Số dư TK 154 đó sẽ vào số liệu hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toánCả nhà cho e hỏi chút: cty e làm về tư vấn thiết kế, lương của kiến trúc vẫn đang treo trên TK 154 vì công trình chưa xong, vậy trên bảng cân đối kế toán khoản này e cho vào mục nào đây????
Thanks cả nhà nhìu........
Cả nhà cho e hỏi chút: cty e làm về tư vấn thiết kế, lương của kiến trúc vẫn đang treo trên TK 154 vì công trình chưa xong, vậy trên bảng cân đối kế toán khoản này e cho vào mục nào đây????
Thanks cả nhà nhìu........
Đưa vào mã 141 Hàng tồn kho. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu hàng tồn kho là dư nợ các tài khoản 151" hàng mua đang đi đuờng", 152 nguyên liệu vật liệu, 153 công cụ dụng cụ, 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, 155 thành phẩm, 156 hàng hoá, tk 157 hàng gửi bán vá tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuê
Trên BCĐ KT cho vào mã 144 Hàng tồn kho :Chi phí SXKD DD
Sẳn đây cho hỏi, ai hiểu về TK 157, 158 thì cho mình vài ví dụ cụ thể xem, đó giờ đi làm ko thấy sài nó.
Cho vào chỉ tiêu hàng tồn kho. MS141 (QĐ 15)
Mình cũng thấy mấy chị KT cũ CTy mình làm trên exel thì có chi tiết TK hàng tồn kho như sau:Trên BCĐ KT cho vào mã 144 Hàng tồn kho :Chi phí SXKD DD
Làm j có Mã 144 đại ca. Huynh làm theo QĐ số mấy vậy.
QĐ 15 có TK144 mà: Cầm cố, kí cược, kí quỹ ngắn hạn. Còn QĐ 48 thì mới không có TK 144