Cả nhà giải đáp giúp mình chuyện này với.
Có 1 nghiệp vụ kế toán như thế này
Cty A nhập khẩu hàng về bán lại cho Cty mình => Cty mình(nhà thầu phụ) (là cty TNHH thương mại) mua và nhận hóa đơn chịu thuế 10% vì hàng này chịu thuế 10% và bán lại hàng cho 1 Cty TNHH B (nhà thầu chính) => Cty B lại bán hàng hàng cho Chủ đầu tư, bên chủ đầu tư thuộc Khu chế xuất (KCX đc hưởng thuế là 0%)
Bây giờ bên Cty B (nhà TC) bắt bên mình (nhà TP) phải xuất hóa đơn 0% cho bên họ để bên B xuất HĐGTGT 0% cho bên Chủ Đtư.
Liệu bên mình xuất hóa đơn như vậy có vấn đề gì không?
nếu phải xuất thì bên mình xuất hóa đơn GTGT như hóa đơn bình thường khác và ghi phần thuế suất là 0% thôi đúng k?
Có 1 nghiệp vụ kế toán như thế này
Cty A nhập khẩu hàng về bán lại cho Cty mình => Cty mình(nhà thầu phụ) (là cty TNHH thương mại) mua và nhận hóa đơn chịu thuế 10% vì hàng này chịu thuế 10% và bán lại hàng cho 1 Cty TNHH B (nhà thầu chính) => Cty B lại bán hàng hàng cho Chủ đầu tư, bên chủ đầu tư thuộc Khu chế xuất (KCX đc hưởng thuế là 0%)
Bây giờ bên Cty B (nhà TC) bắt bên mình (nhà TP) phải xuất hóa đơn 0% cho bên họ để bên B xuất HĐGTGT 0% cho bên Chủ Đtư.
Liệu bên mình xuất hóa đơn như vậy có vấn đề gì không?
nếu phải xuất thì bên mình xuất hóa đơn GTGT như hóa đơn bình thường khác và ghi phần thuế suất là 0% thôi đúng k?