Các anh chị ơi cho em hỏi với, số VAT được khấu trừ của em đến thời điểm này không khớp với sổ kế toán là hơn 500K, (Sổ kế toán > kê khai thuế). Em đã xem lại nó bị lệch từ tháng 4/08. Theo mọi người em có nên để vào cuối năm rồi tính số khai thiếu vào chi phí không? Nếu thế khi tính thuế TNDN có được coi là chi phí hợp lệ không ạ.
Xin cảm ơn cả nhà!
Xin cảm ơn cả nhà!