Cho mình hỏi, những hóa đơn bán hàng mua Văn phòng phẩm ở các siêu thị, nhà sách..., có được tách thuế GTGT để khấu trừ không? Có đk Nợ 642,1331/ Có 111 không? Hay chỉ là Nợ 642/Có 1111?
Cám ơn mọi người nhiều.
Bạn hỏi hóa đơn bán hàng là hóa đơn trực tiếp, hay hóa đơn GTGT hay chỉ là một tờ bảng kê bán hàng của cửa hàng?
Nếu hóa đơn GTGT thì tiền hàng và tiền thuế tách riêng ra, cứ thế kê khai bình thường Nợ 642, 1331/ có 111
Nếu hóa đơn trực tiếp, chỉ tính vào chi phí:Nợ 642/ có 111
Nếu là hóa đơn cửa hàng dạng tờ bảng kê thì bạn chỉ được kê vào lưu nội bộ thôi
Cho mình hỏi, những hóa đơn bán hàng mua Văn phòng phẩm ở các siêu thị, nhà sách..., có được tách thuế GTGT để khấu trừ không? Có đk Nợ 642,1331/ Có 111 không? Hay chỉ là Nợ 642/Có 1111?
Cám ơn mọi người nhiều.
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
Vậy tháng trước em lỡ kê hóa đơn bán hàng vào mục hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ vào tờ khai thuế GTGT rồi . Vậy kê khai sai có sao không cả nhà ?
Mình hỏi tiếp nhé! Công ty mình mới thành lập, các khoản chi nhiều, doanh thu thì chưa thấy. Thì mình vẫn phải kê khai thuế GTGT bình thường chứ, Đầu vào nhìu, đầu ra ít? Có những khoản chi phí mua sắm ko có hóa đơn GTGT thì cứ hạch toán bình thường, ko khai thuế GTGT đúng ko?
Mình hỏi tiếp nhé! Công ty mình mới thành lập, các khoản chi nhiều, doanh thu thì chưa thấy. Thì mình vẫn phải kê khai thuế GTGT bình thường chứ, Đầu vào nhìu, đầu ra ít? Có những khoản chi phí mua sắm ko có hóa đơn GTGT thì cứ hạch toán bình thường, ko khai thuế GTGT đúng ko?
Hi bạn, Mình vần kê khai bình thường, còn những khoản chí phí mua sắm ko có hóa đơn thì lưu nội bộ thôi.
Chỉ khi nào bạn có hóa đơn tài chính thì những chi phí trong hóa đơn này được gọi là chi phí hợp lý.
Thân.
Có Hoá đơn giá trị gia tăng, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì kê bình thường dù là nợ 641, 642, 621, 627 .... thì có sao đâu coi như là đưa thẳng vào chi phí luôn mà