Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

cht1510

Member
Hội viên mới
Cả nhà cho e hỏi chút: cty e làm về tư vấn thiết kế, lương của kiến trúc vẫn đang treo trên TK 154 vì công trình chưa xong, vậy trên bảng cân đối kế toán khoản này e cho vào mục nào đây???? :khonghiu:
Thanks cả nhà nhìu........
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Cả nhà cho e hỏi chút: cty e làm về tư vấn thiết kế, lương của kiến trúc vẫn đang treo trên TK 154 vì công trình chưa xong, vậy trên bảng cân đối kế toán khoản này e cho vào mục nào đây???? :khonghiu:
Thanks cả nhà nhìu........
Số dư TK 154 đó sẽ vào số liệu hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Cả nhà cho e hỏi chút: cty e làm về tư vấn thiết kế, lương của kiến trúc vẫn đang treo trên TK 154 vì công trình chưa xong, vậy trên bảng cân đối kế toán khoản này e cho vào mục nào đây???? :khonghiu:
Thanks cả nhà nhìu........

Cho vào chỉ tiêu hàng tồn kho. MS141 (QĐ 15)
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Đưa vào mã 141 Hàng tồn kho. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu hàng tồn kho là dư nợ các tài khoản 151" hàng mua đang đi đuờng", 152 nguyên liệu vật liệu, 153 công cụ dụng cụ, 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, 155 thành phẩm, 156 hàng hoá, tk 157 hàng gửi bán vá tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuê
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Đưa vào mã 141 Hàng tồn kho. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu hàng tồn kho là dư nợ các tài khoản 151" hàng mua đang đi đuờng", 152 nguyên liệu vật liệu, 153 công cụ dụng cụ, 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, 155 thành phẩm, 156 hàng hoá, tk 157 hàng gửi bán vá tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuê

Sẳn đây cho hỏi, ai hiểu về TK 157, 158 thì cho mình vài ví dụ cụ thể xem, đó giờ đi làm ko thấy sài nó.
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Trên BCĐ KT cho vào mã 144 Hàng tồn kho :Chi phí SXKD DD
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Sẳn đây cho hỏi, ai hiểu về TK 157, 158 thì cho mình vài ví dụ cụ thể xem, đó giờ đi làm ko thấy sài nó.


Tk 157- hàng gửi bán thì khi bên Q xuất hàng cho đại lý gửi bán, xuất Kh nhưng KH chưa chấp nhận thanh toán thì Đk Nợ Tk 157/ có Tk 155.156.154( nếu sx xong ko qua NK gởi bán lun)

Khi đại lý bán đc hàng hay KH đó chấp nhận thanh toán thì nghĩa là hàng gửi bán đã bán đc Vậy Ht Nợ tk 632/ Có tk 157--bút toán p/a Dt khỏi nói nhỉ?

Khi nào cty có hàng gởi bán và cuối năm họ vẫn chưa bán đc hay chưa chấp nhận TT thì tk 157 mới có số dư và đương nhiên BCTC mới có

Mèo rành Tk này hơn là tK 158- Hàng hoá kho bảo thuế., tôt nhứt là tham khảo thêm đây nhá http://niceaccounting.com/HTTK/1/158.html

Chẳng hìu có giúp ích cho Q hem:dauqua:
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Trên BCĐ KT cho vào mã 144 Hàng tồn kho :Chi phí SXKD DD
Mình cũng thấy mấy chị KT cũ CTy mình làm trên exel thì có chi tiết TK hàng tồn kho như sau:
III. Hàng tồn kho [140]
1. Hàng mua đang đi đường [141]
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho [142]
3. Công cụ, dụng cụ trong kho [143]
4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang [144]
5. Thành phẩm tồn kho [145]
6. Hàng hóa tồn kho [146]
7. Hàng gửi bán [147]
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) [148]
Mình cũng chẳng biết các chị ấy làm theo QĐ nào nữa nhưng mình làm trên PM KT theo QĐ 15 thì ko có các chỉ tiêu này mà chỉ có chỉ tiêu Hàng tồn kho MS 141 thôi. Bạn tham khảo nhé.
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

Làm j có Mã 144 đại ca. Huynh làm theo QĐ số mấy vậy.

QĐ 15 có TK144 mà: Cầm cố, kí cược, kí quỹ ngắn hạn. Còn QĐ 48 thì mới không có TK 144:xinloinhe:
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

QĐ 15 có TK144 mà: Cầm cố, kí cược, kí quỹ ngắn hạn. Còn QĐ 48 thì mới không có TK 144:xinloinhe:

Xem lại bài của Đổ Giang đi, người ta nói là Mã 144 chứ ko phải TK 144 cậu ơi
Mà trên BCĐKT làm j có mã 144
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

cho e hỏi xiu ạ
đầu kì không cho tk 154, nhưng trong kì lại ps n155/c154: 550 triệu, thành ra khi lên bảng cân đối số phát sinh tk 154 bị âm 550 triệu, giờ phải làm sao ạ
 
Ðề: Số dư trên TK 154 cho vào mục nào trên bảng cân đối kế toán???

la hang ton kho o tren bang CDKT nhe ban!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top