Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Làm như bài #16 của anh Đức là đúng rồi. Huỷ HĐ làm jì hả bạn :confuse1:


Đúng chỗ nào nhỉ? Xem lại bài #14 + #16.

Bài #14 bảo là: lập hóa đơn không ghi gì cả, chỉ ghi ở dòng thuế: xxx đồng.

Hóa đơn ai lập lạ rứa?

----------


Theo tôi trường hợp của thocon107 thì:

- Hủy hóa đơn cũ và viết lại hóa đơn mới thay thế vào tháng 11, khai thuế (điều chỉnh) tháng 11.
- Cả 2 bên cùng khai hủy hóa đơn cũ bằng cách ghi số âm, hóa đơn thay thế ghi số dương trong BK tháng 11.
- Tìền thuế thiếu bên bán cứ đi nộp ngay vào kho bạc trước 20/11.


Vì nộp trước 20/11 nên sẽ không bị phạt chậm nộp.



Lập 01/KHBS khi trên hóa đơn ghi đúng mà trên BK lại gõ nhầm số hoặc khi tiền thuế thực nộp trễ hạn.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Đúng chỗ nào nhỉ? Xem lại bài #14 + #16.

Bài #14 bảo là: lập hóa đơn không ghi gì cả, chỉ ghi ở dòng thuế: xxx đồng.

Hóa đơn ai lập lạ rứa?

----------

Bác chưa từng thấy ai lập hóa đơn bổ sung cho phần thuế GTGT của tờ hóa đơn lần trước xuất thiếu ah (trong kỳ, qua kỳ thì phạt chậm nộp)? Đã nói là không hủy hóa đơn được thì cách tốt nhất là không thiếu thuế NN.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Đúng chỗ nào nhỉ? Xem lại bài #14 + #16.

Bài #14 bảo là: lập hóa đơn không ghi gì cả, chỉ ghi ở dòng thuế: xxx đồng.

Hóa đơn ai lập lạ rứa?

Anh ko thấy đúng sao?
Thật tình CQ thúê trên em cũng hướng dẫn làm như vậy, mục đích là bổ sung thêm số thúê thiếu (trên Hđ ghi tên người mua hàng, địa chỉ-> thu thêm tiền thuế của khách hàng ; mặc dù chẳng thu dc nhưng vẫn phải xuất HĐ)
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Bác chưa từng thấy ai lập hóa đơn bổ sung cho phần thuế GTGT của tờ hóa đơn lần trước xuất thiếu ah (trong kỳ, qua kỳ thì phạt chậm nộp)? Đã nói là không hủy hóa đơn được thì cách tốt nhất là không thiếu thuế NN.


Có thấy. Nhưng mà đó là chuỵên ngày xửa ngày xưa kìa.

Kể từ TT120 thì hóa đơn điều chỉnh được hiểu là: ghi lại hóa đơn đúng, nghĩa là các chỉ tiêu phải ghi lại cho đúng hết.

Trên hóa đơn phải ghi rõ điều chỉnh (thay thế) cho hóa đơn nào và như vậy hóa đơn bị điều chỉnh được hiểu là hủy.

--------------

Nhưng mà viết như thế liệu rằng có nhập vào HTKK được không?

Nhập vô xong rồi bị nó tô màu vàng ô đó thì có sao không?

Hóa đơn đó có phải giao cho bên mua hay không?

Bên mua có dùng hóa đơn đó để khấu trừ không?
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Có thấy. Nhưng mà đó là chuỵên ngày xửa ngày xưa kìa.

Kể từ TT120 thì hóa đơn điều chỉnh được hiểu là: ghi lại hóa đơn đúng, nghĩa là các chỉ tiêu phải ghi lại cho đúng hết.

Trên hóa đơn phải ghi rõ điều chỉnh (thay thế) cho hóa đơn nào và như vậy hóa đơn bị điều chỉnh được hiểu là hủy.

Em đã nói bác rằng hóa đơn không thể hủy vì 1 lý do nào đó. Thế thì làm sao bác xuất được tờ hóa đơn mới đây?

--------------

Nhưng mà viết như thế liệu rằng có nhập vào HTKK được không?

Nhập vô xong rồi bị nó tô màu vàng ô đó thì có sao không?

Hóa đơn đó có phải giao cho bên mua hay không?

Bên mua có dùng hóa đơn đó để khấu trừ không?

- Hóa đơn này vẫn kê khai bình thường trong bảng kê bán ra.

- Nó sẽ nằm yên tại vị trong cuốn hóa đơn.

- Vì không liên lạc được với người mua để hủy mới xảy ra tình huống này và tất nhiên người mua bên kia chỉ khấu trừ được 5% hay tương đương số thuế sai.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Em đã nói bác rằng hóa đơn không thể hủy vì 1 lý do nào đó. Thế thì làm sao bác xuất được tờ hóa đơn mới đây?

Ta phải hiểu như thế nào là "hủy"? Đâu phải gà mắc cúm đâu mà phải có hội đồng mục thị. Phải thấy xác mới tin là thật à?

Tờ hóa đơn mới ghi rõ ràng là thay thế cho hóa đơn số ... ngày ... rồi còn gì nữa?


Việc thu hồi liên 2 hóa đơn cũ là tốt thôi chứ đâu có bắt buộc. Nếu khai man thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật mà.




- Hóa đơn này vẫn kê khai bình thường trong bảng kê bán ra.

- Nó sẽ nằm yên tại vị trong cuốn hóa đơn.

- Vì không liên lạc được với người mua để hủy mới xảy ra tình huống này và tất nhiên người mua bên kia chỉ khấu trừ được 5% hay tương đương số thuế sai.

Nếu không giao ai thì viết làm chi?

Bên bán chỉ cần khai cho đúng thuế suất (nếu trong tháng) hoặc lập tờ 01/KHBS và đi nộp đủ tiền thuế là xong.

Hiển nhiên khi đó số trên tờ hóa đơn khác với trên sổ kế toán và tờ khai.
Tuy nhiên ta đã khẳng định tờ hóa đơn đó ghi sai, do đó không dùng cái sai để phán xét cái khác.

=> không ngại chuyện số trên hóa đơn khác số trên tờ khai => không cần lập hóa đơn mà chỉ ghi số thuế, không nội dung.


Hóa đơn không phải là tờ "Chứng từ ghi sổ" của kế toán.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Ta phải hiểu như thế nào là "hủy"? Đâu phải gà mắc cúm đâu mà phải có hội đồng mục thị. Phải thấy xác mới tin là thật à?

Tờ hóa đơn mới ghi rõ ràng là thay thế cho hóa đơn số ... ngày ... rồi còn gì nữa?


Việc thu hồi liên 2 hóa đơn cũ là tốt thôi chứ đâu có bắt buộc. Nếu khai man thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật mà.

Biết nói thế nào cho bác hiểu nhỉ. Thế này nhé, ví dụ bác xuất 1 tờ hóa đơn có thuế suất 5% (đúng là 10%), khách hàng không đồng ý hủy hay liên lạc được. Vậy bác dám hủy tờ hóa đơn đó không?

Nếu không giao ai thì viết làm chi?

Viết khách lẻ thì có giao không bác?

Bên bán chỉ cần khai cho đúng thuế suất (nếu trong tháng)

Trong kỳ thuế tháng thì đúng, nhưng vẫn phải có thêm 1 tờ hóa đơn bổ sung cho thuế thiếu

hoặc lập tờ 01/KHBS và đi nộp đủ tiền thuế là xong.

trường hợp này là qua kỳ thuế, nhưng vẫn phải có tờ hóa đơn bổ sung.

Hiển nhiên khi đó số trên tờ hóa đơn khác với trên sổ kế toán và tờ khai.
Tuy nhiên ta đã khẳng định tờ hóa đơn đó ghi sai, do đó không dùng cái sai để phán xét cái khác.

Hóa đơn bác ghi 1 đàng, sổ bác vào 1 nẻo => vậy theo Luật kế tóan có xử phạt bác không?

=> không ngại chuyện số trên hóa đơn khác số trên tờ khai => không cần lập hóa đơn mà chỉ ghi số thuế, không nội dung.


Hóa đơn không phải là tờ "Chứng từ ghi sổ" của kế toán.

Xác minh hóa đơn về thì bác tha hồ giải trình nhé :votay:
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Biết nói thế nào cho bác hiểu nhỉ. Thế này nhé, ví dụ bác xuất 1 tờ hóa đơn có thuế suất 5% (đúng là 10%), khách hàng không đồng ý hủy hay liên lạc được. Vậy bác dám hủy tờ hóa đơn đó không?

Trường hợp này thì hủy làm chi?
(Xem lại bài truớc và TT32).





Trong kỳ thuế tháng thì đúng, nhưng vẫn phải có thêm 1 tờ hóa đơn bổ sung cho thuế thiếu


---
trường hợp này là qua kỳ thuế, nhưng vẫn phải có tờ hóa đơn bổ sung.

Không thèm viết hóa đơn bổ sung thuế nhưng vẫn khai đủ và nộp đủ thì làm gì nhau nào?




Hóa đơn bác ghi 1 đàng, sổ bác vào 1 nẻo => vậy theo Luật kế tóan có xử phạt bác không?

Xác minh hóa đơn về thì bác tha hồ giải trình nhé :votay:

Không phạt. Vì ngoài hóa đơn tôi còn có chứng từ ghi sổ có GĐ và KTT ký. Sổ ghi đúng, tờ khai đúng, BCTC đúng => NO phạt.

Không cần giải trình vì chẳng ai hỏi cả.
Người mua khấu trừ 5đ còn tôi thì nộp 10đ vậy cán bộ còn hỏi làm chi nữa?
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Trường hợp này thì hủy làm chi?
(Xem lại bài truớc và TT32).

Bác này sao mà ngang rứa? Đã nói là vì 1 lý do nào đó rồi mà, xem lại bài em đi nhen.

Không thèm viết hóa đơn bổ sung thuế nhưng vẫn khai đủ và nộp đủ thì làm gì nhau nào?

Bác không thèm viêt, hehe, là chuyện của bác. Con người có quyền tự do mà.

Không phạt. Vì ngoài hóa đơn tôi còn có chứng từ ghi sổ có GĐ và KTT ký. Sổ ghi đúng, tờ khai đúng, BCTC đúng => NO phạt.

Không cần giải trình vì chẳng ai hỏi cả.
Người mua khấu trừ 5đ còn tôi thì nộp 10đ vậy cán bộ còn hỏi làm chi nữa?

Bác cho em hỏi:

- Bác căn cứ vào đâu để nộp thuế GTGT?

- BTC (cơ quan thuế) bán hóa đơn cho bác để làm gì? Mục đích của hóa đơn là gì?

- Chuyện ngừơi mua khấu trừ thế nào không quan tâm, chỉ biết người bán có nộp đủ hay không mà thôi. Và tất nhiên phải xem người ta căn cứ từ đâu để nộp. Đừng nói với em là DN căn cứ sổ sách KT để nộp thuế GTGT nhé.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Bác này sao mà ngang rứa? Đã nói là vì 1 lý do nào đó rồi mà, xem lại bài em đi nhen.



Bác không thèm viêt, hehe, là chuyện của bác. Con người có quyền tự do mà.

"Lý do nào đó...", dĩ nhiên là phải có văn bản nêu rõ lý do rồi. Đâu có nói miệng được.

Có văn bản rồi thì cần viết hóa đơn kỳ cục như thế để làm gì nữa?



Bác cho em hỏi:

- Bác căn cứ vào đâu để nộp thuế GTGT?

- BTC (cơ quan thuế) bán hóa đơn cho bác để làm gì? Mục đích của hóa đơn là gì?

- Chuyện ngừơi mua khấu trừ thế nào không quan tâm, chỉ biết người bán có nộp đủ hay không mà thôi. Và tất nhiên phải xem người ta căn cứ từ đâu để nộp. Đừng nói với em là DN căn cứ sổ sách KT để nộp thuế GTGT nhé.


- TT32.
- Theo Bảo Đức thì để làm gì? Làm nháp để cộng trừ sao? Nó là chứng từ chứ không phải sổ kế toán.
- Không căn cứ sổ kế toán thì căn cứ vào đâu nữa? Nhà nước ban hành Luật kế tóan và quy định DN phải có sổ kế tóan để chơi chắc?

Hóa đơn chỉ là 1 phần nhỏ của sổ sách, chứng từ kế toán mà thôi. Có chứng từ rồi còn bắt buộc có sổ và BCTC nữa.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

"Lý do nào đó...", dĩ nhiên là phải có văn bản nêu rõ lý do rồi. Đâu có nói miệng được.

Có văn bản rồi thì cần viết hóa đơn kỳ cục như thế để làm gì nữa?

Bác toàn "chiên da" đi ngược hay đi lộn đường không hà. Bác không liên lạc được với khách hàng thì văn bản gì xuất hiện ở đây nhỉ?

Cách viết hóa đơn này rất bình thường, không có gì kỳ cục cả, có thể do bác chưa từng thấy nó mà thôi.:gatdau:


- TT32.
- Theo Bảo Đức thì để làm gì? Làm nháp để cộng trừ sao? Nó là chứng từ chứ không phải sổ kế toán.
- Không căn cứ sổ kế toán thì căn cứ vào đâu nữa? Nhà nước ban hành Luật kế tóan và quy định DN phải có sổ kế tóan để chơi chắc?

Hóa đơn chỉ là 1 phần nhỏ của sổ sách, chứng từ kế toán mà thôi. Có chứng từ rồi còn bắt buộc có sổ và BCTC nữa.

- Chứng từ kế toán + SSKT luôn là 1 cặp bài trùng, không có chứng từ kế toán thì SSKT dựa vào đâu để ghi chép bác nhỉ?

- Bác vui lòng trả lời rõ ràng dùm em câu hỏi ở dưới, cách trả lời vừa rồi em thấy không đúng đường, mà bác đang rẽ trái rẽ phải gì rồi.

- BTC (cơ quan thuế) bán hóa đơn cho bác để làm gì? Mục đích của hóa đơn là gì?

- Chuyện ngừơi mua khấu trừ thế nào không quan tâm, chỉ biết người bán có nộp đủ hay không mà thôi. Và tất nhiên phải xem người ta căn cứ từ đâu để nộp. Đừng nói với em là DN căn cứ sổ sách KT để nộp thuế GTGT nhé.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Khà khà... buồn tình nhắc lại chuyện xưa:

Bác toàn "chiên da" đi ngược hay đi lộn đường không hà. Bác không liên lạc được với khách hàng thì văn bản gì xuất hiện ở đây nhỉ?

Cách viết hóa đơn này rất bình thường, không có gì kỳ cục cả, có thể do bác chưa từng thấy nó mà thôi.:gatdau:

Bình thường là ngày xưa kìa.

Nếu không liên lạc được với khách hàng thì 1000 cái lý do cũng chẳng ai tin. Đã không tin thì thôi. Kể lể ra làm gì.



- Chứng từ kế toán + SSKT luôn là 1 cặp bài trùng, không có chứng từ kế toán thì SSKT dựa vào đâu để ghi chép bác nhỉ?

- Bác vui lòng trả lời rõ ràng dùm em câu hỏi ở dưới, cách trả lời vừa rồi em thấy không đúng đường, mà bác đang rẽ trái rẽ phải gì rồi.

- BTC (cơ quan thuế) bán hóa đơn cho bác để làm gì? Mục đích của hóa đơn là gì?

- Chuyện ngừơi mua khấu trừ thế nào không quan tâm, chỉ biết người bán có nộp đủ hay không mà thôi. Và tất nhiên phải xem người ta căn cứ từ đâu để nộp. Đừng nói với em là DN căn cứ sổ sách KT để nộp thuế GTGT nhé.

Chứng từ không chỉ là hóa đơn, còn vô khối cái khác nữa.


=> BTC bán hóa đơn làm gì chưa cần kể ra hết lý do. Chỉ cần biết chắc chắn là không phải để thay thế "Biên Lai Thúê".


Viết hóa đơn: tìên hàng 0đ, thuế suất:-(ghi chỗ này bao nhiêu đây?), tiền thúê: (lấy cái tỷ lệ gì nhân với 0đ để ra số thuế?)


Vậy mà bảo bình thường?

Nếu mà xuất thiếu thuế thì có thể xuất tờ hóa đơn bổ sung số thuế nhé bác, còn trường hợp đã xuất dư, không hũy được thì cắn răng mà chịu thôi


Xem câu trên giùm nhé.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?:bephuthuy:
Mình góp ý như sau nhé:
Trường hợp 1: Nếu bạn đã nộp tờ khai tháng 10 rồi, bạn thông báo với khách hàng, yêu cầu họ trả lại HĐ, sau đó hủy và làm lại HĐ khác trong tháng 11. Kê khai HĐ này trong tháng 11, Sau đó làm tờ khai bổ sung ( để giảm số thuế đã kê khai trong tháng 10).
Trường hơp 2: Bạn lam HĐ bổ sung tờ thuế ghi thiếu, làm trong tháng 11 vẫn được.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Chả biết ông này nói gì nữa, không viết hóa đơn bổ sung mà kê khia thuế đầy đủ, căn cứ vào đâu mà kê khai thuế bác.Lấy hóa dơn củ ra kê khai rồi thêm thuế vào chắc.

Căn cứ vào Luật thúê GTGT và căn cứ vào chữ ký của GĐ ở cuối tờ khai.

Hiển nhiên nếu tờ cũ vẫn còn trong tháng thì phải khai thúê suất cho đúng. Trên tờ hóa đơn đó ghi sai thì không cần xét đến nó nữa. Cần thiết thì lấy liên 1 ra và KTT phê vào đó. Hoặc ký duyệt trên CTGS cũng được.

Lập hóa đơn như là biên lai nộp thuế à? Vansi và Bảo Đức có lập tờ khai vào phần mềm HTKK thử chưa mà nói?
Đố em nào in ra được đấy. Họa chăng là lập bảng kê 01-2/GTGT bằng cách viết tay.

Trước khi nói ẩu làm ơn chụp hình màn hình cái mẫu HTKK đưa lên đây đi rồi hãy nói.
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

...

Lập hóa đơn như là biên lai nộp thuế à? Vansi và Bảo Đức có lập tờ khai vào phần mềm HTKK thử chưa mà nói?
Đố em nào in ra được đấy. Họa chăng là lập bảng kê 01-2/GTGT bằng cách viết tay.

Trước khi nói ẩu làm ơn chụp hình màn hình cái mẫu HTKK đưa lên đây đi rồi hãy nói.

Bác Muon có vẻ chủ quan nhỉ? Nếu em lập hồ sơ không bằng phần mềm thì cơ quan thuế có phạt hay không nhận của em không nhỉ? Nếu bác xuất hóa đơn bổ sung thì vẫn kê khai vào 01-1/GTGT bình thường nhé bác (đừng nhầm qua 01-2).
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Nói như bạn nhóc 83612 ko được đâu HĐ đã xé ra khỏi cuống rồi mà dán lại ko có biên bản huỷ của hai bên thì khi có đoàn kiểm tra người ta phát hiện ra là mệt đấy.
Bạn cứ xin huỷ hoá đơn làm vào tháng 10 còn bạn đã kê khai xong tháng 10 giờ kê vào T11 vẫn được và làm thêm điều chỉnh giảm và viết lại HĐ cho khách vào tháng 11.
Còn nếu khách hàng ko chịu huỷ hoá đơn thì bạn phải giải thích cho khách vì mặt hàng đó thuế suất là 10% nếu ko thì họ cũng sai đấy. Làm gì thì cũng phải bám vào luật và văn bản hướng dẫn chứ tự ý làm sao được
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Bác Muon có vẻ chủ quan nhỉ? Nếu em lập hồ sơ không bằng phần mềm thì cơ quan thuế có phạt hay không nhận của em không nhỉ? Nếu bác xuất hóa đơn bổ sung thì vẫn kê khai vào 01-1/GTGT bình thường nhé bác (đừng nhầm qua 01-2).


Sorry. Tôi nhầm 01-1/GTGT thành 01-2/GTGT.

-----------

Tôi đâu có nói làm thế sẽ bị phạt.

Ở đây ý nói rằng chính phầm mềm HTKK là chứng minh lý luận của tôi đúng.
Viết hóa đơn chỉ để bổ sung thuế GTGT là sai, là kỳ cục, là không bình thường.

Hổng lẽ bây giờ viết hóa đơn bổ sung thuế xong rồi tháng này phải làm tờ khai bằng tay, không dùng HTKK?

Hướng dẫn người ta làm thế là đúng hay sai?


(Chỗ màu đỏ: làm ơn chụp hình cái bảng kê đó trong HTKK đưa lên đây xem rồi hãy nói tiếp).
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn rồi. khách hàng không chịu hủy hóa đơn. nếu bị phạt thì sẽ tính như thế nào? hay em là biên bản xin điều chỉnh nộp thuế gtgt?

em chịu bác rùi nếu mà khách hàng không chịu hủy thì bác phải bù tiền vào số thuế bác ghi hụt ấy hoặc bác tìm cách tháng 11 nếu mà xuất hàng bác điều chỉnh lại hóa đơn để cho phù hợp .
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

em chịu bác rùi nếu mà khách hàng không chịu hủy thì bác phải bù tiền vào số thuế bác ghi hụt ấy hoặc bác tìm cách tháng 11 nếu mà xuất hàng bác điều chỉnh lại hóa đơn để cho phù hợp .


Bù tiền thì chắc chắn rồi.
Nếu khách hàng đồng ý trả thêm 5% thì họ cũng đồng ý hủy hóa đơn rồi. Đàng này họ không chịu.

Nhưng chuyện điều chỉnh lại hóa đơn là điều chỉnh thế nào? Chẳng lẽ tháng sau khi họ mua nữa thì tính 15% à?
 
Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Sorry. Tôi nhầm 01-1/GTGT thành 01-2/GTGT.

-----------

Tôi đâu có nói làm thế sẽ bị phạt.

Ở đây ý nói rằng chính phầm mềm HTKK là chứng minh lý luận của tôi đúng.
Viết hóa đơn chỉ để bổ sung thuế GTGT là sai, là kỳ cục, là không bình thường.

Hổng lẽ bây giờ viết hóa đơn bổ sung thuế xong rồi tháng này phải làm tờ khai bằng tay, không dùng HTKK?

Hướng dẫn người ta làm thế là đúng hay sai?


(Chỗ màu đỏ: làm ơn chụp hình cái bảng kê đó trong HTKK đưa lên đây xem rồi hãy nói tiếp).

Đây hình theo ý muốn của bác, em vẫn in ra bình thường

01.jpg


01-1.jpg
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top