.
Em định khoản như thế này các anh chị xem giúp em xem đúng hay sai ạ
khi phát sinh nghiệp vụ:
Nợ Tk 641.642
nợ tk133
có tk3388 Phải trả phải nộp khác, hoạt động tài chính.
đến cuối tháng làm bảng kê và thanh toán
nợ Tk 3388
có tk 112
Em cảm ơn!
các anh chị cho em hỏi nghiệp vụ sau ạ:
Công ty m không có tiền mặt tại quỹ. khi phát sinh nghiệp vụ phải thanh toán luôn. sếp sẽ trả bằngtiền của sếp.
Sau đó cuối tháng sẽ làm bảng kê chi tiết để thanh toán tiền trả sếp.
Em định khoản như thế này các anh chị xem giúp em xem đúng hay sai ạ
khi phát sinh nghiệp vụ:
Nợ Tk 641.642
nợ tk133
có tk3388 Phải trả phải nộp khác, hoạt động tài chính.
đến cuối tháng làm bảng kê và thanh toán
nợ Tk 3388
có tk 112
Em cảm ơn!