Quyết toán công trình!

em_sai

New Member
Hội viên mới
:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Quyết toán công trình!

:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:[FONT]


hix, BCT chị kế toán củ làm thì toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này phải đc chị kế toán cũ đưa vào báo cáo hàng tháng chứ, nếu ko đưa vào thì hàng tháng, chị kế toán kia làm cái gì :chuyengivay: :udau:
 
Ðề: Quyết toán công trình!

:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:[FONT]


Chi phí đầu vào chưa kê khai thì kê khai đi bạn. Để qua năm hết hạn kê khai thuế thì uổng phí lắm đó.
 
Ðề: Quyết toán công trình!


hix, BCT chị kế toán củ làm thì toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này phải đc chị kế toán cũ đưa vào báo cáo hàng tháng chứ, nếu ko đưa vào thì hàng tháng, chị kế toán kia làm cái gì :chuyengivay: :udau:
số là hàng tháng chị kế toán kia chỉ đưa vào chi phí của công trình củ thôi, có người nói với em là công trình này để qua tới dầu năm 2009 khi công tình nghiệm thu em lấy hóa đơn dầu vào trước thời điểm nghiệm thu để sau này quyết toán công trình do công ty xây dựng thì được đóng thuế 1 lần. Với lại nhưng chi phí nguyện vật liệu cho công trình này chưa có hóa đơn GTGT dầu vào do chưa thanh toán hết tiền người ta chưa chịu xuất hóa đơn, giờ phải làm sao? :lasao:
 
Ðề: Quyết toán công trình!

số là hàng tháng chị kế toán kia chỉ đưa vào chi phí của công trình củ thôi, có người nói với em là công trình này để qua tới dầu năm 2009 khi công tình nghiệm thu em lấy hóa đơn dầu vào trước thời điểm nghiệm thu để sau này quyết toán công trình do công ty xây dựng thì được đóng thuế 1 lần. Với lại nhưng chi phí nguyện vật liệu cho công trình này chưa có hóa đơn GTGT dầu vào do chưa thanh toán hết tiền người ta chưa chịu xuất hóa đơn, giờ phải làm sao? :lasao:

Nếu đúng như vậy thì chờ khi nào có HĐ thì kê khai thuế.
Còn quyết toán Ctrình thì khi hoàn thành, nghiệm thu xong mới quyết toán được.
Hàng tháng, khi mua thiết bị, vật tư để thi công công trình đó thì bạn phải kê khai Thuế GTGT.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Nếu đúng như vậy thì chờ khi nào có HĐ thì kê khai thuế.
Còn quyết toán Ctrình thì khi hoàn thành, nghiệm thu xong mới quyết toán được.
Hàng tháng, khi mua thiết bị, vật tư để thi công công trình đó thì bạn phải kê khai Thuế GTGT.
nhưng em cũng gặp trường hợp là như thế này: một công trình củ đã hoàn thành nhưng chưa có cái hóa đơn dầu vào nào hết, chú bên thuế nói với em là giờ em phải nói sếp của em lấy hóa đơn vật liệu theo từng hạn mục công trình trước thời gian nghiệm thu với thuyết minh là chưa thanh toán tiền nên chưa có hóa đơn để quyết toán công trình. Nếu như vậy thì những tháng trước, tháng phát sinh chưa có khai báo thuế, tính tới thời điểm này thì đã quá 3 tháng và giờ chỉ lấy hóa đơn để quyết toán. theo như em sai nói vậy thì em phải tính thuế này như thế nào?
 
Ðề: Quyết toán công trình!

nhưng em cũng gặp trường hợp là như thế này: một công trình củ đã hoàn thành nhưng chưa có cái hóa đơn dầu vào nào hết, chú bên thuế nói với em là giờ em phải nói sếp của em lấy hóa đơn vật liệu theo từng hạn mục công trình trước thời gian nghiệm thu với thuyết minh là chưa thanh toán tiền nên chưa có hóa đơn để quyết toán công trình. Nếu như vậy thì những tháng trước, tháng phát sinh chưa có khai báo thuế, tính tới thời điểm này thì đã quá 3 tháng và giờ chỉ lấy hóa đơn để quyết toán. theo như em sai nói vậy thì em phải tính thuế này như thế nào?

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.
vậy mới nói chứ, có pác nào bít không giúp đỡ cho em với? :lasao:
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Vấn đề bạn hỏi, trả lời:
- Hỏi chị kế toán đó toàn bộ chứng từ liên quan đến công trình hàng tháng chị ta có kê khai thuế GTGT chưa? Nếu chưa thì phải kê khai.
- Trường hợp công trình đã hoàn thành nhưng hoá đơn đầu vào chưa lấy nếu so với thời hoàn thành công trình bị lệch thì hướng xử lý: KT đơn vị lập bảng kê đối chiếu công nợ với từng người mua sau đó xử lý bằng cách treo trên TK công nợ (tuy nhiên phải có đối chiếu) như thế mới phù hợp.
Chào!
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Hóa đơn GTGT đầu vào của vật tư chỉ kê khai thuế hàng tháng khi có hóa đơn, không có thì lấy gì kê khai.
Lấy hóa đơn càng sớm càng tốt. Còn nếu công trình hoàn thành mà chưa có hóa đơn đầu vào thì hàng tháng vẫn đưa vật tư vào 622 sau đó treo vào 154, và đồng thời ghi có cho 331. Sau đó khi thanh tóan tiền và lấy hóa đơn đầu vào thì khai thuế GTGT và ghi nợ cho 331.
Nhưng nhớ là số trên hóa đơn và số treo trên công nợ phải khớp nhau. Nhưng để lâu quá không ổn đâu bạn ơi.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

số là hàng tháng chị kế toán kia chỉ đưa vào chi phí của công trình củ thôi, có người nói với em là công trình này để qua tới dầu năm 2009 khi công tình nghiệm thu em lấy hóa đơn dầu vào trước thời điểm nghiệm thu để sau này quyết toán công trình do công ty xây dựng thì được đóng thuế 1 lần. Với lại nhưng chi phí nguyện vật liệu cho công trình này chưa có hóa đơn GTGT dầu vào do chưa thanh toán hết tiền người ta chưa chịu xuất hóa đơn, giờ phải làm sao? :lasao:

Bạn có thể cho mình hỏi "có người nào đó nói với bạn là công trình này để qua tới đầu năm 2009 khi công trình nghiệm thu....lần?" thì bạn hỏi người đó nhé. Mình chỉ có thể nói với bạn thế này, khi bạn theo dõi công trình (& không theo dõi), nếu có hoá đơn nguyên vật liệu (hay bất kỳ điều gì khác liên quan đến công trình mà có hoá đơn) thì bạn vẫn phải kê khai bình thường (thuế đầu vào hàng tháng), nguyên tắc là khi có hoá đơn thì cứ kê khai, bạn không phải đợi gì cả.
Còn trường hợp của bạn hỏi là đợi đến 2009 thì bạn mới được làm thuế (kê khai thuế) thì chẳng may có một công trình kéo dài từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009 thì như thế nào? Việc theo dõi công trình & kê khai thuế là việc có thể tách rời nhau, không việc gì bạn phải gộp chung lại với nhau hết.
Thân chào nhé!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Quyết toán công trình!

Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.

DoanQuoc biết gì đâu mà chỉ, xin nói đại mấy câu nhé, sai không được chê

Công trình xây dựng có 2 loại:

1. Giao cho đơn vị thi công bao thầu nguyên vật liệu: khi 2 bên quyết toán công trình thì đơn vị thi công xuất hóa đơn cho đơn vị mình bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu , chúng ta không quan tâm chi phí để xây dựng công trình, để kiểm soát giá trị công trình thì tốt hơn chúng ta nên cho người theo dõi trên nhật ký công trình bên đơn vị thi công đưa vào xây dựng có đúng với dự toán không

2. Giao cho đơn vị thi công công trình ,còn công ty mình mua nguyên vật liệu, thì khi mình mua nguyên vật liệu về dùng phải tập hợp vào TK chi phí để theo dõi đồng thời khấu trừ VAT đầu vào bình thường, có thể lấy HĐ VAT đầu
vào từng lần mua hoặc định kỳ: Nợ 621, 133/ Có 331,111 nhưng nhớ là VAT đầu vào phải kê khai trong vòng 3 tháng kể từ tháng phát sinh( qua năm 2009 thì 6 tháng), đến cuối năm tài chính Nợ 241/ Có 621
còn khi quyết toán công trình thì đơn vị thi công xuất hóa đơn cho mình phần họ thi công Nợ 241/Có 331,111 đồng thời hạch tóan tăng tài sản cố định tại ngày quyết tóan, bàn giao đưa vào sử dụng để tính khấu hao
Còn trường hợp đơn vị thi công chưa xuất hóa đơn cho mình mà công trình đã đưa vào sử dụng thì chúng ta phải làm biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào dụng và tạm hạch tóan tăng TSCĐ để trích khấu hao
Nếu đã nghiệm thu đưa TSCĐ vào sử dụng rồi mà đơn vị thi công xuất HĐ cho đơn vị mình thì: Trong cùng 1 năm tài chính thì VAT đầu vào đó được khấu trừ bình thường, còn để qua năm tài chính thì VAT đó không đựơc khấu trừ mà phải hách tóan tăng nguyên giá TSCĐ

Có gì sai sót xin các góp ý giúp nhé
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Theo như mình biết thì nếu những tháng trước bạn làm mà chưa lấy được hoá đơn để kê khai thì bạnh có thể kê khai bổ sung ở các tháng tiếp theo ma. bạn đã hết một quý mà chủa có hd để khấu trừ thuế thì bạn phải nộp thuế theo quy định thôi, khi nào lấy đ][cj hoá đơn về thì khấu trừ quý sau. mà rút kinh nghiệm nha lần sau làm gì cũng phải lấy hd đó
 
Ðề: Quyết toán công trình!

:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:[FONT]


+ Thuế GTGT : mua NVL có hóa đơn về -> kê khai ngay. Quá hạn 3 tháng bạn không được khấu trừ thuế.
+ Chi phí 621, 622, 623, 627 phát sinh liên quan đến từng công trình sẽ treo ở TK154. Khi bàn giao đưa vào sử dụng sẽ kê khai quyết toán 1 lần.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

bạn ơi mình cũng bên xây dựng mà là thi công chính gốc luôn. mình cũng đang cần tìm người hướng dẫn mình làm kế toán xây dựng nữa.bạn nào rành trong lĩnh vực thi công xây dựng hướng dẫn mình nha. mình cảm ơn trước
. sdt của mình là 01222612511
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Hóa đơn GTGT đầu vào của vật tư chỉ kê khai thuế hàng tháng khi có hóa đơn, không có thì lấy gì kê khai.
Lấy hóa đơn càng sớm càng tốt. Còn nếu công trình hoàn thành mà chưa có hóa đơn đầu vào thì hàng tháng vẫn đưa vật tư vào 622 sau đó treo vào 154, và đồng thời ghi có cho 331. Sau đó khi thanh tóan tiền và lấy hóa đơn đầu vào thì khai thuế GTGT và ghi nợ cho 331.
Nhưng nhớ là số trên hóa đơn và số treo trên công nợ phải khớp nhau. Nhưng để lâu quá không ổn đâu bạn ơi.
TH này theo mình thì chỉ cần hoàn chứng từ trước thời điểm nghiệm thu là được
(Dĩ nhiên là hóa đơn phải hợp lệ). Còn làm giống như bạn Hoa Tren Đa e rằng sẽ sớm bị đuổi việc quá (Sorry HTĐ neu chạm tự ái của bạn)
Thân!
 
Ðề: Quyết toán công trình!

làm xong một công trình hay một tháng,quý hoặc 1 năm mới bắt đầu tính thuế để nộp cho nhà nước.
nhưng trường hợp của anh là một năm mà chẳng có hoá đơn đầu vào nào là một điều vô lý.vì có hoá đơn đầu vào thì nha nước mới khấu trừ thuế cho công ty anh được chứ.
và có chú ở chi cục thuế nói vậy chỉ là giải pháp tạm thời thôi khi chưa kê khai thuế.
anh cũng có thể lấy hoá đơn vật liệu từng hạng mục mà tính thuế.nhưng công ty anh sẽ ko được tính chiết khấu hoăc các khoản khác trong quá trình mua hàng.và ngoài ra sẽ xuất hiện những chênh lệch ko đáng có trong kế toán.chúc anh có nhưng lựa chọn sáng suốt
 
Ðề: Quyết toán công trình!

Thực tế là trả tiền hàng sau đó xuất hóa đơn. Tuy nhiên trên thực tế không hẳn vậy.Hóa đơn là hình thức. Bạn có thể trả trước một ít và xin xuất hóa đơn sau khi quyết toán trả hết. (Tốt nhất là lấy được hóa đơn). Trong trường hợp DN bạn theo mình bạn tạm hạch toán ( mở tất cả cấc sổ 331 của các đơn vị DN bạn nhập nguyên vật liệu, NVL nhập kho bạn khi giá bao gồm cả thuế. Sau khi công trình hoàn thành hủy quyết toán cũ, ban đổi lại ghi đầy đủ,trước bạn ghi cả thuế khi nhập giờ ghi tách giá 152 và 133 . sau khi nhận hóa đơn, đóng thuế bạn ghi C3331, n 133. Theo mình kế toán không nhất thiết phải máy móc , miễn sao bạn hạch toán đúng và được chi cục thuế chấp nhận
Thân ái
 
Ðề: Quyết toán công trình!

:chuyengivay:các pác giúp em cái này nhá, em phải làm như thế nào mới đúng:
Em đang theo dõi công trình mới thời hạn là 6 tháng, công trình đang thi công, số là: em chưa có làm BCT, chị kế toán củ làm, hết năm nay chị ấy mới cho em làm. nhưng công trình em đang theo dõi thì làm được 2 tháng nay rôi`, vậy giờ toàn bộ chi phí phát sinh thuế dầu vào của công trình này em ko đưa vô báo cáo hàng tháng mà chơ cho tới năm sau khi công trình nghiệm thu rồi quyết toán 1 lần luôn được không?
Giúp em với em bối rối quá:lasao::lasao:
Nếu bạn làm theo PP khấu trừ thì tháng nào ps bạn kê khai và đủ ĐK bạn khấu trừ luôn còn mọi cho phí bạn tập hợp và xác định DT bình thường không nhất thiết khi công trình hoàn thành bạn mới làm cv đó.
 
Ðề: Quyết toán công trình!

bạn có thể lấy hoá đơn lệch so với thời gian thi công cũng được. Nhưng phiếu xuất kho của bên mua hoá đơn phải đúng với thời gian thi công là được mà. Theo các bác có kinh nghiệm thấy như vậy có đúng không ah
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top