Quyết toán công trình!

Ðề: Quyết toán công trình!

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.

Nếu lấy hoá đơn trước thời điểm quyết toán thì mình nghĩ cũng ok thôi. Trường hợp lấy hoá đơn sau thời điểm quyết toán thì đành giải thích hàng về trước hoá đơn về sau thôi. Xem khả năng thuyết phúc của các pác đối với bác thuế ntn thôi. Nói chung là các Pác thuế cũng biết thôi.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Thứ nhát: là hàng tháng nếu có HĐ thì mình cứ khai thuế vì kê khai hàng tháng chủ yếu là tính thuế GTGT còn số 152 vẫn treo o 154 khi nào nghiệm thu và bên khia chuyển tiền thì mình mới xuất hóa đơn
Thứ 2 : là ko nhất thiết phải theo dõi từng hđ riêng cho từng công trình dau bạn àh....khi xác định giá vốn cuối năm thì mình cứ nhìn vào 152,622 của từng công trình rồi đối chiếu với 152 đã nhập, 622 đã trả trên bảng chấm công của từng công trình rồi đưa vaiò 632 số còn lại đề lại 154 cho cong trình sau
 
Ðề: Quyết toán công trình!

:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:
Khi cty bạn tiến hành thi công công trình sẽ có các chi phí NVL, NC, SXC, Khi cty mua vật tư thiết bị....v..v. lúc đó sẽ có hoá đơn đầu vào, bạn sẽ hạch toán :
- Nợ TK 154 (chi tiết cho từng công trình, cho từng loại chi phí)
có TK 111/112/331 (ĐK theo QĐ 48) ,
- bên cạnh đó hàng tháng bạn kê khai khấu trừ thuế VAT
Khi hoàn thành công trình, nghiệm thu bàn giao, trong vòng 1 tháng cty bạn phải xuất HĐ đầu ra, lúc đó sẽ thể hiện doanh thu thì bạn hạch toán N111, 112, 131/ Có 511, 33311 (TK 511 chi tiết cho từng công trình). --> Từ những chứng từ đó bạn kết chuyển lãi lỗ cho công trình đó.
Trường hợp mua NVL...bên bán không chịu xuất HĐ bạn phải giữ lại phiếu XK/ BB giao nhận hàng để lưu lại làm căn cứ giải thích với thuế sau này vì theo quy định khi xuất hàng phải viết hoá đơn đầu ra còn công nợ thì 2 bên cùng nhau thương lượng, không thể nói chưa trả tiền là không xuất HĐ, điều này bạn có nói với thuế họ cũng ko giải quyết.
Có chỗ nào chưa hiểu bạn cứ hỏi nhé...
-
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.

Theo mình thì bạn vẫn có thể lấy hóa đơn vật tư như sau:-(điều kiện kèm theo là chưa quyết toán công trình xong 100%):
- bên bán xuất cho bạn một số biên lai thu tiền mặt, ghi rõ số tiền là bao nhiêu , kèm cho hợp đồng nào, thời gian thì bắt buộc phải ghi vào thời điểm công trình mới và đang thi công.Số biên lai này khớp với số tiền trên hóa đơn GTGT
- trên hóa đơn GTGT ghi là thanh toán tiền mua..(tên vật tư), toàn bộ giá trị và VAT vẫn ghi bình thường.
Công ty mình vẫn làm vậy khi không đủ tiền thanh toán ngay cho khách hàng.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Việc này mình cũng mới làm cty xây dựng cũng k tránh khỏi trường hợp này, bạn cứ đưa chi phí vật tư mà HĐ lấy sau thời gian công trình đã hoàn thành thì định khoản bình thường nhưng chi phi vat tu la 621 chu k phai 622 hihihih. nhưng hoá đơn vật tư đó phải đúng theo hạn mục công trình đã hoàn thành. còn khi quyết toán thuế có chịu hay k thi mình cũng k bit fải hỏi những ai đã từng trải qua khi thuế kiểm tra,hehehe!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cũng khó lắm bạn ơi, thường thì người ta khi thanh toán tiền mới xuất hoá đơn, nếu thực tế mà như bạn nói thì kế toán khỏe rùi.hihiihi.với lại có những hoá đơn giá trị nhỏ thì làm như vậy liệu có ổn k?
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho hỏi khi mà TSCĐ như xe tải chi phuc vu công trình đó trong 2 tháng thì mình trích khấu hao tính vào chi phí máy thi công 623 của 2 tháng đó, còn những tháng khác thì trích khấu hao tính vào chi phí như thế nào?Và khi công trình hoàn thành trong năm thì kết chuyển tất cả những chi phí của công trình đó sao k đưa vào nợ 155 mà không thông wa tk 154 có được k?làm tắt như vậy có được k?chứ hàng tháng kết chuyển chi phí vô 154 thì k fải hỏi rùi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Quyết toán công trình!

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.
vậy thì bây giờ anh nói với người ta là xuất cho anh cái hóa đơn lấy ngày tháng xuất là cùng tháng với tháng hoàn thành công trình đó chứ anh mà không làm vậy thì khi anh đi nộp BCT người ta sẽ hỏi anh nhiều cái rắc rồi lắm. Nếu người ta mà không hỏi thì cuối năm cty anh sẽ bị phạt đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top