Các pác cho em hỏi chút:
Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.
Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
Em làm thế này:
Nợ 642: 50.000
Nợ: 133: 5.000
Có 111: 50.000
Có 711: 5.000
Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.