Em có vấn đề thế này ạ
Công ty em có một khoản nộp phạt thuế là 3.600.000đ.khoản nộp phạt này e hiểu là chi phí không hợp lý và cho vào TK 811.Vậy định khoản:Nợ Tk 811/Có TK 1111: 3.600.000đ.
Cuối kỳ kết chuyển TK 811 vào TK 911 : Nợ TK 911/Có TK 811: 3.600.000đ
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 911 lại dư nợ 3.600.000đ, mà theo lý thuyết thì TK 911 k có số dư.
Giờ e phải làm thế nào để hết dư nợ TK 911 ạ??Các ace giúp với.thanks all. Giúp e nhanh nhanh với nhé.
Công ty em có một khoản nộp phạt thuế là 3.600.000đ.khoản nộp phạt này e hiểu là chi phí không hợp lý và cho vào TK 811.Vậy định khoản:Nợ Tk 811/Có TK 1111: 3.600.000đ.
Cuối kỳ kết chuyển TK 811 vào TK 911 : Nợ TK 911/Có TK 811: 3.600.000đ
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 911 lại dư nợ 3.600.000đ, mà theo lý thuyết thì TK 911 k có số dư.
Giờ e phải làm thế nào để hết dư nợ TK 911 ạ??Các ace giúp với.thanks all. Giúp e nhanh nhanh với nhé.