Xuất hóa đơn VAT

650600

New Member
Hội viên mới
Các anh chị giúp đỡ em 2 trường hợp sau:

1.Trong HĐ thuê VP, công ty A ở nước ngoài ký với cty B trong nước để thuê địa điểm làm VPĐ D tại Việt Nam. Vậy khi xuất hoá đơn VAT, Cty B sẽ xuất trực tiếp cho Cty A hay ghi xuất cho VPĐ D của cty A?

2. khi hoạt động, VPĐ D tại VNam phải đăng ký và hàng tháng nộp những loại báo cáo nào cho cơ quan thuế?

Thankssssssssss & ngồi đợi anh chị's help!
 
Các anh chị giúp đỡ em 2 trường hợp sau:

1.Trong HĐ thuê VP, công ty A ở nước ngoài ký với cty B trong nước để thuê địa điểm làm VPĐ D tại Việt Nam. Vậy khi xuất hoá đơn VAT, Cty B sẽ xuất trực tiếp cho Cty A hay ghi xuất cho VPĐ D của cty A?

2. khi hoạt động, VPĐ D tại VNam phải đăng ký và hàng tháng nộp những loại báo cáo nào cho cơ quan thuế?

Thankssssssssss & ngồi đợi anh chị's help!

1. Bạn phải xuất hoá đơn cho VPĐD của cty A, bạn yêu cầu VPĐD cty A cung cấp tên và địa chỉ để xuất HĐ thôi. Vì VPĐD là đại diện cho 1 tổ chức kinh tế ở nước ngoài nên ko có MST và hàng tháng ko phải làm báo cáo gì cho thuế cả.
2. VPĐD mới thành lập phải đăng ký với sở thương mại, cục thống kê thành phố hoặc tỉnh sở tại. Hàng tháng bạn phải nộp thuế TNCN cho người có thu nhập cao ( hiện nay sở thương mại thu hộ cơ quan thuế phần thuế TNCN này). Cuối năm bạn phải làm báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện ( hạn nộp là ngày 31 tháng 1 năm kế tiếp ), và báo cáo thống kê ( nếu có ). Form báo cáo bạn có thể liên hệ với sở thương mại và cục thống kê để lấy!
Báo cáo quyết toán thuế TNCN bạn có thể nộp tại Sở TM, nếu VPĐD có người nước ngoài thì mức thu nhập thấp nhất mà bạn kê khai nên là 1.000usd, nếu ke khai thấp hơn thì VPĐD dễ bị thanh tra và "để ý" lắm đó. Các báo cáo của VPĐD hết sức đơn giản nhưng nếu bạn "quên" và nộp trễ hạn, tiền phạt thấp nhất là 20 triệu đồng đấy bạn nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top