Ðề: Hạch toán TS xuất dùng nội bộ!
Vâng để em chốt lại cho bác cheng một cái nhé:
B1: Mua hàng hóa về nhập kho
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331
B2:Xuất kho sử dụng nội bộ
- Viết phiếu xuất kho
Nợ TK 632
Có TK 156
- Xuất hóa đơn
Nợ TK 211
Có TK 512
Có TK 3331
B3: Dùng hóa đơn đầu ra kia để lập hồ sơ cho TSCĐ, lập thẻ TSCĐ. lập sổ trích khấu hao TSCĐ. Biên bản bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.
B4; Hàng tháng phân bổ
Nợ TK 641,642,627 ( tùy bạn sử dụng TSCĐ cho bộ phận nào)
Có TK 214.
B5: Khi TSCĐ đã khấu hao hết bạn bán thanh lý hạch toán:
- Bút toán xóa sổ TSCĐ:
Nợ TK 214
Có TK 211
- Xuất hóa đơn thanh lý TSCĐ
Nợ TK 111,112,131
Có TK 711
Có TK 3331
- Các chi phí liên quan tới thanh lý
Nợ TK 811
Nợ TK 1331(nếu có)
Có TK 111,112
trên đây là quy trình hạch toán TSCĐ khi bạn xuất hh để chuyển sang thành TSCĐ của DN.
Chúc bạn vui!
vậy bạn ui bạn giúp mình làm cái này đi.mình hết cách rồi mình phải định khoản hính xác thế nào? từ khâu mua hàng hoá về và cuối cùng là xuất TSCD ra sử dụng và phải tính khấu hao?và cả phải xuất hoá đơn làm sao?...
Vâng để em chốt lại cho bác cheng một cái nhé:
B1: Mua hàng hóa về nhập kho
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331
B2:Xuất kho sử dụng nội bộ
- Viết phiếu xuất kho
Nợ TK 632
Có TK 156
- Xuất hóa đơn
Nợ TK 211
Có TK 512
Có TK 3331
B3: Dùng hóa đơn đầu ra kia để lập hồ sơ cho TSCĐ, lập thẻ TSCĐ. lập sổ trích khấu hao TSCĐ. Biên bản bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.
B4; Hàng tháng phân bổ
Nợ TK 641,642,627 ( tùy bạn sử dụng TSCĐ cho bộ phận nào)
Có TK 214.
B5: Khi TSCĐ đã khấu hao hết bạn bán thanh lý hạch toán:
- Bút toán xóa sổ TSCĐ:
Nợ TK 214
Có TK 211
- Xuất hóa đơn thanh lý TSCĐ
Nợ TK 111,112,131
Có TK 711
Có TK 3331
- Các chi phí liên quan tới thanh lý
Nợ TK 811
Nợ TK 1331(nếu có)
Có TK 111,112
trên đây là quy trình hạch toán TSCĐ khi bạn xuất hh để chuyển sang thành TSCĐ của DN.
Chúc bạn vui!