Cac Bac ơi! Thuế GTGT của các hoá đơn trên 20tr mà không qua chuyển khoản thì được hạch toán vào tài khoản nào vậy, có phải TK 811 khong?
bạn ko hạch toán vào tài khoản nào cả mà đưa hết vào giá của hàng hoá đó như: 152,156,211,642,153
mình cũng nghĩ nên đưa thuế VAT đầu vào của hoá đơn trên 20tr trả bằng tiền mặt vào giá gốc của hàng mua, nhưng mấy anh ở công ty mình lại cho vào TK 811. Kỳ tuyển dụng vừa qua ở công ty mình có 1 nghiệp vụ như vậy và các anh chỉ chấm điểm cho các bạn hạch toán phần thuế đó vào TK 811. Mình cãi ko đc. hichic
Vậy bên bán mà xuất hóa đơn trên 20.000.000 đ nhưng thanh toán không qua CK thì sao hả các bác
Bên bán là doanh thu của họ nhận bằng tiền mặt thì càng tốt, nhận bằng TGNH cũng được, không sao cả, chỉ có bên mua là bị thôiVậy bên bán mà xuất hóa đơn trên 20.000.000 đ nhưng thanh toán không qua CK thì sao hả các bác
Vậy bên bán mà xuất hóa đơn trên 20.000.000 đ nhưng thanh toán không qua CK thì sao hả các bác
minh bổ xung thêm nhen đk nợ 642/co133 số tiền thuế đóvậy thi mình sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào. khoản này mình sẽ đưa vào 642.
minh mơi đọc thông tư 129 như vậy. mọi người cùng tham khảo.
phần thuế không được khấu trừ đó chuyển sang cho chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được àh