Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Hathuong

Càng nhìn càng yêu
Hội viên mới
Các pác cho em hỏi chút:
Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Các pác cho em hỏi chút:
Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.

Sao lại phải ĐK Thế nhỉ???
Chỉ cần định khoản
Nợ 642: 45
Nợ 133: 5
Có 111: 50
thế là oki chứ nhỉ!
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Sao lại phải ĐK Thế nhỉ???
Chỉ cần định khoản
Nợ 642: 45
Nợ 133: 5
Có 111: 50
thế là oki chứ nhỉ!

Như­ng cô kế toán cũ của em đã kê khai thuế theo số tổng là: 55.000 rùi.
Nếu không đầu tiên em cũng nghĩ như vậy đó.
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Các pác cho em hỏi chút:
Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.

Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
ĐK như vậy là đúng rùi.

Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. <--- dư là sao hả bạn?
Cuối kỳ bạn k/c:
N911
C642
=> TK 642 ko có số dư cuối kỳ.
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

đúng rùi bạn.
thiếu N911/C642
còn N911/C711 kết chuyển tiền khuyến mại nữa.
cuối kỳ sẽ không có số dư ở 642
ok
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

đúng rùi bạn.
thiếu N911/C642
còn N911/C711 kết chuyển tiền khuyến mại nữa.
cuối kỳ sẽ không có số dư ở 642
ok

Chưa Ok.
Xem lại bút toán màu đỏ ở trên. :071:
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

sorry
N711/C911
giờ thì đc ok chưa ạ?:macco:
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
ĐK như vậy là đúng rùi.

Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. <--- dư là sao hả bạn?
Cuối kỳ bạn k/c:
N911
C642
=> TK 642 ko có số dư cuối kỳ.

Khi em K/c sang 911 thì dư số tiền của 642 đối ứng với TK 711 ở trên đó. Vì 5.000 của 711 thì khi đó bên có của 642 chỉ là số tiền còn lại thôi. bây giờ tính vào chi phí của 642 chỉ là 45.000 thui. Còn 5000 là chuyển đối ứng với 711 để trở thành doanh thu rùi. Em đã làm đúng như trên nhưng cuối kỳ vẫn lệch ở 642.
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Khi em K/c sang 911 thì dư số tiền của 642 đối ứng với TK 711 ở trên đó. Vì 5.000 của 711 thì khi đó bên có của 642 chỉ là số tiền còn lại thôi. bây giờ tính vào chi phí của 642 chỉ là 45.000 thui. Còn 5000 là chuyển đối ứng với 711 để trở thành doanh thu rùi. Em đã làm đúng như trên nhưng cuối kỳ vẫn lệch ở 642.

Cuối kỳ kết chuyển hết 642 và 711 về 911 sao lại còn dư chứ, bạn làm theo các bài hướng dẫn ở trên thì 642 không còn số dư nữa.
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Cuối kỳ kết chuyển hết 642 và 711 về 911 sao lại còn dư chứ, bạn làm theo các bài hướng dẫn ở trên thì 642 không còn số dư nữa.
Nghĩa là cuối kỳ mình phải có bút toán kết chuyển giữa 642 và 711 nữa đúng ko? MÌnh đang muồn hỏi điều đó, nếu ko vậy thì 642 lúc nào cũng còn số dư. Nhưng 711 sẽ lặp 2 lần số phát sinh trên.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình làm đd]ợc rùi. Thanks
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Nghĩa là cuối kỳ mình phải có bút toán kết chuyển giữa 642 và 711 nữa đúng ko? MÌnh đang muồn hỏi điều đó, nếu ko vậy thì 642 lúc nào cũng còn số dư. Nhưng 711 sẽ lặp 2 lần số phát sinh trên.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình làm đd]ợc rùi. Thanks

ack ack, 642 thì có liên quan gì đến 711 đâu nhỉ??? 642 cuối kì đưa hết vào 911 mà kưng?
sao zậy???
 
Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

Bổ sung lại bút toán trên :
Phải sửa lại : Nợ 711
Có 911
Đến cuối kỳ kết chuyển không còn số dư nào cả đâu, bạn xem lại kỹ nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------
và CK các tài khoản 642, 711, 911 sẽ không được có số dư , ở trên có sự nhầm lẫn một chút sửa lại đi nhé
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top