tài sản cố định

teen_love

New Member
Hội viên mới
Cả nhà cho e hỏi: Nhà mang tên giám đốc nhưng trụ sở cty e đặt tại đó thì cty e có đc kê khai đó là TSCĐ và tiến hành trích KH k?
 
Ðề: tài sản cố định

k đc bạn à
cái này bạn muốn đa vào chi phí thì dùng tên giám đốc đề đăng kí cho cty thuê
 
Ðề: tài sản cố định

Trừ khi GĐ bạn đưa ngôi nhà đó vào tài sản góp vốn cty (Chuyển quyền sở hữu)
 
Ðề: tài sản cố định

Trừ khi GĐ bạn đưa ngôi nhà đó vào tài sản góp vốn cty (Chuyển quyền sở hữu)

Nhưng giám đốc mình lại k mún góp vốn cty bằng ngôi nhà đó, mà chị ktoán trước thì lại đưa vào và trích khấu hao ùi,jờ mình fải xử lý TS này lsao cho hợp lý đây cả nhà:oanuc:
 
Ðề: tài sản cố định

WOW , ngon :tuyetvoi: giờ điều chỉnh chứ sao .... triển vọng nộp phạt rất cao , nếu xử lý k khéo :JFBQ00220070528A:
 
Ðề: tài sản cố định

Trong năm nay thì bỏ hết đi, đó không phải là TSCD của DN thì không thể trích khấu hao, chỉ ghi nhận chi phí trong kỳ thui.
Nếu từ năm trước thì kiểu ji cũng phải làm lại báo cáo roài.
 
Ðề: tài sản cố định

bạn ở đâu vậy ??? vì xử lý cái này hơi phức tạp ( nếu có liên quan tới nh năm trước ) nếu bạn k ngại thì mình giúp bạn , đang rãnh .. :D yên tâm free , muốn nghiên cứu tí cho thêm kinh nghiệm thôi
 
Ðề: tài sản cố định

bạn ở đâu vậy ??? vì xử lý cái này hơi phức tạp ( nếu có liên quan tới nh năm trước ) nếu bạn k ngại thì mình giúp bạn , đang rãnh .. :D yên tâm free , muốn nghiên cứu tí cho thêm kinh nghiệm thôi
uk mình đang ở lạng sơn?nếu bạn júp mình thì tốt quá.hihi
 
Ðề: tài sản cố định

Chuyển sang thuê nhà đk không, mà mình nghe nói là muốn khấu hao TSCD thì phải đi dăng ký với cơ quan thuế mà, có thể cho vào thuê tài chính đk không nhỉ, vì thuê TC mình vẫn phải khấu hao mà cái này mình cũng không hiểu lắm hì
 
Ðề: tài sản cố định

uk mình đang ở lạng sơn?nếu bạn júp mình thì tốt quá.hihi

tưởng gần thì giúp đc , xa quá thì chụi
c1 : hơi phức tạp
1- làm 1 cái hop đồng giữa gđ và cty về việc cho thuê nhà ( lưu ý tương tự vs tiền điện + nước + internet ... nói chung tất cả những hđ có liên quan tới cty tại địa điểm trên - phần này nếu bạn thắc mắc thì mình hướng dẫn luôn ) nhớ việc cho thuê nhà này k bao gồm khoản THUẾ TNCN phát sinh vì nếu bạn ghi do bạn cũng bị xuất toán
2- hạch toán lại từ khi bắt đầu khấu hao , chuyễn số tiền khấu hao hàng tháng -> tiền thuê nhà => mục đich việc này giúp k bị xuất toán tiền khấu hao ra vào khoản thuê nhà k làm thay đỗi doanh thu cuối năm
ring theo mình thì bạn hach toán tiền thuê hàng nhà bao gồm tất cả khoản điên , nước và tiền thuê nhà
* lưu ý : k làm cho thuế tncn của ông gđ tăng quá cao thì cho ng trong gđ ông đó dưng tên hop cho thuê
làm bctc lại từ đầu ... cach này áp dụng cho dn mới thành lập 1 , 2 năm thì đc ... nhiều hơn thì làm hơi mệt
c2 : báo cho thuế biết và mình cho nó xuống phạt luôn , khỏe ..sang năm sau k cần lo
 
Ðề: tài sản cố định

malanh2708 bạn này có khiếu hài thiệt
 
Ðề: tài sản cố định

đùa ah, bạn cho nguyên tiền khấu hao vào tiền thuê nhà thì kiểu ji ông sếp cho thuê nhà đó chẳng gánh thêm thuế TNCN ??
Không kể nếu phát sinh 2012, bạn đã mua hóa đơn thuê nhà đó, theo hợp đồng; và ghi nhận chi phí đích danh. Bây h bạn bổ sung thêm phí đó kiểu ji.
 
Ðề: tài sản cố định

đùa ah, bạn cho nguyên tiền khấu hao vào tiền thuê nhà thì kiểu ji ông sếp cho thuê nhà đó chẳng gánh thêm thuế TNCN ??
Không kể nếu phát sinh 2012, bạn đã mua hóa đơn thuê nhà đó, theo hợp đồng; và ghi nhận chi phí đích danh. Bây h bạn bổ sung thêm phí đó kiểu ji.

hợp đồng ghi rõ sẽ thanh toán tiền khi xuất hoa đơn ... ai cấm 2-3 năm xuất hđ 1 lần ? chi phi thuê nhà treo vào 3311 ? thu nhập của ông ta sẽ tăng đột biến vào 2013 , dùng giảm trừ gia cảnh vào
mình là dân tay ngang , có nói sai mon góp ý nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: tài sản cố định

Hix như bạn nói 1 hợp đồng thuê nhà, trước kia đã xuất hóa đơn, h lại tăng khoản phí đó do bạn cộng khấu hao lên. không bít trong hóa đơn cũ đó đã diễn giải kiểu ji. VD như thanh toán tiền thuê nhà năm 2012 - Như vậy là ý tưởng của bạn tiêu lun.
chưa kể chứng từ bạn phải bổ sung kèm theo năm trước khi khấu hao đã hoạch toán N642/C214. bây h bạn chuyển 642 sang Chi phí thuê nhà, đồng ý 642 ko thay đổi. Nhưng thuế TNCN chủ nhà chịu, có giữ nguyên được số như đã quyết toán 2012 ????, bạn nói dùng giảm trừ gia cảnh, nhưng mà cân dc đúng số cũ ko. Rồi lại lệch ở Tk214. Chưa kể nếu khấu hao, bên cty phải ghi nhận là TSCĐ. Tức làm tăng 211. Mục đích của bạn chỉ nhằm cân 642. Nhưng những cái khác vẫn sai hết. Bây h bạn nói lại định treo thêm công nợ 331. Hix :imlanglun:
 
Ðề: tài sản cố định

hì hì . theo ý của mình là
thứ 1, là làm hơp đồng trong kì đầu tiên trich khấu hao ........ để hôp lý hóa việc chuyển từ khấu hao , các chi phí có liên quan tới cty tại đại chỉ trên sang tiền thuê nhà => cân bằng số thuế phải nộp trong các năm k đổi , vì nếu thay đỗi thỉ việc lập bctc lại theo ý mình hơi mệt
việc giảm tscđ -> k ảnh hưởng gì số thuế đã nộp
số chi phí thuê nhà này sẽ đc treo ơ chi phí phải trả và đc thanh toán khi bắt đầu xuất hóa đơn

thứ 2 , năm 2013 , mới lên chi cục thuế mua hóa đơn cho nghiệp vụ này và xuất tiền trả cho giám đốc
theo mình nhớ k nhầm k biết thuế có cấm cá nhân xuất hóa đơn tiền thuê nhà cho 2 3 năm cùng 1 lúc không ?
phần thu nhập từ thuê nhà của giám đốc sẽ chỉ tăng ở năm 2013 . với gđ 1 vợ 2 con thì mức ng cho người giảm trừ gd cả theo mìh tính cũng ( 3tr-3tr5/1 tháng )hi vọng đủ kéo thu nhậo của gđ <9tr/tháng ( 108tr/năm )
thực sự mình là dân tay ngang , nên có gì mọi người góp ý
 
Ðề: tài sản cố định

Malanh tính giờ tính chuyển khấu hao sang 331 ah, coi như cho thuê vài năm mới xuất hóa đơn hả? Vậy thì:
- Hạch toán kế toán bừa bãi, sai nguyên tắc (ko có 211 mà vẫn có 214!)
- Không có hóa đơn chứng từ đầu vào (hóa đơn thuê nhà), không phát sinh thanh toán tiền thuê.
- Không khấu trừ thuế TNCN theo quy định (giả sử là thuê thật)
uhm chắc phải chi đậm thì mới được đây, hehe. Nhưng mà khó đó nha, dễ gì ông Thuế đồng ý cho, nghe hơi viển vông. Cho thuê gì mà mấy năm ko xuất hóa đơn, ko thu tiền?

---------- Post added at 03:27 ---------- Previous post was at 03:24 ----------

hì hì . theo ý của mình là
thứ 1, là làm hơp đồng trong kì đầu tiên trich khấu hao ........ để hôp lý hóa việc chuyển từ khấu hao , các chi phí có liên quan tới cty tại đại chỉ trên sang tiền thuê nhà => cân bằng số thuế phải nộp trong các năm k đổi , vì nếu thay đỗi thỉ việc lập bctc lại theo ý mình hơi mệt
việc giảm tscđ -> k ảnh hưởng gì số thuế đã nộp
số chi phí thuê nhà này sẽ đc treo ơ chi phí phải trả và đc thanh toán khi bắt đầu xuất hóa đơn

thứ 2 , năm 2013 , mới lên chi cục thuế mua hóa đơn cho nghiệp vụ này và xuất tiền trả cho giám đốc
theo mình nhớ k nhầm k biết thuế có cấm cá nhân xuất hóa đơn tiền thuê nhà cho 2 3 năm cùng 1 lúc không ?
phần thu nhập từ thuê nhà của giám đốc sẽ chỉ tăng ở năm 2013 . với gđ 1 vợ 2 con thì mức ng cho người giảm trừ gd cả theo mìh tính cũng ( 3tr-3tr5/1 tháng )hi vọng đủ kéo thu nhậo của gđ <9tr/tháng ( 108tr/năm )
thực sự mình là dân tay ngang , nên có gì mọi người góp ý

THuế ko cấm cá nhân xuất hóa đơn tiền thuê 2, 3 năm hay cả chục năm 1 lúc đâu, thuế chỉ ko cho DN thuê đưa vào chi phí thôi, hehe.
 
Ðề: tài sản cố định

* hì hì mình có dùng 214 đâu , đã loải 211 thì 214 k còn . tớ chi tính số tiền khấu hao + chi phí liên quan thành thuê nhà 642 ( = các chi phí đi kèm như điện nước luôn )
mình có hợp đồng ghi rõ thanh toán tiền khi có hóa đơn , cái này k sd đc hả bạn :oanuc: chi phí vẫn đc phát sinh mà
thuế tn cn chỉ thực tính khi cá nhân xuất hiên thu nhập thực tế mà pk ?
 
Ðề: tài sản cố định

* hì hì mình có dùng 214 đâu , đã loải 211 thì 214 k còn . tớ chi tính số tiền khấu hao + chi phí liên quan thành thuê nhà 642 ( = các chi phí đi kèm như điện nước luôn )
mình có hợp đồng ghi rõ thanh toán tiền khi có hóa đơn , cái này k sd đc hả bạn :oanuc: chi phí vẫn đc phát sinh mà
thuế tn cn chỉ thực tính khi cá nhân xuất hiên thu nhập thực tế mà pk ?

Nhưng số liệu BCTC trước đó nộp cho Thuế đã thể hiện trích khấu hao, giờ bạn giải thích sao? Với lại bạn phải kết chuyển từ 214 sang 331 chứ, chứ ko trước đó tiền thuê bạn để đâu? Đâu có thể quay lại sửa thành 331 được.
Uh bạn nói đúng, thuế TNCN chỉ tính khi thực trả. Nhưng hóa đơn thuê cùng lắm 1 năm phải xuất 1 lần vì niên độ kế toán là 1 năm tài chính. Nếu cùng năm tài chính thì giờ có thể sửa được, chứ từ năm tài chính trước thì khó lắm.
Được cái thực tế đang thuê nhà của GĐ thật, chẳng qua trước đó kế toán ko biết nghiệp vụ nên đưa vào khấu hao. Lý do này may ra có thể thuyết phục được.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top