Lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính (BTC) đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. TT200 được xem là quy định có thay đổi lớn nhất trong chín năm qua. Để tiện cho các bạn tham khảo và áp dụng ngay vào năm 2015 này, bài viết sau tập hợp một số nội dung nổi bật

thong tu 200 2014 tt btc.jpg

Một số bài giảng thông tư 200 và sơ đồ hạch toán

1. Bài giảng tóm tắt thông tư 200/2014/TT-BTC: Tải về
2. Bài giảng thông tư 200/2014/TT-BTC của thầy Trịnh Đức Vinh: Tải về
3. 128 sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC: Tải về
4. Thông tư 200/2014/TT-BTC bản Tiếng Anh: Tải về
5. Thông tư 200/2014/TT-BTC bản Tiếng Việt: Tải về

Vận dụng vào công việc thực tế

1. Video hướng dẫn sử dụng tỷ giá theo TT 200/2014/TT-BTC: Xem video
2. Những điểm bất hợp lý khi vận dụng thông tư 200 vào thực tế: Chi tiết
3. Quy định mới của thông tư 200 đối với ghi nhận doanh thu BĐS, chi phí chiết khấu thương mại, khuyến mãi và giảm giá hàng bán, dự phòng và thuyệt minh báo cáo tài chính: Bài 1 | Bài 2
4. Phương pháp xác định giá xuất kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC: Chi tiết

Sổ tay tóm tắt nghiệp vụ thông tư 200/2014/TT-BTC (Rất hữu ích - Hơn 19000 lượt tải về tham khảo)

Sổ tay tóm tắt nghiệp vu thông tư 200/2014/TT-BTC gồm 2 phần
  • Tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phần hành: Kế toán tiền mặt, tiền gởi, khoản phải thu phải trả, tài sản cố định...
  • Các tài khoản áp dụng bao gồm: Nguyên tắc hạch toán từng tài khoản và chi tiết các nghiệp vụ kế toán theo tài khoản
Tải về sổ tay tại đây: download
 
Em chào mọi người
Em có 1 vấn đề hy vọng mọi người hướng dẫn giúp em
Công ty em chuyên về mua bán nhà, đất, khi mình ký hợp đồng mua bán với khách hàng, thông thường trên hợp đồng mua bán không có VAT, vậy khi xuất HĐ thì mình viết như thế nào? Và báo cáo thuế bên BĐS có gì khác không ạh
Em mong mọi người hướng dẫn giúp em
Em cảm ơn nhiều
 
Ai biết giúp mình với
Cty mình mới thành lập T12/2015, thực hiện chế độ kế toán theo TT200. Mình đang làm báo cáo tài chính cho năm 2015, khi lên dữ liệu trên HTKK 3.3.4 thì không có Bộ báo cáo tài chính theo TT200 mà chỉ có QĐ15. Vậy mình làm báo cáo tài chính theo mẫu nào?
Cty mình là công ty TNHH một thành viên và khi hạch toán theo TT200, phần vốn của chủ sở hữu mình hạch toán đưa vào TK4118: Vốn khác (Bảng cân đối kế toán theo TT200 thì số liệu ở mục Mã số 414: Vốn khác của chủ sở hữu). Trong khi đó nội dung Bảng cân đối kế toán theo QĐ15 thì Mã số 414: Cổ phiếu quỹ (*), còn Vốn khác của chủ sở hữu lại ở Mã sô 413.
Mong mọi người giúp mình với nhé
Cảm ơn nhiều.
 
Chào mọi người!
Mình là thành viên mới gia nhập dân kế toán hôm nay,
Mình có vấn đề về sổ sách kế toán xin mọi người chỉ giáo:
- nhìn sổ công nợ TK 331 chi tiết cụ thể; cái thì mình có TK331,. cái thì mình nợ TK 331 số tiền lên đến mấy trăm triệu, bây giờ mình xử lý như thế nào mọi người, Cty đã quyết toán thuế đến 2013 rồi, công nợ này tồn tại từ 2009. Mong nhà mình chỉ giáo để sổ sách được gọn gàng hơn. Thanks cả nhà!
 
Chào mọi người!
Mình là thành viên mới gia nhập dân kế toán hôm nay,
Mình có vấn đề về sổ sách kế toán xin mọi người chỉ giáo:
- nhìn sổ công nợ TK 331 chi tiết cụ thể; cái thì mình có TK331,. cái thì mình nợ TK 331 số tiền lên đến mấy trăm triệu, bây giờ mình xử lý như thế nào mọi người, Cty đã quyết toán thuế đến 2013 rồi, công nợ này tồn tại từ 2009. Mong nhà mình chỉ giáo để sổ sách được gọn gàng hơn. Thanks cả nhà!
Bên Có TK 331 là khoản mà công ty đã trả trước cho NCC để thực hiện một việc gì hoặc trả trước tiền hàng. Giờ phải xem lại chứng từ để xem xét cơ sở lúc chi là dựa vào đâu. Xem trong cty ai đang theo dõi NCC này đôi khi công việc đã xong nhưng các bộ phận làm việc này chưa hoàn thành hồ sơ thanh toán nghiệm thu .... thì đôn đốc và phối hợp để thực hiện cho clear công nợ này.

Bên Nợ TK 331 là khoản công ty phải trả cho NCC về hàng hóa hoặc dịch vụ... mà công ty đã nhận được từ NCC mà chưa thanh toán tiền.

Giờ phải xem Nợ và có TK 331 có cùng đối tượng và bản chất kinh tế phát sinh không để xử lý về sổ sách kế toán.

Cách nữa là gửi thư xác nhận đến NCC, nhưng điều này các sếp không muốn thực hiện vì đây là nghĩa vụ phải trả mà (nợ TK 331).
Còn với có TK 331 xác nhận ok hơn, nhưng điều này cũng có vấn đề như sau: đôi khi bộ phận trong công ty đã nhận hàng hóa hoạc dịch vụ của NCC nhưng không làm hồ sơ thanh toán và clear khoản ứng trước cho NCC ...

Trên đây chỉ là cách hướng dẫn làm thôi ... vì không rõ vấn đề tồn tại chính xác tại cty bạn.

Nếu có gì không chuẩn mong mọi người bỏ qua nhé! còn có bổ sung gì thì giúp mọi người thêm để chia sẽ kinh nghiệm
 
Nguyễn Quang Duy Hưng bạn này noi ngược rồi, khi lên bảng cân đối p TK mà TK 331, Năm bên co TK 331 tức là công ty bạn còn nợ tiền của người ban cho công ty bạn chư, còn nằm bên Nợ TK 331 thì là những khoản công ty bạn đã trả rồi cho người ban cho bạn chư
Ok bạn, mình đảo lại nợ thành có là hợp lý

Cám ơn
 
Nếu Cty bạn thành lập tháng s12/2015 thì nên để 2016 làm BC tài chính luôn thể, làm gì bây giờ cho mệt có 1 tháng mà
 
Chào moi người!
Mình là thành viên mới gia nhập dân kế toán hôm nay
mình có vấn đề này xin mọi người giúp đỡ,
Công ty mình thành lập t6/2015, vậy cty mình có cần làm báo cáo tài chính cuối năm ko? Nếu phải làm thì làm như thế nào,
Mình mới bắt đầu làm kế toán nên ko biết làm BCTC cuối năm ntn? Bắt đầu từ đâu ?, mong mng giúp đỡ.
Cảm ơn nhiều!
 
Chào mọi người! Mình học kế toán, nhưng chỉ làm bên khai báo thuế, k chuyên bên BCTC và định khoản. Mn có thể cho m hỏi:
1/. ngày 30/08/15 , KH có chuyển khoản cho cty m 60 triệu, đến ngày 09/11, m xuất HD 65.989.000đ .( đã bao gồm VAT 10%). Vậy mình ĐK như thế nào?
2/. m mua 1 máy in vào ngày 20/11 với giá 2,850.000 ( VAT 10%) thì khấu hao ntn?
Mn giúp m với ạ. Thanks all!
 
Các bạn nào giúp mình cách hạch toán trong bệnh viện cổ phần với vốn nhà nước chiếm 30 mình đang loay hoay quá
 
chào cả nhà
cty mình có xuất hóa đơn khuyến mãi cho khách hàng . nhưng có xuất trị giá và có doanh thu nhưng không có thuế hay là minh phải xuất số lượng còn trị giá và tổng tiền bằng o
vậy có đúng hay sai chỉ mình với
 
em chào các anh chị ak.
em mới vào làm kế toán 1 công ty xây lắp vốn nước ngoài nhưng người Việt đứng tên GĐ. thành lập tháng 8/2015
e chưa có kinh nghiệm nhiều về kế toán, mà kế toán trước của công ty nghỉ ko để lại dấu vết gì cả. h em vào làm ko biết phải bắt đầu ntn.
ai chỉ giáo em với ak.
em cảm ơn nhiều nhiều
 
Xin chào !
Cho linh hỏi cty Linh dang chuẩn bị xử lý lô hàng hết hạn sử dụng, theo quy trình từng bước mình phải làm như thế nào từ thủ tục bên thuế đến cách xử lý, hạch toán sao ạ, có bạn nào có mẩu biểu cho mình xin với.
Xin cám ơn!
 
Em chào các anh chị, em đang cần tìm gấp thông tư 202/2014/TT-BTC bằng tiếng Anh, anh chị nào có nhón tay giups em với.
 
Em có bút toán :
N335
N133
C112
sai tài khoản nên ngân hàng hoàn tiền lại Em hạch toán ngược:
N112
C335
C133
Anh chị giúp em với ạ.
 
Mình cũng làm kế toán HTX mới các bạn cho mình làm quen với nhé.Ở HTX của mình Kế toán cũ bàn giao chỉ cho mình số lượng dư Nợ và có các tài khoản không bàn giao lại các sổ sách, nhiều nghiệp vụ mình ko biết nên cho vào tài khoản nào.mong các bạn giúp đỡ thêm, mình cảm ơn nhiều.
 
Em chào mọi người
Em có 1 vấn đề hy vọng mọi người hướng dẫn giúp em
Công ty em chuyên về mua bán nhà, đất, khi mình ký hợp đồng mua bán với khách hàng, thông thường trên hợp đồng mua bán không có VAT, vậy khi xuất HĐ thì mình viết như thế nào? Và báo cáo thuế bên BĐS có gì khác không ạh
Em mong mọi người hướng dẫn giúp em
Em cảm ơn nhiều
Em ơi, thứ nhất e lưu ý xem mặt hàng bên em cung cấp cho khách hàng là mặt hàng gì. Nếu là mua bán nhà chung cư chẳng hạn thì vẫn là đối tượng chịu thuế GTGT 10% nhé. Khi e xuất hóa đơn em lưu ý, Giá trị căn chung cư để tính thuế GTGT bao gồm giá trị căn nhà trên hợp đồng chưa bao gồm VAT (nếu hợp đồng không ghi rõ , có thể hiểu đó là giá mà người mua phải trả cho chủ đầu tư, là giá đã bao gồm VAT)
 
chào cả nhà ạ
công ty em thuê công nhân ngoài thi công công trình. vậy em định khoản số tiền lương đó như này đc ko ạ
nợ 3348
có 1111
cả nhà cho ý kiến giúp e với ạ
 
Chào mọi người! Mình học kế toán, nhưng chỉ làm bên khai báo thuế, k chuyên bên BCTC và định khoản. Mn có thể cho m hỏi:
1/. ngày 30/08/15 , KH có chuyển khoản cho cty m 60 triệu, đến ngày 09/11, m xuất HD 65.989.000đ .( đã bao gồm VAT 10%). Vậy mình ĐK như thế nào?
2/. m mua 1 máy in vào ngày 20/11 với giá 2,850.000 ( VAT 10%) thì khấu hao ntn?
Mn giúp m với ạ. Thanks all!
Máy in giá trị ít nên đó là CCDC bạn phân bổ nha
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top