Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin. EM mới vào nghề đâm ra đọc cái ngộ ra ngay
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

tui chỉ làm nhập khẩu bình thường chưa làm kiểu có kiều kiện thế này bao giờ, hic
Tui đang hỏi ý kiến mà. tại tui có phần ko nắm chắc dc :'( trả lời zậy cũng thua :roile:
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Vậy, TT 60 không nhắc đến DAF, DES, DDU, DEQ thì khi mình giao hàng theo các điều kiện DAF, DES, DDU, DEQ của Incoterm 2000 là mình sẽ không có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế nhà thầu?

" DDU :Điều kiện giao hàng này tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế xuất - nhập khẩu nội địa, nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động có đăng ký theo loại hình ĐT (đầu tư), GC (gia công) hoặc một số loại hình khác, nằm trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp mua bán hàng hóa với nhau và về danh nghĩa đây là hoạt động xuất - nhập khẩu đối ứng, cho dù hàng hóa thực sự chưa vượt qua ranh giới lãnh thổ của quốc gia"


Nhưng theo mình đã là -Delivered At Place (DAP) được sử dụng thay cho DAF, DES và DDU; thì sd từ DAP trong TT 60 đã bao gồm cả 3 DAF, DES và DDU ... và thực tế thì lúc này DDU có xuất hiện DT trên lãnh thổ việt NAm

^^
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

" DDU :Điều kiện giao hàng này tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế xuất - nhập khẩu nội địa, nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động có đăng ký theo loại hình ĐT (đầu tư), GC (gia công) hoặc một số loại hình khác, nằm trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp mua bán hàng hóa với nhau và về danh nghĩa đây là hoạt động xuất - nhập khẩu đối ứng, cho dù hàng hóa thực sự chưa vượt qua ranh giới lãnh thổ của quốc gia"

Nhưng theo mình đã là -Delivered At Place (DAP) được sử dụng thay cho DAF, DES và DDU; thì sd từ DAP trong TT 60 đã bao gồm cả 3 DAF, DES và DDU ... và thực tế thì lúc này DDU có xuất hiện DT trên lãnh thổ việt NAm

Bên em không trực tiếp làm tờ khải hải quan và các thủ tục mà thuê 1 công ty dịch vụ giao nhận vận tải làm, họ làm cho bên em là nhập khẩu theo điều kiện giao hàng DDU (nhập từ bên Hàn Quốc). Em đang không biết là bên em có phải kê khai và nộp thuế nhà thầu hay không nữa.
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Ex nói nãy h kêu thông rùi mà còn hỏi có phải nộp thuế nhà thầu ko ? hay nhỉ?

---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:17 ----------

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin. EM mới vào nghề đâm ra đọc cái ngộ ra ngay

Ngộ ra cái gì vậy :p chỉ cho mình với. thật đó. nhìu khi cái bạn ngộ ra mà m chưa ngộ ra đâu
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Ex nói nãy h kêu thông rùi mà còn hỏi có phải nộp thuế nhà thầu ko ? hay nhỉ?


Em chưa thông được cái đoạn DDU này, nó đã bị thay thế bởi DAP trong Incoterm 2010 nhưng Incoterm 2000 và Incoterm 2010 vẫn được sử dụng song song mà. TT60 lại chỉ nêu đến DAP, DAT, DDP trong Incoterm 2010 mà không nói gì đến các điều kiện loại "D" của Incoterm 2000. Thế nên DDU có thuộc đối tượng điều chỉnh của TT60, có phải kê khai và đóng thuế nhà thầu k?
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

DDU: có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam nên sẽ bị áp dụng theo khoản 1 Điều 1 chương 1 thông tư 60 .

theo m là vậy
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Mọi người cho mình hỏi mình nhập khẩu theo ĐK CPT phí F: 94EUR tổng tiền hàng: 1570 EUR (đã bao gồm phí 94 eur) nhưng khi thanh toán cho nhà cung cấp thì bên mình chỉ thanh toán 1476 EUR (1570-94). phí 94 EUR nhà cung cấp chịu nhưng khi về tờ khai thì mình cộng cả phí vào thuế GTGT cũng tính trên phí đó mình đã khấu trừ đầu vào rồi. trường hợp này mình khấu trừ hết có vấn đề gì không? khi nhập hàng mình sẽ dừa trên TKHQ N156 C331: 1570EUR mà bây giờ thanh toán chỉ có 1476 thì mình treo công nợ phí 94EUR hay giả quyết thế nào?
 
Ðề: Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa

Chào bạn, Đã nhập khẩu theo hình thức DDP thì số thuế đó bạn không được khấu trừ.
Hợp đồng đã thỏa thuận số thuế đó bên bạn chỉ là người nộp thay và khấu trừ thuế và công nợ của họ thôi, làm sao được khấu trừ VAT được.
Ví dụ: Xác định số thuế NK, VAT NK phải nộp thay: Nợ TK 331/ Có TK 33312, 3332 (trừ vào công nợ người bán ma).
Khi nộp thuế Nợ TK 33312, 3332/ Có TK 112.
Làm gì mà được kê khai khấu trừ đâu.
Và bạn chú ý nhé nhập khẩu theo DDP thì sẽ phát sinh thuế nhà thầu đó.
Nếu trên tờ khai là DDP nhưng Hợp đồng, invoi và packing là CIF thì có phải nộp thuế nhà thầu không ạh, Trường hợp công ty mình là khai lại tờ khai trước đây là tạm nhập, bây giờ thay đổi mục đích sử dụng
 
Chào các bạn. Mình cũng đang vướng hàng DDP nên nhờ các bạn giúp. Bên mình là Dv logistics.
Cty A (Hà Lan) chuyển hàng về VN theo hình thức DDP (do hàng này là hàng bảo hành, không thanh toán tiền, trên tờ khai HQ có ghi rõ là không TT).
Cty A nhờ cty B ( đại lý logistics) vận chuyển hàng về đến VN bằng máy bay.
Đến VN, cty mình sẽ chịu trách nhiệm khai HQ, kéo hàng về kho cho cty C. Bên mình sẽ đóng thuế cho C (trên tờ khai C đứng tên người sở hữu, thuế GTGT, thuế NK mang tên cty C) , sau đó cty mình thu lại tiền thuế từ cty B. Mình sẽ xuất HĐ thu phí dv cho cty B (phí vận chuyển từ TSN đến kho C, phí khai báo hải quan...) . Vậy TH này có phải đóng thuế nhà thầu không?
 
Anh Chị ơi cho e hỏi 1 tý với. hiện tại bên e nhập lo hàng là máy đếm tiền: trên IV tên hàng hóa gi bằng tiếng anh và model máy. nếu dịch sát nghĩa ra thì dài dòng và khó hiểu. vậy mình xuất hàng mình ghi tên hàng: máy đếm tiền model là gi có đc k ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top