Em có câu hỏi thế này mong được mọi người giúp đỡ...
Em làm ở chi nhánh công ty, hạch toán phụ thuộc, không nộp thuế TNDN nhưng mỗi tháng có kê khai thuế GTGT.
Tháng 8 vừa qua, công ty mẹ có xuất cho chi nhánh em lần lượt 4 HĐ, trong đó có ghi sai 2 HĐ phải làm điều chỉnh và một HĐ phải hủy.
Do tháng 8 em chỉ sử dụng một HĐ của công ty mẹ xuất để kê khai trong khi đó công ty mẹ đã báo cáo thuế tháng 8 nên khi phát hiện có sai sót, công ty mẹ đã làm biên bản điều chỉnh và biên bản hủy hóa đơn gởi xuống em.
Biên bản điều chỉnh kèm theo một HĐ của tháng 9 để ghi giảm số tiền sai sót.
Biên bản hủy thay thế bằng hóa đơn tháng 9 mới.
Phần hóa đơn hủy thì không có vấn đề gì rồi, giờ khi baó cáo tháng 9 em chỉ việc kê vào.
Riêng 2 HĐ đã có biên bản điều chỉnh thì sao ạ?
Ý em là: em chưa kê khai 2 HĐ đó nên làm sao ghi thêm phần điều chỉnh được ạ?
Vậy bây giờ khi làm báo cáo tháng 9 trong phần kê khai đầu vào, đối với 2 HĐ mà công ty mẹ (người bán) đã làm biên bản điều chỉnh thì em nên ghi thế nào ạ?
VD: HĐ 001 (tháng 8): số ban đầu: 1.000.000
số sau khi điều chỉnh: 800.000
(HĐ 001 em chưa kê khai trong báo cáo tháng 8)
Cám ơn các anh chị giúp đỡ!
Em làm ở chi nhánh công ty, hạch toán phụ thuộc, không nộp thuế TNDN nhưng mỗi tháng có kê khai thuế GTGT.
Tháng 8 vừa qua, công ty mẹ có xuất cho chi nhánh em lần lượt 4 HĐ, trong đó có ghi sai 2 HĐ phải làm điều chỉnh và một HĐ phải hủy.
Do tháng 8 em chỉ sử dụng một HĐ của công ty mẹ xuất để kê khai trong khi đó công ty mẹ đã báo cáo thuế tháng 8 nên khi phát hiện có sai sót, công ty mẹ đã làm biên bản điều chỉnh và biên bản hủy hóa đơn gởi xuống em.
Biên bản điều chỉnh kèm theo một HĐ của tháng 9 để ghi giảm số tiền sai sót.
Biên bản hủy thay thế bằng hóa đơn tháng 9 mới.
Phần hóa đơn hủy thì không có vấn đề gì rồi, giờ khi baó cáo tháng 9 em chỉ việc kê vào.
Riêng 2 HĐ đã có biên bản điều chỉnh thì sao ạ?
Ý em là: em chưa kê khai 2 HĐ đó nên làm sao ghi thêm phần điều chỉnh được ạ?
Vậy bây giờ khi làm báo cáo tháng 9 trong phần kê khai đầu vào, đối với 2 HĐ mà công ty mẹ (người bán) đã làm biên bản điều chỉnh thì em nên ghi thế nào ạ?
VD: HĐ 001 (tháng 8): số ban đầu: 1.000.000
số sau khi điều chỉnh: 800.000
(HĐ 001 em chưa kê khai trong báo cáo tháng 8)
Cám ơn các anh chị giúp đỡ!