hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

- Theo mình 2 bút toán như chị linhqn là chính xác.
- Mình mở TK 331 chi tiết cho từng người bán không dùng 3388
- Dạ không biết anh vansi200780 thì sao ạ? anh giúp cho tụi em hiểu rõ hơn về đặt cọc và ứng trước theo nội dung hợp đồng ra sao không ạ? khi nào thì mình dùng 3388?
 
Ðề: sử dụng phần mềm kế toán nào

-----------------------------------------------------------------------------------------
à mọi người cho em hỏi luôn,công ty em thành lập được mấy tháng rồi, chị kế toán cũ không hạch toán sổ sách j cả, nay mình mới vào làm công ty nên mình không biết nên có nên sử dụng phần mềm kế toán không. công ty mình hoạt động về 2 mảng: công nghệ và sản xuất đá granite, chủ yếu vẫn là sửa chữa những chi tiết máy bị mài mòn, còn mảng đá mới hoạt động chưa có j . Mọi người cho em ý kiến có nên dùng phần mềm kế toán không, nếu dùng thì nên dùng phần mềm kế toán nào.Mong mọi người giúp đỡ.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

khi ứng trước 30% tiền hợp đồng ghi:
Nợ TK 331
Có TK 111
khi nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản:
Nợ TK112
Có 3388
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

khi ứng trước 30% tiền hợp đồng ghi:
Nợ TK 331
Có TK 111
khi nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản:
Nợ TK112
3388

Chỗ màu đỏ chắc là em nhầm nhỉ!
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

dùng 3388 là để phân biệt với cái bút toán lúc N 331 / C111: 33 triệu. Khi nhận lại tiền cọc này ghi N 112/C3388 : 33 triệu, diễn giải rõ là nhận lại tiền đặt cọc. Trường hợp ghi N112/C331 : 33 triệu, dễ bị hiểu là à nhá, mình mua 2 lần 33 triệu vì một lần 33 triệu nằm trong 100% giá trị hợp đồng.
Em nghĩ trường hợp trên cũng giống như các trường hợp thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản, nhưng chuyển sai tên địa chỉ, tiền bị trả về, lúc đó bút toán nghi nhận sẽ là N112/ C3388 : số tiền nhận được.
Và còn trường hợp : công ty A chuyển tiền cho công ty B để trả nợ, nhưng so chuyển sai, tiền lại vào tài khoản của công ty C. khi đó, bút toán lúc A chuyển cho B là :
N 331/ C112
Khi phát hiện tiền vào túi C :
N 1388 / C 3388 ( không biết phải không nữa)
Khi C chịu trả lại, tiền vào túi A :
N 112/ C1388
A chuyển lại cho B :
N 3388/ C 112

Em làm thế có đúng không ạ?????
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Nguyên văn bởi lamdieuque
- Khi đặt cọc tiền cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331 : 30%*30.000.000
Có TK 111 : 30%*30.000.000
- Khi t/toán 100% giá trị HĐ (vì bạn ko nói là có thuế hay ko nên mới HT nhu thế nay
Nợ TK 112 : 30.000.000
Có TK 331 : 30.000.000

- Và khi nhận lại tiền đạt cọc ghi :
Nợ TK 111 : 30%*30.000.000
Có TK 331 : 30%*30.000.000


mình nghĩ khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp, mình phải đem tiền đi trả thì phải ghi giảm tài khoản tiền, nghĩa là Có 112 chứ nhỉ
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

khi đặt cọc ghi:
Nợ TK 331
Có TK111
Khi nhận lại tiền đặt cọc ghi:
Nợ TK 112
Có TK 144
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Không thể là 3388 được, vì mình ứng trước cho người bán 30% nên phải dùng TK 331 bên Nợ- Ứng trước cho nguời bán.
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

theo mình thì khi mình ứng trước tiền hàng cho người bán thì hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 111

Khi người bán chuyển khoản hoặc bắng tiền mặt lại số tiền mình đã ứng thì hạch toán:
Nợ TK 111,112
Có TK 331
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

àh mọi người ơi tiện đây cho mình hỏi chút nhé
Công ty mình đi vào hoạt động từ đầu năm 2008
các thành viên trong hội đồng quản trị đăng ký vốn điều lệ 20.000.000.000
Nhưng trong đó có 1 thành viên góp vốn, số vốn của ông là 10.000.000.000 nhưng đã góp được 7.000.000.000
Ông b có số vốn là 7.000.000.000 chưa góp
Ông C có số vốn là 3.000.000.000 chưa góp
Số vốn còn thiếu mình hạch toán vào khoản phải thu khác 138. Mà vấn đề ở đây là các chứng từ liên quan không có, biên bản họp góp vốn không có. Kế toán trước làm mà chẳng có chứng từ gì cả giờ mình phải lên các chứng từ và biên bản họp góp vốn mọi người ơi cứu mình với. Bên cơ quan chức năng họ sắp về kiểm tra rồi mà mình chưa làm được các chứng từ. Mọi người biết bảo mình với không mình chết mất đau đầu quá mà chưa làm được gì.
Mong các bậc tiền bối chỉ bảo cho em với, em đang gặp khó khăn
Cám ơn mọi người nhiều. Đây là em hỏi kèm theo thôi chứ không nhầm chủ đề đâu nha vì em đang bị áp lực bởi vấn đề này mà cứu em với
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Nguyên văn bởi lamdieuque
- Khi đặt cọc tiền cho nhà cung cấp:
Nợ TK 331 : 30%*30.000.000
Có TK 111 : 30%*30.000.000
- Khi t/toán 100% giá trị HĐ (vì bạn ko nói là có thuế hay ko nên mới HT nhu thế nay
Nợ TK 112 : 30.000.000
Có TK 331 : 30.000.000

- Và khi nhận lại tiền đạt cọc ghi :
Nợ TK 111 : 30%*30.000.000
Có TK 331 : 30%*30.000.000


mình nghĩ khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp, mình phải đem tiền đi trả thì phải ghi giảm tài khoản tiền, nghĩa là Có 112 chứ nhỉ

uhm....Ghi Có TK 112 là đúng rồi, vì mình ghi nhầm số TK ..hi`hi`...
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

uh! Theo mình thì sẽ có 2 bút toán:
bút toán 1: Nợ TK 331: 9,000,000
Có TK 111: 9,000,000
bút toán 2: Nợ TK112: 9,000,000
Có TK331: 9,000,000
không nên định khoản vaò TK 338 vì đây là người bán thanh toán lại tiền đặt cọc cho bên mua mà
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Sử dụng TK 331, sao không đối trừ thanh toán vào tiền đặt cọc luôn ( thể hiện bằng biên bản đối chiếu công nợ & thanh lý hợp đồng ?)- nhỡ tiền đặt cọc họ trả chậm cho mình có phải là họ đã chiếm dụng vốn của mình một thời gian rồi sao ? mà không chịu lãi ? trong khi mình vẫn trả đủ cho người bán 100% . Tiền đặt cọc có thể hiểu như mình ứng trước tiền mua hàng hóa dịch vụ với người bán
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Cty e có 1 hoá đơn 30.000.000, khi nhận hoá đơn đỏ bên e đã đạt cọc cho bến bán 30% tiền mặt, nhưng sau đó khi nghiệm thu, bên e đã thanh toán 100% giá trị HĐ, bên bán đồng thời chuyển khoản lại cho e 30% tiền đặt cọc, e cũng ko biết phải hạch toán ra sao nữa, số 30% khi e đặt cọc đưa vào đâu, và khi nhận lại thì hạch toán ra sao??? Mong các anh chị góp ý! Thân cả nhà
em nghĩ là :k4929481:khoản đặt cọc này cho vào tk 3386.
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

e cũng đang tập sự thôi mà, hi, nên có vấn đề gì mong các bác chỉ giáo. E muốn hỏi là tỷ lệ chi phí văn phòng phẩm chiếm tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý, tài sản cố định nếu không có HĐ đỏ có được đưa vào báo cáo tài chính không?nếu không có mục TSCĐ có sao không
- Văn phòng phẩm không ai quy định tỷ lệ nào là hợp lý cả, tùy từng đơn vị SD nhiêu hay ít thôi.
- Một số TSCĐ không có hoá đơn đỏ vẫn được coi là hợp lý VD xe ô tô mua của cá nhân. Tai sản cố định có theo dõi trên sổ sách thì phải đưa vào BCTC không cần biết là có HĐ đầu vào hay không.
- Một DN không có TSCĐ cũng không sao, nhưng mình chưa gặp đơn vị nào mà không có TSCĐ cả.
 
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

- Văn phòng phẩm không ai quy định tỷ lệ nào là hợp lý cả, tùy từng đơn vị SD nhiêu hay ít thôi.
- Một số TSCĐ không có hoá đơn đỏ vẫn được coi là hợp lý VD xe ô tô mua của cá nhân. Tai sản cố định có theo dõi trên sổ sách thì phải đưa vào BCTC không cần biết là có HĐ đầu vào hay không.
- Một DN không có TSCĐ cũng không sao, nhưng mình chưa gặp đơn vị nào mà không có TSCĐ cả.

Công ty tớ đâu có TSCĐ vì các đồ dùng mua, kể cả tủ, điều hoà, VVP.... đều dưới 10tr nên tớ cho vào 242 hết.
 
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

theo mình đây là khoản ký quỹ ký cược mà ??? sao ko cho vào 144
vì vậy theo mình bút toán sẽ như thế này nha.
BT1: khi đặt cọc
Nợ Tk 144 :9.000.000 ( chi tiết )
Có TK 111: 9.000.000
BT2: thanh toán 100% giá tri hợp đồng
Nợ Tk 331: 30.000.000
Có TK 111: 30.000.000
BT3: nhận lại tiền đặt cọc
Nợ TK 112 :9.000.000
Có TK 144: 9.000.000 ( chi tiết )
:chupanh:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tạm ứng - Trả tạm ứng

Theo minh thi dung 3386 ký cuoc, ky quy cho cac don vi khac ngắn hạn thay cho 331
còn 144- đặt cọc thuong dùng đối với các tổ chức ngân hang , công ty tài chính
Còn 3386 dùng đạt cọc đối với Dn liên quan đến Hợp đồng kinh tế đảm bảo cho HĐ Kinh tế đó dc thực hiện đúng theo nhu da ký kết
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán ra sao đối với khỏan tạm ứng - Trả tạm ứng?

Theo mình bạn có thể hạch toán khoản đặt cọc vào TK 144 chi tiết theo Khách hàng!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top