hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

- Theo mình thì DN đặt cọc cho NCC trước 30%:
Nợ TK 144 (nếu <1năm ) hoặc 244 (nếu > 1năm)
Có TK 111

- Khi thanh toán cho NCC: ( 30triệu)
Nợ TK 331
Có TK 111
- Khi nhận được tiền đặt cọc từ NCC ( có giấy báo có của NH): 30%
Nợ TK 112
Có TK 144 ( hoặc 244)

Thân! ( Có ai có ý kiến gì không nhỉ? )
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Dùng TK 331 là chính xác nhất vì khi mình tạm ứng tiền dặt cọc theo hợp đồng
Nợ TK 331(Chi tiêt cho từng đối tượng )
Có TK 111
Khi khách hàng trả lại tiền thì hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 331
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

theo mình tài khoản phải trả người bán và phải trả phải nộp khác nó khác hẳn nhau về nghiệp vụ kế toán nên vẫn hạch toán tài khoản 331
Khi đặt cọc thì Nợ TK 331
Có TK 111,112
Khi trả lại tiền đặt cọc Nợ TK 112
Có TK 331
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

theo mình thì cũng khi trả thì mình ghi giảm tiền mặt và giảm số nợ ng bán luôn.
khi thu lại bằng 1121 thì mình ghi Nợ 1121 và Có 331 .
mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều
tham gia diễn dàn học hỏi thêm kinh nghiệm từ các a chị
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Nếu trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp ta có thể hạch toán như sau:
Nợ TK 331: 9.000.000đ ( 30% của 30.000.000đ)
Có TK 111: 9.000.000đ
Khi nhận lại tiền từ nhà cung cấp bằng chuyển khoản, trả khoản ứng trước hạch toán
Nợ TK 112: 9.000.000đ
Có TK 331: 9.000.000đ
Theo minh thế bạn tham khảo xem sao!
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Đúng rùi đó :
khi tạm ứng ghi Nợ TK331 : Số tiền tạm ứng
Có TK : 111,112
Khi nhận lại tiền ghi Nợ TK : 111,112
Có TK : 331
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Mình cũng nghỉ giống bạn lamdieuque nhung thay tk 111 ở đk thành 112 thôi.
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e đã đạt cọc cho bến bán 30% tiền mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e đã thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán đồng thời chuyển khoản lại cho e 30% tiền đặt cọc, e cũng ko biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị góp ý! Thân cả nhà
Chào bạn!
Theo mình bạn đặt cọc nên định khoản như sau:
N 331
C 1111
Khi nhận được hóa đơn bạn định khoản
N 152,153,...
N 1331
C 331
bạn thanh toán tiền hàng
N 331
C 111,112
Thu tiền đặt cọc
N111,112 30%
C 331 30%
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Nếu là tiền đặt cọc thì đây là khoản ký cược ký quỹ ngắn hạn bạn hạch toán vào TK 144 (QD 15), 1388 (QD 48). Nhưng mình các đơn vị kế toán thường theo dõi vào 331 để tiện theo dõi công nợ.
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

theo minh như vậy đúng rồi
khi ứng 331/111 9tr
khi trả 112/331 9tr
ko nói đến bút toán thanh toán 100%

mình có người bạn cũng muốn đưa bút toán này nhờ anh chị em giúp nhé
cũng là trường hợp này anh ấy bút toán như sau:
142/111
112/311
như vậy đúng ko ? theo mình cũng có lý :
khi ứng mình đưc vào chi phí trả trước
khi trả mình đưc vào các khoản thu

mong anh chị cho ý kiến
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Theo mình vẫn dùng TK331.
[you] thì sao?
chắc chắn là vậy. Dùng 331 chặt chẽ hơn
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo minh như vậy đúng rồi
khi ứng 331/111 9tr
khi trả 112/331 9tr
ko nói đến bút toán thanh toán 100%

mình có người bạn cũng muốn đưa bút toán này nhờ anh chị em giúp nhé
cũng là trường hợp này anh ấy bút toán như sau:
142/111
112/311
như vậy đúng ko ? theo mình cũng có lý :
khi ứng mình đưc vào chi phí trả trước
khi trả mình đưc vào các khoản thu

mong anh chị cho ý kiến
Tôi chưa từng thấy bút toán nào thế này cả. 142 la chi phí trả trước ngắn hạn phải phân bổ theo kỳ. thế này làm sao phân bổ dc
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nghĩ sao hoasimtimht?
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho mình làm wen dc k? bạn vừa thông minh vừa xinh đẹp đấy!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

nghuong thì sao?
ơ, ai mà gọi tên tôi vậy?!!
Nhưng mình cũng nghĩ là dùng TK331 thì hợp lý hơn chứ nhỉ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình có người bạn cũng muốn đưa bút toán này nhờ anh chị em giúp nhé
cũng là trường hợp này anh ấy bút toán như sau:
142/111
112/311
như vậy đúng ko ?
Theo mình nghĩ thì ĐK như thế là sai đấy, bạn hãy xem lại nội dung phản ánh trên TK142 và các TK liên quan kia sẽ rõ thôi!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Khi chi tam ứng ban hach toán
N 141
Co 111/112
Khi quyết tóan tạm ưng :
No 152 hoặc 153,156,211,156, 133 ....
Có 141
Nêu tạm ứng dư thì làm tiếp bút toan
N 111
có 141
Nếu tam ứng thiếu thì
No 141
có 111
Mình hạch toán như thế có đúng không? Có anh chị nào có ý kiến không?
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

chắc chắn là vậy. Dùng 331 chặt chẽ hơn
-----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi chưa từng thấy bút toán nào thế này cả. 142 la chi phí trả trước ngắn hạn phải phân bổ theo kỳ. thế này làm sao phân bổ dc
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nghĩ sao hoasimtimht?
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho mình làm wen dc k? bạn vừa thông minh vừa xinh đẹp đấy!
Hơ, ai lại dùng 142 cho trường hợp này, theo em thì dùng 331 là đúng nhất, 142 phản ánh các khoản chi phí ngắn hạn trả trước, nhưng không hải là tạm ứng tiêền cho nhà cung cấp thế nay đâu ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo mình vẫn dùng TK331.
[you] thì sao?
Dạ, 331 là chính xác nhất, k thể dùng 142 ở đây được, nội dùng k phản ánh khoản tạm ứng này ạ ;)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Neu bạn ứng trước tiền cho người ban thi moi dung 331 chứ. Còn tạm ứng cho nhân viên trong cty khi đi mua vật tư hoac công tac thi minh nên dung tài khoan 141
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

- Theo mình thì DN đặt cọc cho NCC trước 30%:
Nợ TK 144 (nếu <1năm ) hoặc 244 (nếu > 1năm)
Có TK 111

- Khi thanh toán cho NCC: ( 30triệu)
Nợ TK 331
Có TK 111
- Khi nhận được tiền đặt cọc từ NCC ( có giấy báo có của NH): 30%
Nợ TK 112
Có TK 144 ( hoặc 244)

Thân! ( Có ai có ý kiến gì không nhỉ? )
Oh oh, cho e ý kiến ý cò chút đỉnh. Theo e hỉu thì 144 và 244 là tiền cọc ký quỹ (trường hợp mở L/C ạ), chứ k phải tiên coc̣ nay đâu. Đọc tên cùg là tiền cọc nhưg bản châất khác nha mà. Ý kiến của hậu bối có gì anh chị gó́p ý giùm nha!
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Sao bạn đã ứng 30% số tiền rùi mà không trả 70% tiền hàng tiếp mà lại trả 100% để phải chuyển đi chuyển lại phức tạp ra.
theo mình thi bạn nên theo rói riêng một mã khách như vây đỡ phức tạp:
- Ứng trước 30% số tiền hàng
Nợ 331: 9.000.000
có 111: 9.000.000 (Mã khách)
- khi nhà cung cấp trả lại 30%
nợ 111: 9.000.000
có 112: 9.000.000

nợ 112: 9.000.000
có 331: 9.000.000
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

trả trước nhà cung cấp 30% = TM: N331:9.000.000đ
C111:9.000.000đ
Nhà ccấp chuyển = TGNH 30%: N112:9.000.000đ
C331: 9.000.000đ
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Chào mọi người, theo mình dùng TK 331 là hợp lý hơn cả. Kết cấu của TK 331 có nói:
tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao.
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Theo mình tạm ứng cho nhà cung cấp thì đưa vào 331
N 331/ C 111,112
Khi nhà cung cấp trả lại thì
N 111, 112/ C 331
or
Đặt cọc thì đưa vào 144 ( N 144/C 111 ) đây là phần đặt cọc ko trừ vào hàng hóa mà NCC sẽ hoàn trả khi bên mua ko lấy hàng nữa.
NCC hoàn lại thì hạch toán N111,112 / C 144 ( chi tiết NCC )
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top