Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

E thấy khá phức tạp với những con số kiểu này.

Sẽ ko có gì phức tạp nếu thuê chị làm, hehehe

Theo chị, nếu như sếp em cũng thấy là bảng CĐKT này phản ánh ko đúng tình hình hoạt động của cty em và bản thân chị cũng cho là bảng CĐKT có quá nhiều kẻ hở, em nên ý kiến với sếp cách xử lý như sau :

- Làm và nộp lại toàn bộ BCTC của những năm trước dựa trên nhưng chứng từ hiện có của Cty, và giả sử có vẽ thì cũng nên vẽ một bức tranh đẹp một xíu, việc này có rủi ro là khi làm lại nếu giảm lợi nhuân so với báo cáo cũ sẽ bị " sa9m soi" một tý nhưng cơ bản vẫn an toàn hơn là báo cáo hiện có của em.

- Mình hoàn toàn có quyền nộp lại BCTC điều chỉnh lại BCTC cũ trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra của Cơ quan Thuế.

Nên làm nhanh chóng và nộp lại bảng mới đi em nhé !

Thân,
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Sẽ ko có gì phức tạp nếu thuê chị làm, hehehe

Theo chị, nếu như sếp em cũng thấy là bảng CĐKT này phản ánh ko đúng tình hình hoạt động của cty em và bản thân chị cũng cho là bảng CĐKT có quá nhiều kẻ hở, em nên ý kiến với sếp cách xử lý như sau :

- Làm và nộp lại toàn bộ BCTC của những năm trước dựa trên nhưng chứng từ hiện có của Cty, và giả sử có vẽ thì cũng nên vẽ một bức tranh đẹp một xíu, việc này có rủi ro là khi làm lại nếu giảm lợi nhuân so với báo cáo cũ sẽ bị " sa9m soi" một tý nhưng cơ bản vẫn an toàn hơn là báo cáo hiện có của em.

- Mình hoàn toàn có quyền nộp lại BCTC điều chỉnh lại BCTC cũ trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra của Cơ quan Thuế.

Nên làm nhanh chóng và nộp lại bảng mới đi em nhé !

Thân,
Chủ top ý kiến chị Loan hay nè! bảo sếp telephone cho chị Loan đến chị giúp cho.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Sẽ ko có gì phức tạp nếu thuê chị làm, hehehe

Theo chị, nếu như sếp em cũng thấy là bảng CĐKT này phản ánh ko đúng tình hình hoạt động của cty em và bản thân chị cũng cho là bảng CĐKT có quá nhiều kẻ hở, em nên ý kiến với sếp cách xử lý như sau :

- Làm và nộp lại toàn bộ BCTC của những năm trước dựa trên nhưng chứng từ hiện có của Cty, và giả sử có vẽ thì cũng nên vẽ một bức tranh đẹp một xíu, việc này có rủi ro là khi làm lại nếu giảm lợi nhuân so với báo cáo cũ sẽ bị " sa9m soi" một tý nhưng cơ bản vẫn an toàn hơn là báo cáo hiện có của em.

- Mình hoàn toàn có quyền nộp lại BCTC điều chỉnh lại BCTC cũ trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra của Cơ quan Thuế.

Nên làm nhanh chóng và nộp lại bảng mới đi em nhé !

Thân,

Nếu như e khảo sát và vẽ ra phương án thì k khó nhưng chị đọc đoạn này nhé
Cái vấn đề là e ko thể hỏi dc, do sếp dùng.."mật hàm" kiu em kiểm tra, nếu sai sót tìm cách xử lý, e chỉ có trong tay báo cáo tài chính 2010 và 2011 cùng với NKC của 2011, đang tiến hành kiểm tra nên thấy nhiều đến... rất nhiều cái quái lạ (chẳng hạn 2010 giấy phép vốn 1 tỷ mà bảng CĐKT vốn chủ sở hữu = 0, 111,112 thì 16 tỷ, 331 thì 25 tỷ, 131 thì 7 tỷ 2011 tăng thêm 4 tỷ nữa thì lại hạch toán góp vốn 5 tỷ) Rồi các tài khoản con giữa NKC và Cân đối phát sinh thì loạn xì ngầu lên ko khớp con nào mà TK cấp 1 lại khớp.
Thắc mắc mà ko thể hỏi người làm ra nó, đành tìm cách.."tự xử" rồi trình sếp kết quả. Nên những vướng mắc này đành nhờ các anh chị tư vấn giúp xử lý và cùng bàn luận tại sao có thể ra những con số như thế.

cái khó là thông tin và thẩm quyền chị ah.

Còn nộp lại BCTC theo đường nào cũng được ( cả tờ khai thuế) nhưng phải dựa trên cái đã có và phương án hợp lý và điều chỉnh ít. Thuế kiểm tra thì k biết đã "kiểm tra tại cơ quan thuế" trước khi tiến hành kiểm tra tại đơn vị theo thằng 28 chưa. Nhưng DN vẫn có thể làm công văn xin lùi thời hạn kiểm tra.

Em sợ nhất là k đầy đủ thông tin, ko nhìn thực tế sổ sách và giải quyết phải tổng thể.

---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:19 ----------

Chủ top ý kiến chị Loan hay nè! bảo sếp telephone cho chị Loan đến chị giúp cho.

Nếu DN chủ Topic ở TP HCM thì nên liên hệ với chị Loan ah,
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

hehe, nghe các anh chị bàn về bảng CĐKT em gửi, em cũng chỉ bik cười ha há lên thôi
Cty em thương mại, xuất khẩu hàng đi nước ngoài, thương lượng nhà cung cấp gối đầu công nợ, nước ngoài thanh toán thì bên em thanh toán lại cho nhà cung cấp. vì là hàng tươi sống mua xuất đi ngay nên ko có hàng tồn kho ^^
Do xuất khẩu nên thuế đầu vào đó là thuế GTGT phải hoàn lại, còn thuế phải nộp thì em nghĩ chắc chỉ có thuế TNDN thui.
Gọi cho chị Loan, có tính phí tư vấn em hok (^.^), "mỏng" hay "dày" vậy chị, cty e ở TpHCM đó hjhj, nếu mỏng mỏng tự em thu xếp dc, còn dày quá em chịu, vì cái này sếp giao riêng em làm, nên chắc sẽ ko đồng ý thêm chi phí. Còn đồng ý tốn phí chắc Sếp đã có chủ ý thuê 1 KT nào đó rành nghề hơn để làm chứ ko giao riêng em. hix
Kế "hoãn binh" em có nói với Sếp mấy ngày trước, nhưng Sếp lại lo "đêm dài lắm mộng", nên muốn em giải quyết cho sớm, em vẫn đang nổ lực điều chỉnh lại sổ (chỉ còn bik làm lại NKC của 2011 thui, còn 2010 thì chưa lấy dc NKC từ phía KT dịch vụ, mà trên BCTC của 2010 mà KT dịch vụ giao cho cty, lại ko thấy cái bảng CĐ phát sinh tài khoản, nên giờ 2010 em chưa biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ mới làm lại NKC 2011 tới tháng 2 rùi.
Chỉ mới có thông tin nội bộ do chi cục thông báo chứ chưa có thông tin gì từ Cục, vì do Cục muốn quyết toán thuế cty e, ko cho chi cục làm. cũng chưa biết chính xác khi nào họ gửi thông báo và khi nào họ xuống.


---------- Post added at 02:16 ---------- Previous post was at 01:58 ----------

Chị ah. Nếu kinh doanh được như cty này thì chắc chị em mình phải bỏ nghề kt và chuyển sang kinh doanh thôi.

1. Ko hạch toán Vốn chủ sở hữu hay thực tế chưa góp vốn?
2. Nhà cung cấp cho cty này cũng khá dễ tính nên cho nợ 22 tỷ
3. Không biết cty kinh doanh hàng hóa gì hay chỉ đơn thuần là dịch vụ ? Thuế GTGT còn được khấu trừ hơn 6 tỷ => cty này kinh doanh hàng hóa chứ k phải dịch vụ và tại sao lại k có Hàng tồn kho?
4. Lợi nhuận sau thuế là 6.7 tỷ => thuế TNDN nếu tính 25% thì khoảng 2.1 tỷ. Vậy mà chỉ tiêu " Thuế và các khoản phải nộp NN là 2.2 tỷ => Tờ khai thuế TNDN tạm tính toàn cho lỗ => trốn k nộp thuế TNDN tạm tính.
5. Nếu TK 111 mà dư khoảng vài trăm => 1 tỷ còn lại TK 112 dư khoảng 15 tỷ thì còn hợp lý chứ TK 111 mà dư 15,16 tỷ thì k biết cty này " Quản trị tài chính kiểu gì.

Vụ này lại sắp phải Quyết toán thuế => Chỉ có thể hoãn binh và kiểm tra sai sót rồi tính tiếp. ( Không ngoại trừ nộp lại hết Tờ khai thuế TNDN, BCTC).

E thấy khá phức tạp với những con số kiểu này.

1. Đúng là ko biết lúc ấy KT làm thế nào nữa, sếp nói là có vốn ban đầu
2. đó là số tổng từ nhìu NCC ^^, mỗi đơn hàng từ vài trăm triệu đến 1 hoặc 2 tỷ
3. Cty thương mại, xuất khẩu mua đi bán lại, hàng tươi sống nên phải bán ngay, ko tồn kho dc.
4. Đã tính kỹ lại, so với số dư chuyển 2011 thì nó khớp và cho là đúng thì phần lợi nhuận sau thuế sẽ là 75% của LN trước thuế => Thuế TNDN 25% đúng bằng số thuế phải nộp trong bảng đó. Từ 2010 đến giờ Cty cũng đã hoàn thuế 1 vài lần, nên e nghĩa số thuế này ko sai đâu. Mà vì hoàn trước kiểm sau nên ... cũng chưa dám bảo đảm lắm ^^
5. không biết anh nhìn từ đâu mà 111 dư 15,16 tỷ ạh? em chỉ nói tiền và các khoản tương đương tiền, chi tiết cụ thể thì có ở mục #15, mục có gửi bảng CĐKT ấy ^^


---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:16 ----------


hum nay mọi ng chắc đi offline hay nghỉ ngơi cuối tuần rùi nhỉ, hum nay ofline nghe KTT nói có đăng ký đi nên dù e đã đăng ký e vẫn ko muốn đi, ngốc thiệt, biết thế hôm bữa im cho rồi, lanh chanh thông báo chi, cho có ng ham hố đòi đi.
Hơn nữa fải ở nhà tranh thủ giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn này, tiếc wá đi thui.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

hehe, nghe các anh chị bàn về bảng CĐKT em gửi, em cũng chỉ bik cười ha há lên thôi
Cty em thương mại, xuất khẩu hàng đi nước ngoài, thương lượng nhà cung cấp gối đầu công nợ, nước ngoài thanh toán thì bên em thanh toán lại cho nhà cung cấp. vì là hàng tươi sống mua xuất đi ngay nên ko có hàng tồn kho ^^
Do xuất khẩu nên thuế đầu vào đó là thuế GTGT phải hoàn lại, còn thuế phải nộp thì em nghĩ chắc chỉ có thuế TNDN thui.
Gọi cho chị Loan, có tính phí tư vấn em hok (^.^), "mỏng" hay "dày" vậy chị, cty e ở TpHCM đó hjhj, nếu mỏng mỏng tự em thu xếp dc, còn dày quá em chịu, vì cái này sếp giao riêng em làm, nên chắc sẽ ko đồng ý thêm chi phí. Còn đồng ý tốn phí chắc Sếp đã có chủ ý thuê 1 KT nào đó rành nghề hơn để làm chứ ko giao riêng em. hix
Kế "hoãn binh" em có nói với Sếp mấy ngày trước, nhưng Sếp lại lo "đêm dài lắm mộng", nên muốn em giải quyết cho sớm, em vẫn đang nổ lực điều chỉnh lại sổ (chỉ còn bik làm lại NKC của 2011 thui, còn 2010 thì chưa lấy dc NKC từ phía KT dịch vụ, mà trên BCTC của 2010 mà KT dịch vụ giao cho cty, lại ko thấy cái bảng CĐ phát sinh tài khoản, nên giờ 2010 em chưa biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ mới làm lại NKC 2011 tới tháng 2 rùi.
Chỉ mới có thông tin nội bộ do chi cục thông báo chứ chưa có thông tin gì từ Cục, vì do Cục muốn quyết toán thuế cty e, ko cho chi cục làm. cũng chưa biết chính xác khi nào họ gửi thông báo và khi nào họ xuống.


---------- Post added at 02:16 ---------- Previous post was at 01:58 ----------



1. Đúng là ko biết lúc ấy KT làm thế nào nữa, sếp nói là có vốn ban đầu
2. đó là số tổng từ nhìu NCC ^^, mỗi đơn hàng từ vài trăm triệu đến 1 hoặc 2 tỷ
3. Cty thương mại, xuất khẩu mua đi bán lại, hàng tươi sống nên phải bán ngay, ko tồn kho dc.
4. Đã tính kỹ lại, so với số dư chuyển 2011 thì nó khớp và cho là đúng thì phần lợi nhuận sau thuế sẽ là 75% của LN trước thuế => Thuế TNDN 25% đúng bằng số thuế phải nộp trong bảng đó. Từ 2010 đến giờ Cty cũng đã hoàn thuế 1 vài lần, nên e nghĩa số thuế này ko sai đâu. Mà vì hoàn trước kiểm sau nên ... cũng chưa dám bảo đảm lắm ^^
5. không biết anh nhìn từ đâu mà 111 dư 15,16 tỷ ạh? em chỉ nói tiền và các khoản tương đương tiền, chi tiết cụ thể thì có ở mục #15, mục có gửi bảng CĐKT ấy ^^


5. Nếu TK 111 mà dư khoảng vài trăm => 1 tỷ còn lại TK 112 dư khoảng 15 tỷ thì còn hợp lý chứ TK 111 mà dư 15,16 tỷ thì k biết cty này " Quản trị tài chính kiểu gì.

Có 1 chữ " Nếu"
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

ai-em-so-ri anh MHT, em hiểu nhầm ý ^^
Tiện đây cho em hỏi luôn mình gửi công văn "hoãn binh" khi nào ạh?
thắc mắc vì em nghĩ
1: trước khi có thông báo quyết toán, thuế sẽ hỏi, ai bảo Q.Toán mày bao giờ mà xin hoãn??
2: sau khi có thông báo thì DN ko dc nộp hồ sơ báo cáo thuế bổ sung nữa, vậy mình có hoàn chỉnh xong hồ sơ cũng đâu có nộp dc?
Đây là lần đầu tiên em phải đứng ra lo quyết toán nên còn nhiều điều chưa có kinh nghiệm, mong anh chị tư vấn giúp để e chuẩn bị tâm lý.
ví dụ ngoài việc làm sổ sách hoàn chỉnh ra, mình phải chuẩn bị cái gì? in các loại sổ sách nào? nắm vững thông tin nào mà thuế hay "rờ" tới nhất.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

ai-em-so-ri anh MHT, em hiểu nhầm ý ^^
Tiện đây cho em hỏi luôn mình gửi công văn "hoãn binh" khi nào ạh?
thắc mắc vì em nghĩ
1: trước khi có thông báo quyết toán, thuế sẽ hỏi, ai bảo Q.Toán mày bao giờ mà xin hoãn??
2: sau khi có thông báo thì DN ko dc nộp hồ sơ báo cáo thuế bổ sung nữa, vậy mình có hoàn chỉnh xong hồ sơ cũng đâu có nộp dc?
Đây là lần đầu tiên em phải đứng ra lo quyết toán nên còn nhiều điều chưa có kinh nghiệm, mong anh chị tư vấn giúp để e chuẩn bị tâm lý.
ví dụ ngoài việc làm sổ sách hoàn chỉnh ra, mình phải chuẩn bị cái gì? in các loại sổ sách nào? nắm vững thông tin nào mà thuế hay "rờ" tới nhất.

Khi có " Quyết định kiểm tra quyết toán thuế tại đơn vị" thì mới làm CV xin hoãn lý do gì đó: vdu KTT bận công tác.

Cái này bạn hỏi Chị Loan 76 ah. Chị ấy mươiif mấy năm kinh nghiệm rồi. MHT ở HN nên ko tiện tư vấn cho bạn.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

cảm ơn anh MHT ^^
Chị Loan ới ời ơi, tư vấn hộ e với
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

hehe, nghe các anh chị bàn về bảng CĐKT em gửi, em cũng chỉ bik cười ha há lên thôi
Cty em thương mại, xuất khẩu hàng đi nước ngoài, thương lượng nhà cung cấp gối đầu công nợ, nước ngoài thanh toán thì bên em thanh toán lại cho nhà cung cấp. vì là hàng tươi sống mua xuất đi ngay nên ko có hàng tồn kho ^^
Do xuất khẩu nên thuế đầu vào đó là thuế GTGT phải hoàn lại, còn thuế phải nộp thì em nghĩ chắc chỉ có thuế TNDN thui.
Gọi cho chị Loan, có tính phí tư vấn em hok (^.^), "mỏng" hay "dày" vậy chị, cty e ở TpHCM đó hjhj, nếu mỏng mỏng tự em thu xếp dc, còn dày quá em chịu, vì cái này sếp giao riêng em làm, nên chắc sẽ ko đồng ý thêm chi phí. Còn đồng ý tốn phí chắc Sếp đã có chủ ý thuê 1 KT nào đó rành nghề hơn để làm chứ ko giao riêng em. hix
Kế "hoãn binh" em có nói với Sếp mấy ngày trước, nhưng Sếp lại lo "đêm dài lắm mộng", nên muốn em giải quyết cho sớm, em vẫn đang nổ lực điều chỉnh lại sổ (chỉ còn bik làm lại NKC của 2011 thui, còn 2010 thì chưa lấy dc NKC từ phía KT dịch vụ, mà trên BCTC của 2010 mà KT dịch vụ giao cho cty, lại ko thấy cái bảng CĐ phát sinh tài khoản, nên giờ 2010 em chưa biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ mới làm lại NKC 2011 tới tháng 2 rùi.
Chỉ mới có thông tin nội bộ do chi cục thông báo chứ chưa có thông tin gì từ Cục, vì do Cục muốn quyết toán thuế cty e, ko cho chi cục làm. cũng chưa biết chính xác khi nào họ gửi thông báo và khi nào họ xuống.


hehe, cái vụ nói " chị làm thì ko phức tạp" là câu nói đùa của chị với MHT thôi em chứ chị ko ý định tư vấn để nhận " phong bì " của em đâu.

Em cười ha hả thì Phòng Thanh Tra của Cục thuế cũng cười ha hả khi thấy BCTC của Cty em nên mới có cái vụ " thanh tra vượt cấp" này đó. Thông thường thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ đi kiểm tra nhưng khi nhận thấy " có mùi" ở đơn vị nào thông qua cái BCTC mà họ thấy được ở mạng nội bộ thì sẽ có quyết định Thanh tra vượt cấp từ đơn vị quản lý cấp trên (ở đây là Cục thuế).

Thôi chúc cty em may mắn.

Thân,
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

em cảm ơn chị, em cũng vừa làm xong mới tháng 4 /2011, cố lên, cố lên
hy vọng làm xong kịp trước ngày "lên thớt"
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

hehe, cái vụ nói " chị làm thì ko phức tạp" là câu nói đùa của chị với MHT thôi em chứ chị ko ý định tư vấn để nhận " phong bì " của em đâu.

Em cười ha hả thì Phòng Thanh Tra của Cục thuế cũng cười ha hả khi thấy BCTC của Cty em nên mới có cái vụ " thanh tra vượt cấp" này đó. Thông thường thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ đi kiểm tra nhưng khi nhận thấy " có mùi" ở đơn vị nào thông qua cái BCTC mà họ thấy được ở mạng nội bộ thì sẽ có quyết định Thanh tra vượt cấp từ đơn vị quản lý cấp trên (ở đây là Cục thuế).

Thôi chúc cty em may mắn.

Thân,

Em nghe giang hồ đồn là Cục thuế có Chương trình và đội ngũ chuyên trách Phân tích BCTC của doanh nghiệp.
Hồi trước e phụ trách cty thuộc Cục thuế HCM quản lý. Ko biết có phải Dn có vốn NN hay k mà e thấy bên thuế khá là lịch sự và nhiệt tình

Chị ơi 8h30 tối nay MU-MC. Hy vọng MU của chị từ hòa đến thắng.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Em nghe giang hồ đồn là Cục thuế có Chương trình và đội ngũ chuyên trách Phân tích BCTC của doanh nghiệp.
Hồi trước e phụ trách cty thuộc Cục thuế HCM quản lý. Ko biết có phải Dn có vốn NN hay k mà e thấy bên thuế khá là lịch sự và nhiệt tình

Chị ơi 8h30 tối nay MU-MC. Hy vọng MU của chị từ hòa đến thắng.

Nếu chị đoán ko lầm thì đó là các Phòng Thanh Tra của Cục thuế, Cục thì khá là lịch sự em à.

P/s : cũng ko chắc chắn lắm đâu vì MU chấn thương nhiều vị trí còn MC đang dồn sự tức giận từ C1 qua trận cầu tối nay á.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

chị ui, em hỏi nhé, tháng 5 mua cái CPU chưa thuế 7tr, hạch toán N2111, C1111, làm phiếu chi
nhưng wa Tháng 6, lại làm 3 cái phiếu kết chuyển:
1: Mua CPU: N2111, C6427: 7tr
2: Kết chuyển: N911, C6427: 7tr
3: KC sang 421: N4212, C911: 7tr

Chị có thể "thông mạch" giùm em phi vụ này dc ko? :-((
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Anh em có thuê kiểm toán không tôi giới thiệu cho. Cái gì làm cũng phải theo quốc pháp. Liên hệ số điên thoại 012 883 323 557.

---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:38 ----------

Có thuê bên kiểm toán không tôi giới thiệu cho, tất cả phải làm theo pháp luật các bạn à. Liên hệ số điện thoại 012 883 323 557. Cảm ơn các bạn đọc tin.

---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 10:49 ----------

Anh em có thuê bên kiểm toán tôi giới thiệu cho nhé; số điện thoại của tôi 01288323557
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

chị ui, em hỏi nhé, tháng 5 mua cái CPU chưa thuế 7tr, hạch toán N2111, C1111, làm phiếu chi
nhưng wa Tháng 6, lại làm 3 cái phiếu kết chuyển:
1: Mua CPU: N2111, C6427: 7tr
2: Kết chuyển: N911, C6427: 7tr
3: KC sang 421: N4212, C911: 7tr

Chị có thể "thông mạch" giùm em phi vụ này dc ko? :-((

chưa đủ điều kiện ghi nhận 211 bạn nhé. Cho vào 153, tiến hành phân bổ 12 tháng đi bạn. Hàng tháng cho vào chi phí. Cuối năm kết chuyển chi phí vào đầu 911 xác định kết quả kinh doanh

Thân,
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

nó là CPU dùng cho bộ phận văn phòng quản lý, vậy phân bổ hàng kỳ là Nợ 6423, Có 153 dc ko anh chị?
mà em tính phân bổ theo thời gian bảo hành của CPU 2-3 năm, lấy số tiền đó chia cho 36 tháng để phân bổ dc ko? hay là chia nó cho 12 tháng thôi. Trong 2 cách thì cách nào có lợi nhất, tư vấn hộ em với.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Mình nghĩ là:

Khi mua: N153, C111 hoặc C131

Đưa vào sử dụng: N142, C153

Hàng tháng phân bổ: N6423, C142

Số phân bổ hàng tháng là nguyên giá chia cho 12 hay 36 thị chịu, sorry nhé.
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

theo cách hạch toán hiện tại trên sổ sách cũ, em nghĩ có lẽ KT cũ đã cho phân bổ luôn 1 lần khi đưa vào sử dụng, và tất cả những bút toán trên em gom sửa lại thế này:
Lúc mua: Nợ 153 / Có 111: 7tr, (Có kèm Nợ 133 / Có 111: 0.7tr)
Lúc sử dụng: Nợ 6423 / Có 153: 7tr

Cuối kỳ: Nợ 911 / Có 6423: 7tr
và Nợ 4212 / Có 911: 7tr

Vậy là gọn nhất, khỏi phải wan tâm nó dài hay ngắn hạn, 142 hay 242 chi hết.
Chuẩn chưa chị Loan ới ời ^^ Cho em ý kiến cái nào
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Bạn đưa hết hay đưa còn gì cũng được, nếu đưa hết vào chi phí trong năm thì chẳng qua khi kiểm tra họ phân bổ lại và đưa số chưa PB sang năm sau thôi. Thường thì họ sẽ PB lại trong 2 năm (hoặc 24 tháng)
 
Ðề: Tiền mặt lớn gấp đôi số vốn

Nếu vậy, theo chuẩn mực 01 và QĐ 15, thì phải hạch toán thế nào? mình đoán là phân bổ vào 242, , th.gian sử dụng 24 tháng (Dù giá trị của CCDC này ko tới 10 triệu, nhưng thời gian sử dụng trên 12 tháng)
Hạch toán lại:
a) Lúc mua Nợ 153, Có 111: 7tr
b) Lúc dùng: Nợ 242, Có 153: 7tr
c) Phân bổ tháng đầu tiên dùng: Nợ 6423, Có 242: 7tr/24tháng, các tháng còn lại cũng phân bổ đều theo số này (Do cty dùng phương pháp khấu hao đường thẳng)
Vậy mọi người có thể đọc giùm em Diễn giải Nhật ký chung cho cái b) và c) dc ko? :D văn chương hơi bị kém nên ko bik diễn đạt sao cho đúng mà hay hihi
Theo Chuẩn mực số 01 - Chuẩn mực chung ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002:

"06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó."

Theo quy định cụ thể của chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 V/v ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/ 09/ 2006 V/v ban hành chế độ kế tóan doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn hạch toán TK 142 và 242 như sau:

Công cụ dụng cụ xuất dùng một lần và có thời gian sử dụng dưới 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường thì hạch toán vào TK 142 và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.

Công cụ dụng cụ xuất dùng một lần và bản thân công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng trên 1 năm tài chính thì hạch toán vào TK 242 và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong nhiều năm tài chính (theo thời gian sử dụng của công cụ dụng cụ).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top