Hỏi về TK 331

Ji Hae

New Member
Hội viên mới
Cho em hỏi khi đơn vị nhận được tiền thừa trả trước cho người bán, hoặc là khi mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán thì số tiền đó được ghi vào bên có hay bên nợ của tk 331 ạ??
Em học thì cô giáo cho ghi về kết cấu tk 331 là bên nợ p/a số tiền ứng trước trả thừa người bán tăng thêm trong kỳ, như vậy là như vd trên thì ghi vào bện nợ 331 phải ko ạ?
Nhưng mà như thế thì giả sử có NV là người bán trả lại tiền thừa đã ứng trước bằng tiền mặt là 10000 thì định khoản thế nào ạ?? @@@@@
Giúp em với mai em thi rồi ;______;
 
Ðề: Hỏi về TK 331

Trả tiền cho người bán
Nợ 331
Có 111,112
Nhận lại tiền của người bán
Nợ 111,112
Có 331
 
Ðề: Hỏi về TK 331

chào bạn.

Bạn có thể hiểu TK 331 đơn giản là.

PS có 331 <=> ta còn phải trả người bán (ta nợ người ta)
PS nợ 331 <=> ngược lại

Ngoài ra bạn có thể tham khảo TK 331 tại link này.

Nếu vẫn còn Có gì không hiểu, thì lại túc tiệp hỏi mọi người bạn nhé.

Chúc bạn mạnh tiến./.
 
Ðề: Hỏi về TK 331

Cho em hỏi khi đơn vị nhận được tiền thừa trả trước cho người bán, hoặc là khi mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán thì số tiền đó được ghi vào bên có hay bên nợ của tk 331 ạ??
Em học thì cô giáo cho ghi về kết cấu tk 331 là bên nợ p/a số tiền ứng trước trả thừa người bán tăng thêm trong kỳ, như vậy là như vd trên thì ghi vào bện nợ 331 phải ko ạ?
Nhưng mà như thế thì giả sử có NV là người bán trả lại tiền thừa đã ứng trước bằng tiền mặt là 10000 thì định khoản thế nào ạ?? @@@@@
Giúp em với mai em thi rồi ;______;

- Đơn vị nhận được tiền thừa trả trước cho người bán:
Nợ TK 111, 112
Có TK 331

- Tiền hàng được trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán: Nợ TK .../Có TK 331

- Người bán trả lại tiền thừa đã ứng trước bằng tiền mặt là 10000
Nợ TK 111: 10000
Có TK 331: 10000
 
Ðề: Hỏi về TK 331

Vâng em cảm ơn !
Nhân tiện cho em hỏi là nợ tk 641, 642 cuối kỳ phải kết chuyển hết sang 911, nhưng mà trong kỳ ko có hoạt động tiêu thụ tức là ko có tk511, 632 vs cả 421 để kc sang 911 thì phải làm ntn ạ? @@ để 911 chơi vơi mỗi bên nợ thế thôi hay phải lấy số nào lấp vào bên có cho nó cân ạ?
E cảm ơn //__\\
 
Ðề: Hỏi về TK 331

hịc làm gì một doanh nghiệp mà lại không co thế bạn
kết chuyển các loại đầu 6.8 thì no 911 c (6.8)
Kết chuyển các loại đầu(5.7) thì N (5.7) c 911
Cuối Kỳ kết chuyển N 911 C 421 nếu là Lãi,C 421 N 911 nếu lỗ
Đơn Giản nhất là một phiếu c tiền điện cũng không có hả bạn
 
Ðề: Hỏi về TK 331

hịc làm gì một doanh nghiệp mà lại không co thế bạn
kết chuyển các loại đầu 6.8 thì no 911 c (6.8)
Kết chuyển các loại đầu(5.7) thì N (5.7) c 911
Cuối Kỳ kết chuyển N 911 C 421 nếu là Lãi,C 421 N 911 nếu lỗ
Đơn Giản nhất là một phiếu c tiền điện cũng không có hả bạn

ựa ựa bn hiểu nhầm ý miềng rồi :3 ý mình là trong kỳ dn mới chỉ nhập kho sản phẩm, chưa bán sản phẩm ý, thì cái chi phí quản lý doanh nghiệp 642 sẽ xử lý như thế nào? có kết chuyển vào 911 ko? nếu kết chuyển thì làm thế nào để 911 ko có số dư trong khi ko có quá trình tiêu thụ ý :3
 
Ðề: Hỏi về TK 331

có cái nào thì kết chuyển cái đó bạn nhé với lại bạn cũng ngẫm lại cái phần kết chuyển của mình đi
 
Ðề: Hỏi về TK 331

Mình thắc mắc liệu 331 có phải là 1 tk lưỡng tính ko ? :cuoi:
 
Ðề: Hỏi về TK 331

học việc chắc biết cái đó chứ Vì mình thấy bạn hach toán cho các bạn cũng nhiều mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top