Cac Bac ơi! Thuế GTGT của các hoá đơn trên 20tr mà không qua chuyển khoản thì được hạch toán vào tài khoản nào vậy, có phải TK 811 khong?
hic, công ty em cũng rơi vào trường hợp như vậy, Nhà cung cấp xuất hóa đơn trên 20tr, nhưng bên em trả bằng tiền mặt. chị kế toán trước đây chẳng hiểu sao lại vẫn hạch toán N133 ( thuế được khấu trừ) và đã kê khai đầu vào của hóa đơn đó rùi. Thế bi giờ các bác bảo em phải làm sao ạ? Làm điều chỉnh hay làm 1 bản càm kết gì đó, đề nghị bên bán trả lại số tiền đó cho công ty em, rùi bên em chuyển trả nhà cung cấp bằng chuyển khoản? Không bít làm như vậy có ổn không nhỉ?
Vậy bên bán mà xuất hóa đơn trên 20.000.000 đ nhưng thanh toán không qua CK thì sao hả các bác
Vậy bạn biết phải hạch toán vào đâu rồi đóc.9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
Vậy bên bán mà xuất hóa đơn trên 20.000.000 đ nhưng thanh toán không qua CK thì sao hả các bác
Ko CK qua NH thì ko được tính tiền thuế để khấu trừ thuế đầu vào..... Khoản thuế thu của khách hàng bạn có thể ĐK vào thu nhập khác.......
huhu.Các bác ơi phần thuế GTGT này đưa vào giá trị tài sản mua về em thấy không hay lắm. Nhưng nếu đưa vào 642 thì đưa vào 6425 hay 6428 ạ. Có cao nhân nào chỉ bảo cho vãn bối với.