hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

hleb782

Member
Hội viên mới
Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e đã đạt cọc cho bến bán 30% tiền mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e đã thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán đồng thời chuyển khoản lại cho e 30% tiền đặt cọc, e cũng ko biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị góp ý! Thân cả nhà
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e đã đạt cọc cho bến bán 30% tiền mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e đã thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán đồng thời chuyển khoản lại cho e 30% tiền đặt cọc, e cũng ko biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị góp ý! Thân cả nhà

Bạn có thể hạch toán trả trước cho người bán

Khi trả 30%
Nợ 331: 9.000.000
Có 111: 9.000.000

Khi nhà cung cấp trả lại cọc
Nợ 121: 9.000.000
Có 331: 9.000.000

Thân
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

có 2 bút toán hạch toán:
ứng trước nhà cung cấp 30%:
Nợ TK331(chi tiết):9.000.000
Có Tk111: 9.000.000

Nhận lại tiền nhà cung cấp:
Nợ TK112: 9.000.000
Có TK331(CT): 9.000.000
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Khi đặt cọc ứng trước cho khách hàng thì ghi giảm TK tiền mặt.

Khi nhận lại cọc bằng chuyển khoản thì ghi tăng TK tiền gửi.

Bạn có thể hạch toán trả trước cho người bán

Khi trả 30%
Nợ 331: 9.000.000
Có 111: 9.000.000

Khi nhà cung cấp trả lại cọc
Nợ 121: 9.000.000
Có 331: 9.000.000
112 chứ phải ko anh?
Thân

có 2 bút toán hạch toán:
ứng trước nhà cung cấp 30%:
Nợ TK331(chi tiết):9.000.000
Có Tk111: 9.000.000

Nhận lại tiền nhà cung cấp:
Nợ TK112: 9.000.000
Có TK331(CT): 9.000.000

E cũng nghĩ như thế, điền chi tiết đặt cọc của cty nào, cám ơn chị!
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Bạn hạch toán theo 2 bút toán:
ứng cho nhà cung cấp:
Nợ 331 : 9.000.000
Có 111 : 9.000.000

Nhà cung cấp trả lại đặt cọc:
Nợ 112 : 9.000.000
Có 331 : 9.000.000
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Thay TK 331 thành TK 3388,theo dõi riêng, phân biệt đặt cọc với ứng tiền trước.Nội dung hợp đồng

Sao lại thay thành 3388 cái đó là phải trả phải nộp khác còn 331 là phải trả khách hàng, khác nhau mà anh .
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Sao lại thay thành 3388 cái đó là phải trả phải nộp khác còn 331 là phải trả khách hàng, khác nhau mà anh .

Theo mình vẫn dùng TK331.
[you] thì sao?
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Thay TK 331 thành TK 3388,theo dõi riêng, phân biệt đặt cọc với ứng tiền trước.Nội dung hợp đồng

Sao lại thay thành 3388 cái đó là phải trả phải nộp khác còn 331 là phải trả khách hàng, khác nhau mà anh .

E cũng nhất trí là phải dùng 331, 3388 là phải trả khác, nội dung tài khoản 331 phản ánh hợp lý hơn???
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Mình nghĩ dùng TK 331 hợp lý hơn.TK3388 phải trả phải nộp khác khi không XĐ được chủ thể mà cần phải xem xét thêm.nhưng trong trường hợp này mình biết rõ đó là khách hàng của mình mà.Mong anh vansi giải thích thêm.
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e đã đạt cọc cho bến bán 30% tiền mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e đã thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán đồng thời chuyển khoản lại cho e 30% tiền đặt cọc, e cũng ko biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị góp ý! Thân cả nhà

- Khi đặt cọc tiền cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331 : 30%*30.000.000
Có TK 111 : 30%*30.000.000
- Khi t/toán 100% giá trị HĐ (vì bạn ko nói là có thuế hay ko nên mới HT nhu thế nay
Nợ TK 112 : 30.000.000
Có TK 331 : 30.000.000
- Và khi nhận lại tiền đạt cọc ghi :
Nợ TK 111 : 30%*30.000.000
Có TK 331 : 30%*30.000.000
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

- Khi đặt cọc tiền cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331 : 30%*30.000.000
Có TK 111 : 30%*30.000.000
- Khi t/toán 100% giá trị HĐ (vì bạn ko nói là có thuế hay ko nên mới HT nhu thế nay
Nợ TK 112 : 30.000.000
Có TK 331 : 30.000.000
- Và khi nhận lại tiền đạt cọc ghi :
Nợ TK 111 : 30%*30.000.000
Có TK 331 : 30%*30.000.000

Nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì đưa vào 112 chứ sao đưa vào 111 quế.
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

- Khi đặt cọc tiền cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331 : 30%*30.000.000
Có TK 111 : 30%*30.000.000
- Khi t/toán 100% giá trị HĐ (vì bạn ko nói là có thuế hay ko nên mới HT nhu thế nay
Nợ TK 112 : 30.000.000
Có TK 331 : 30.000.000
- Và khi nhận lại tiền đạt cọc ghi :
Nợ TK 111 : 30%*30.000.000
Có TK 331 : 30%*30.000.000

Nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì đưa vào 112 chứ sao đưa vào 111 quế.

Nhất trí, nhận lại bằng 112, mà có thuế GTGT > Có 333
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Theo mình thì hạch toán như vậy cũng được :
ứng trước nhà cung cấp 30%:
Nợ TK144(chi tiết):9.000.000
Có Tk111: 9.000.000

Nhận lại tiền nhà cung cấp:
Nợ TK111: 9.000.000
Có TK144(CT): 9.000.000
Thân chào !
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì đưa vào 112 chứ sao đưa vào 111 quế.

A`...chỗ đó em đọc không kỹ.... phải đưa vào 112 mới đúng....
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo mình thì hạch toán như vậy cũng được :
ứng trước nhà cung cấp 30%:
Nợ TK144(chi tiết):9.000.000
Có Tk111: 9.000.000

Nhận lại tiền nhà cung cấp:
Nợ TK111: 9.000.000
Có TK144(CT): 9.000.000
Thân chào !

Sao lại đưa vào TK 144 được, TK 144 là cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn. CÒn cái này mình đặt cọc tiền cho nhà cung cấp mà....sao lại đưa vào 144 được. bạn giãi thích giúp mình được hông???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Mình cũng cho vào TK 331,khi mình thanh toán chỉ chi thêm 70% nữa là ok
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Mình cũng cho vào TK 331,khi mình thanh toán chỉ chi thêm 70% nữa là ok

Cty mình khi thanh toán HĐ, chuyển khoản bên bán 100%, sau đó bên bán chuyển lại 30%, còn tại sao mà làm chuyện rắc rối như vậy thì :thodai:. Sếp nói lính làm chứ ko có chuyện ngược lại đâu!:chay:
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

mình lại nghĩ khoản đặt cọc này phải ghi N tk 338 chứ. đây đâu phải là ứng trước tiền hàng đâu. Nếu ứng trước tiền hàng thì mới ghi N tk 331???
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Theo sách vở thì tiền ký quỹ, ký cược, đặt cọc ghi vào TK144.
Nhưng nếu chuyện đặt cọc, ký quỹ ít khi xảy ra thì mở thêm TK144 tốn công mở sổ nên có thể ghi vào chung với 331 hay 138 cũng được.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Theo sách vở thì tiền ký quỹ, ký cược, đặt cọc ghi vào TK144.
Nhưng nếu chuyện đặt cọc, ký quỹ ít khi xảy ra thì mở thêm TK144 tốn công mở sổ nên có thể ghi vào chung với 331 hay 138 cũng được.

Chính xác!mà nếu có thể thì theo dõi ngoài khoản đặt cọc đó và chỉ hạch toán khi thanh toán xong cũng dc mà
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

mình lại nghĩ khoản đặt cọc này phải ghi N tk 338 chứ. đây đâu phải là ứng trước tiền hàng đâu. Nếu ứng trước tiền hàng thì mới ghi N tk 331???

Bạn duonglemy nói cũng rất có lý, nhưng theo mình thì trên thực tế có cách j` để phân biệt giữa "đặt cọc" và "ứng trước tiền hàng"?

Mình nghĩ khi chuyển tiền cho khách hàng, họ sẽ đưa mình phiếu thu, kế toán căn cứ vào đó ghi nhận ngay vào sổ, nếu chưa có hợp đồng thì ghi TK 338, nếu có hợp đồng mua hàng thì ghi vào 331.

Đó là lý thuyết, còn thực tế có thể đơn giản là ghi luôn vào 331 cho đỡ rắc rối, mình nghĩ cũng kô vi phạm vào nguyên tắc kế toán đúng hem:mocmui:

Mình suy nghĩ vậy có đúng kô các bạn? :mocmui:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top