Anh chị cho em hỏi:Bạn chuyển lại số dư năm 2018 là số cuối 2018 sẽ = số đầu năm 2019.
Việc có 2 số khác nhau có thể à do ai đó đã cập nhật lại số dư đầu năm 2019 mà k sử dụng tính năng kết chuyển số dư sang năm sau.
Cách xử lý số dư cho phần khấu hao (chạy tự động PM Fast)
Ví dụ: 1 tài sản, đến 31/01/2020 là hết khấu hao, nhưng do trị giá phân bổ hàng tháng rất lẻ. Nên hết kỳ KH vẫn bị tòi ra vài đồng.
Anh/chị chỉ giúp em cách xử lý cho hết số dư lẻ này với ạ.
Xin cảm ơn!