Các anh chị giúp đỡ em 2 trường hợp sau:
1.Trong HĐ thuê VP, công ty A ở nước ngoài ký với cty B trong nước để thuê địa điểm làm VPĐ D tại Việt Nam. Vậy khi xuất hoá đơn VAT, Cty B sẽ xuất trực tiếp cho Cty A hay ghi xuất cho VPĐ D của cty A?
2. khi hoạt động, VPĐ D tại VNam phải đăng ký và hàng tháng nộp những loại báo cáo nào cho cơ quan thuế?
Thankssssssssss & ngồi đợi anh chị's help!
1.Trong HĐ thuê VP, công ty A ở nước ngoài ký với cty B trong nước để thuê địa điểm làm VPĐ D tại Việt Nam. Vậy khi xuất hoá đơn VAT, Cty B sẽ xuất trực tiếp cho Cty A hay ghi xuất cho VPĐ D của cty A?
2. khi hoạt động, VPĐ D tại VNam phải đăng ký và hàng tháng nộp những loại báo cáo nào cho cơ quan thuế?
Thankssssssssss & ngồi đợi anh chị's help!