Nộp thuế vãng lai

Hope_90

New Member
Hội viên mới
Em chào các bác ạ,
bác nào biết chỉ mình với, Cty mình bán kệ chứa hàng cho cty khách hàng ở Long An, đã xuất hoá đơn rồi, bây giờ khách hàng đó điện về cho em nói là bên thuế của họ gửi công văn cho họ và yêu cầu bên e nộp 2% thuế vãng lại, bên em chưa nộp loại thuế này bao giờ. hàng mình đã giao xong và đã xuất hoá đơn xong, À, bên e là bán kệ chứa hàng, bên e sẽ vận chuyển các chi tiết kệ đến kho của khách và tiến hành lắp-ráp các chi tiết kệ lại với nhau. Bác nào biết chỉ mình với, khách hàng nói vậy có đúng ko ạ, và nếu phải nộp thì mình cần làm hồ sơ gì, e thanks các bác nhìu ạ
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Em chào các bác ạ,
bác nào biết chỉ mình với, Cty mình bán kệ chứa hàng cho cty khách hàng ở Long An, đã xuất hoá đơn rồi, bây giờ khách hàng đó điện về cho em nói là bên thuế của họ gửi công văn cho họ và yêu cầu bên e nộp 2% thuế vãng lại, bên em chưa nộp loại thuế này bao giờ. hàng mình đã giao xong và đã xuất hoá đơn xong, À, bên e là bán kệ chứa hàng, bên e sẽ vận chuyển các chi tiết kệ đến kho của khách và tiến hành lắp-ráp các chi tiết kệ lại với nhau. Bác nào biết chỉ mình với, khách hàng nói vậy có đúng ko ạ, và nếu phải nộp thì mình cần làm hồ sơ gì, e thanks các bác nhìu ạ
Theo khoản 6 điều 10 thông tư 28/2011
6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.
[FONT=&quot]a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. [/FONT]
[FONT=&quot]b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.[/FONT]
[FONT=&quot]c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để chuyển sang nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.[/FONT]
[FONT=&quot]d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.[/FONT]
[FONT=&quot]______________o0o_______________[/FONT]

Như vậy là bên bạn sẽ phải mang theo hợp đồng mua bán, hóa đơn bán hàng đến CCT quản lý của đơn vị mua hàng làm thủ tục khai để nộp 2%/10%. Tới kho bạc cùng địa bàn nộp tiền thuế sau đó nhận chứng từ là giấy nộp tiền về để kê khai trên phụ lục 01 - 5/GTGT (số đã nộp được cấn trừ vào số phải nộp tại trụ sở)
- Bạn tham khảo và làm như trên, không hiểu hãy trao đổi cùng tôi!
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Điều 10 thông tư 28
e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.

Nếu bạn mang hàng đến đó rồi bạn bán hàng thì mới phải nộp thuế vãng lai!
Còn đây là DN xuất hàng đã bán cho khách hàng từ công ty rồi sau đó là vận chuyển tới đó! nếu mà phải đóng thuế Vãng Lai như vậy thì sẽ có rất nhiều DN sẽ phải đóng thuế như bạn!
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Trường hoẹp của bạn giống như láp ráp các ông trình vãng lai ngoại tỉnh vì vậy bạn phải đóng thuế 2% là đúng rồi đó vì bạn không chỉ là thương mại mà là lắp ráp tại trụ sở công ty đối tác bạn mà. Thủ tục bạn cần làm: Đăng ký mã số thuế vãng lai ngoại tỉnh tại cục thuế mà bạn đnag hợp tác kinh doanh. Đi đóng 2% thuế GTGT đối với hoạt động vãng lai ngoại tỉnh. Lấy biên lai đóng thuế đoa mang về trụ sở chỉnh để điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính!
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

chắc tại bạn nì chưa làm bên xây dựng lên thấy lạ
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Mình cũng ko hiểu cái khoản thuế này lắm. Với trường hợp lắp ráp máy móc thì sao ạ ?
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Mình cũng ko hiểu cái khoản thuế này lắm. Với trường hợp lắp ráp máy móc thì sao ạ ?

Vị dụ trụ sở chính của cty bạn ở Hà Nội, nhưng
CTy bạn mang hàng hóa đến hải phòng bạn bán! nhưng chưa biết khách hàng là ai!: ( bên thương mại)
Bạn đến Hải Phòng bạn xây dựng ở đó!
............
Bạn phải nộp thuế vãng lai
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Nhưng bạn ơi, Cty mình ở TP.HCM, mình sản xuất hàng tại TP.HCM, do cái kệ rất dài, nếu mình lắp sẵn tại trụ sở của mình thì không thể vận chuyển được, nên mình chỉ có thể mang các chi tiết kệ ra Kho Long An của khách hàng và lắp tại đó thôi, thời gian lắp có thể là 10 - 20 ngày (tuỳ đơn hàng ) chứ mình không sản xuất tại đó, vì mình cũng bán cho nhìu Cty (tại bình dương, vũng tàu, cà mau, Hà Nội) và cũng ko thấy Cty nào yêu cầu làm việc đó, chỉ có Cty tại Long An yêu cầu vậy thôi, nên mình ko biết có đúng hay ko nữa

---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 08:09 ----------

Điều 10 thông tư 28
e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.

Nếu bạn mang hàng đến đó rồi bạn bán hàng thì mới phải nộp thuế vãng lai!
Còn đây là DN xuất hàng đã bán cho khách hàng từ công ty rồi sau đó là vận chuyển tới đó! nếu mà phải đóng thuế Vãng Lai như vậy thì sẽ có rất nhiều DN sẽ phải đóng thuế như bạn!

Nhưng bạn ơi, Cty mình ở TP.HCM, mình sản xuất hàng tại TP.HCM, do cái kệ rất dài, nếu mình lắp sẵn tại trụ sở của mình thì không thể vận chuyển được, nên mình chỉ có thể mang các chi tiết kệ ra Kho Long An của khách hàng và lắp tại đó thôi, thời gian lắp có thể là 10 - 20 ngày (tuỳ đơn hàng ) chứ mình không sản xuất tại đó, vì mình cũng bán cho nhìu Cty (tại bình dương, vũng tàu, cà mau, Hà Nội) và cũng ko thấy Cty nào yêu cầu làm việc đó, chỉ có Cty tại Long An yêu cầu vậy thôi, nên mình ko biết có đúng hay ko nữa

---------- Post added at 08:13 ---------- Previous post was at 08:10 ----------

Cty mình ở TP.HCM, mình mang các chi tiết kệ ra lắp tại long An, chứ mình ko mang hàng ra đó bán lưu động bạn ơi
Chỉ có Cty này yêu cầu thôi, chứ mấy Cty khác tại bình dương, hà nội... ko thấy yêu cầu nộp thuế vãng lai như Cty này bạn ơi

Vị dụ trụ sở chính của cty bạn ở Hà Nội, nhưng
CTy bạn mang hàng hóa đến hải phòng bạn bán! nhưng chưa biết khách hàng là ai!: ( bên thương mại)
Bạn đến Hải Phòng bạn xây dựng ở đó!
............
Bạn phải nộp thuế vãng lai
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Nếu bạn không muốn đóng thuế tại Long An thì yêu cầu khách hàng Long An chạy đến công ty bạn mua, trả tiền tại công ty bạn và tự làm gì thì làm, công ty tôi không biết và không chịu trách nhiệm nữa. Ở đây là bạn đến tận xưởng người ta, lắp ráp dùm họ thì thuế cứ căn cứ có láp ráp, có bán hàng tại tỉnh mình và đối tác là tỉnh khác thì áp dụng thôi. Bán hàng vãn lai ngoại tỉnh như bạn nếu địphwuwowng nào phát hiện ra kêu đi nộp thì tự động làm theo thôi còn địa phương nào khôngbiết bạn cứ lờ đi. Doanh nghiệp bạn không sao hết ah! Vì thực chất bạn đóng thuế tại địa phương trên thì vè doanh nghiệp chính điều chỉnh giảm xuống tương ứng mà! Để hạn chế thấp nhất địa phương trên phát hiện thì trên hóa đơn đừng thể hiện gì đến tư láp ráp hay lắp đặt cả mà nên là tư vấn thiết kế và tên hàng hóa là ok rồi!
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Nếu bạn không muốn đóng thuế tại Long An thì yêu cầu khách hàng Long An chạy đến công ty bạn mua, trả tiền tại công ty bạn và tự làm gì thì làm, công ty tôi không biết và không chịu trách nhiệm nữa. Ở đây là bạn đến tận xưởng người ta, lắp ráp dùm họ thì thuế cứ căn cứ có láp ráp, có bán hàng tại tỉnh mình và đối tác là tỉnh khác thì áp dụng thôi. Bán hàng vãn lai ngoại tỉnh như bạn nếu địphwuwowng nào phát hiện ra kêu đi nộp thì tự động làm theo thôi còn địa phương nào khôngbiết bạn cứ lờ đi. Doanh nghiệp bạn không sao hết ah! Vì thực chất bạn đóng thuế tại địa phương trên thì vè doanh nghiệp chính điều chỉnh giảm xuống tương ứng mà! Để hạn chế thấp nhất địa phương trên phát hiện thì trên hóa đơn đừng thể hiện gì đến tư láp ráp hay lắp đặt cả mà nên là tư vấn thiết kế và tên hàng hóa là ok rồi!

Hoá đơn và hợp đồng mình thể hiện là: kệ chứa hàng... bạn ơi, họ nói cục thuế bên ho gửi công văn cho họ, yêu cầu mình nộp khoản thuế vãng lai đó, mình bảo họ fax wa cho mình xem thử, thì họ lại nói công văn chưa về... nếu DN mình đóng khoản thuế vãng lai đó thì mình điều chỉnh thế nào vậy bạn, chỉ mình với, thanks b nhìu
 
Ðề: Nộp thuế vãng lai

Nếu bạn không muốn đóng thuế tại Long An thì yêu cầu khách hàng Long An chạy đến công ty bạn mua, trả tiền tại công ty bạn và tự làm gì thì làm, công ty tôi không biết và không chịu trách nhiệm nữa. Ở đây là bạn đến tận xưởng người ta, lắp ráp dùm họ thì thuế cứ căn cứ có láp ráp, có bán hàng tại tỉnh mình và đối tác là tỉnh khác thì áp dụng thôi. Bán hàng vãn lai ngoại tỉnh như bạn nếu địphwuwowng nào phát hiện ra kêu đi nộp thì tự động làm theo thôi còn địa phương nào khôngbiết bạn cứ lờ đi. Doanh nghiệp bạn không sao hết ah! Vì thực chất bạn đóng thuế tại địa phương trên thì vè doanh nghiệp chính điều chỉnh giảm xuống tương ứng mà! Để hạn chế thấp nhất địa phương trên phát hiện thì trên hóa đơn đừng thể hiện gì đến tư láp ráp hay lắp đặt cả mà nên là tư vấn thiết kế và tên hàng hóa là ok rồi!

Hoá đơn và hợp đồng mình thể hiện là: kệ chứa hàng... bạn ơi, họ nói cục thuế bên ho gửi công văn cho họ, yêu cầu mình nộp khoản thuế vãng lai đó, mình bảo họ fax wa cho mình xem thử, thì họ lại nói công văn chưa về... nếu DN mình đóng khoản thuế vãng lai đó thì mình điều chỉnh thế nào vậy bạn, chỉ mình với, thanks b nhìu
Cho dù trong hợp đồng ghi thế nào hay thực hiện công việc giao hàng ra sao thì khi lập hóa đơn bán hàng cũng là tên người mua hàng tại Long An => Tuân thủ đúng quy định thì vẫn phải khai và nộp thuế vãng lai.
- Khi đã thực hiện đóng khoản thuế vãng lai đó rồi thì công việc rất đơn giản là bạn sẽ dùng chính giấy nộp tiền đó làm chứng từ để kê khai trên phụ lục 01 - 5/GTGT. Giá trị thể hiện tại phụ lục này sẽ thể hiện tại chỉ tiêu V và làm giảm số phải nộp trong kỳ thực hiện kê khai!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top