Hello các Bác.
Nghiên cứu về bán hàng và công nợ phải thu. Em có gặp rắc rối ở nghiệp vụ sau:
Ngày 30/01/2014 doanh nghiệp xuất bán sản phẩm A cho khách hàng H2, đã thanh toán ngay bằng chuyển khoản. Số lượng 100, đơn giá 60,000đ, VAT 10%, HĐ số 105002.
Với nghiệp vụ trên. Em đã khai báo TK khử trùng 112, sau đó:
- Lập phiếu thu loại 9
- Nhập HĐBH. Sau khi lưu em thấy báo xuất vượt Tk kho=> Tồn kho âm.
Kiểm tra lại đầu bài, e ko thấy cho tồn kho của SPA. Vậy Bác cho em hỏi. Mình có cần làm phiếu nhập kho từ sản xuất trước rồi mới nhâp HĐBH hay không?
Em nên làm thế nào là tốt ạ.
Thanks các bác trước nhé