Mình mới vào làm công ty xây lắp, có nghiệp vụ băn khoăn mong mọi người giúp đỡ:
Số dư đầu kỳ tk 11211: 15.000 (NH liên doanh Việt Nga VRB số tk: 102310000000505)
Ngày 2/01/2012: chuyển tiền mua phụ kiện công trình TBA Nam Định: 30.000 bằng tk 102N11A100280038
Ngày 3/01/2012: Chuyển tiền mua cột công trình TBA Hà Tĩnh: 25.000 bằng tk 102N11A100280038
Ngày 8/01/2012: NH giải ngân vào tk hợp đồng vay VRB102N11A100280038: 55.000
Ngày 8/04/2013: NH thu nợ khoản vay VRB102N11A100280038: 55.000
và lãi tiền vay: 3.000
Với nghiệp vụ này mình phải hạch toán thế nào cho đúng? Bình thường chỉ làm NV NH giải ngân trước.
Nếu định khoản:
2/01/12: Nợ 331-NĐ 30.000
Có 11211 30.000
3/01/12: Nợ 331-HT 25.000
Có 11211 25.000
8/01/12: Nợ 311 55.000
Có 11211 55.000
8/01/12: Nợ 635 3.000
Có 11211 3.000
Thì tiền gửi sẽ bị âm. http://danketoan.com/forum/images/icons/new/20.gif
Số dư đầu kỳ tk 11211: 15.000 (NH liên doanh Việt Nga VRB số tk: 102310000000505)
Ngày 2/01/2012: chuyển tiền mua phụ kiện công trình TBA Nam Định: 30.000 bằng tk 102N11A100280038
Ngày 3/01/2012: Chuyển tiền mua cột công trình TBA Hà Tĩnh: 25.000 bằng tk 102N11A100280038
Ngày 8/01/2012: NH giải ngân vào tk hợp đồng vay VRB102N11A100280038: 55.000
Ngày 8/04/2013: NH thu nợ khoản vay VRB102N11A100280038: 55.000
và lãi tiền vay: 3.000
Với nghiệp vụ này mình phải hạch toán thế nào cho đúng? Bình thường chỉ làm NV NH giải ngân trước.
Nếu định khoản:
2/01/12: Nợ 331-NĐ 30.000
Có 11211 30.000
3/01/12: Nợ 331-HT 25.000
Có 11211 25.000
8/01/12: Nợ 311 55.000
Có 11211 55.000
8/01/12: Nợ 635 3.000
Có 11211 3.000
Thì tiền gửi sẽ bị âm. http://danketoan.com/forum/images/icons/new/20.gif