Chào các bạn!
Mình mất nick trên DKT hnay mới lấy lại được,mình có có vấn đề đau đầu này xin được chỉ giáo !Mình mới nhận làm BC cho 1 cty về lĩnh vực tư vấn xây dựng từ hôm tháng 3.
Công ty này thành lập năm 2010 nhưng k có kế toán mà chỉ thuê ngoài làm BC, giám đốc tự viết hóa đơn.
Qua kiểm tra mình thấy :Tờ khai ,BC năm 2010,2011 đầy đủ:Năm 2012 các loại tờ khai đều báo không phát sinh(tháng,quý,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đều báo trắng)Mình đã lập bổ xung các tháng có phát sinh hóa đơn để nộp thuế và lập BCTC năm 2012....Xong xuôi mọi việc thì bên công ty đó mới cung cấp thêm thông tin là : Giám đốc vớ quyển hóa đơn nào viết quyển đó.
Hiện tại hóa đơn đặt in 5 quyển mới đang viết quyển 1 đến số 19.Nhưng quyển 4 viết 4 hóa đơn(năm 2011) ,quyển 5 viết 3 hóa đơn(2 hóa đơn năm 2011,1 hóa đơn năm 2012)Tất cả cá hóa đơn viết nhảy quyển kể trên đều đã giao liên 2 cho khách hàng và chưa hề kê khai thuế(DT chưa thuế 150tr).Các hóa đơn này kh đều chuyển khoản thanh toán vào TK ngân hàng nhưng do phía cty k kê khai,cũng k cung cấp cho ktoán nên các khoản tiền chuyển đã bị xử lý treo dư có 131 hoặc trả lại khách hàng cho khớp số dư với sổ phụ ngân hàng .(bây giờ k biết làm ntn)
Hiện tại mình đang làm công văn đề nghị xin khai bổ xung thì lại thấy 1 cái sai nữa là quyển hđ 4 mất 2 hóa đơn xuất trước ngày thông báo phát hành(phát hành 18/4 nhưng hóa đơn xuất 21,31/3/2011)Hic,,,thật hết biết,không biết làm báo cáo THS D hóa đơn kiểu gì nữa.,,,,Tính qua đã thấy tiền VAT,tiền thuế TNDN đã chiếm già nửa 100tr rùi, bà vợ ông gđ cứ thút thít than buồn, mình đã trả k nhận làm cho nữa nhưng cái tính cả nể lại làm mình thêm mệt óc khi ng ta cứ cố năn nỉ...hic chưa bao giờ thấy nhiều sai phạm đến thế! Có ai có cao kiến gi chỉ giúp mình từng bước với k ?Hic