hạch toán hàng khuyến mãi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tynowo

New Member
Hội viên mới
các bác ơi giúp mình với, cty mình l2 Cty mua bán hàng hóa, khi mua hàng từ nhà cung cấp có nhận hàng khuyến mãi kèm hđgtgt, vậy mình phải hạch toán số hàng khuyến mãi đó như thế nào? cám ơn nhiều
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

các bác ơi giúp mình với, cty mình l2 Cty mua bán hàng hóa, khi mua hàng từ nhà cung cấp có nhận hàng khuyến mãi kèm hđgtgt, vậy mình phải hạch toán số hàng khuyến mãi đó như thế nào? cám ơn nhiều
* Theo TT32 Hàng QCKM phải có hóa đơn và ghi giá bán + thuế như bán hàng thông thường, khi nhận bạn ghi:
N156
N133
C711
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Cám ơn anh Kid, nhưng cty em được khuyến mãi các đồ gia dụng khácnhư: áo, khăn mặt....,và số hàng đó cty em lại tặng lại cho khách hàng nhưng ko viếy hóa đơn số hàng đó, như vậy thì phài hạch tón ntn ạ?
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

không viết hóa đơn là sai rùi.

không viết hóa đơn là sai rùi. hạch toán:
N 811
C 156
C3331
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Cám ơn anh Kid, nhưng cty em được khuyến mãi các đồ gia dụng khácnhư: áo, khăn mặt....,và số hàng đó cty em lại tặng lại cho khách hàng nhưng ko viếy hóa đơn số hàng đó, như vậy thì phài hạch tón ntn ạ?

* Nếu là hàng bạn nhận về để khuyến mãi giúp cho nhà cung cấp đến tận tay người tiêu dùng thì theo dõi trên TK ngoại bảng - Cái này ko cần hóa đơn đầu vào của NCC,
* Nếu bạn đã có Hđơn đầu vào thì khi xuất hàng ra phục vụ QCKM xuất lại một cái hóa đơn tương tự như vậy :ibbanana:
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

nếu khuyến mãi nhỏ thỉ đưa vào chi phí bàn hàng luôn
còn nếu là khuyến mãi lớn thi bạn hạch toán vào 156 như trên vậy
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Theo TT60 thì hàng khuyến mãi cũng phải xuất HĐ, mà nếu xuất HĐ mà các cậu ko hoạch toán thi sao được ?
Nhưng cty tớ tớ hỏi mà con bé Bán hàng ko nói mới chết chứ.
Cuối tháng nó đưa cho tớ cái bảng 511, 156, 133, 131, 515 ròi thôi hà. Làm tớ điên cái đâu lum .
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

nếu khuyến mãi nhỏ thỉ đưa vào chi phí bàn hàng luôn
còn nếu là khuyến mãi lớn thi bạn hạch toán vào 156 như trên vậy

Vậy thế nào là khuyến mãi nhỏ, thế nào là khuyến mãi lớn vậy bạn ?/?
* Mình chỉ biết là xuất hàng khuyến mãi cho khách hàng thì phải có hóa đơn theo TT32 thế thui !!!
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

em còn đang đi học.cô giáo đưa ra 1 nghiệp vụ như sau:
"Công ty A đưa ra chính sách về bán hàng như sau:Khách hàng nào mua 100xe máy mỗi loại sẽ nhận được tặng 1 xe máy cùng loại.
Thủ tục lập hóa đơn chứng từ như thế nào?Định khoản?"
Các anh các chị giúp em với!!!!!
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

em còn đang đi học.cô giáo đưa ra 1 nghiệp vụ như sau:
"Công ty A đưa ra chính sách về bán hàng như sau:Khách hàng nào mua 100xe máy mỗi loại sẽ nhận được tặng 1 xe máy cùng loại.
Thủ tục lập hóa đơn chứng từ như thế nào?Định khoản?"
Các anh các chị giúp em với!!!!!

+ Xuất HĐ 20 cái bán bình thường
Nợ TK 632: 100
Có TK 156: 100

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331
+ Xuất HĐ cho cái xe máy KM(ghi trên HĐ hàng tặng khách hàng không thu tiền)
Nợ TK 632: 1
Có TK 156: 1

Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331

Thân!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

em còn đang đi học.cô giáo đưa ra 1 nghiệp vụ như sau:
"Công ty A đưa ra chính sách về bán hàng như sau:Khách hàng nào mua 100xe máy mỗi loại sẽ nhận được tặng 1 xe máy cùng loại.
Thủ tục lập hóa đơn chứng từ như thế nào?Định khoản?"
Các anh các chị giúp em với!!!!!

Cty có chương trình bán hàng, C/T khuyến mãi đăng ký với sở thương mại !!!

* Cái này được coi là hàng xuất tặng ko thu tiền, bạn xuất theo giá bán hàng bình thường (hay thị giá)
DK:
+ N632/C156 => ghi nhận giá vốn hàng QCKM
+ N641/C512,C333 => Phản ánh DT & CP hàng QCKM

* Đối với hàng xuất bán bạn định khoản bình thường,

*Ngoài cách trên (mua 100 tặng 1 - xuất riêng hóa đơn BH & QCKM) bạn có thể chia ngược giá trị của 1 chiếc xe máy để giảm giá trên hóa đơn => xuất hóa đơn bán hàng 101 chiếc xe lun !!! :cheers1:
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

+ Xuất HĐ 20 cái bán bình thường
Nợ TK 632: 100
Có TK 156: 100

Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331
+ Xuất HĐ cho cái xe máy KM(ghi trên HĐ hàng tặng khách hàng không thu tiền)
Nợ TK 632: 1
Có TK 156: 1

Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331

Thân!

Dragon oi, Hình như là 521 chứ không phải là 512 phải không?
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Dragon oi, Hình như là 521 chứ không phải là 512 phải không?

+ Hạch toán vào TK 521 khi xuất HĐ mà chiết khấu ngay trên đơn giá( giá bán = 100/101) cái này là CK thương mại do vậy khi hạch toán bạn sẽ hạch toán vào TK 521
+ Trường hợp xuất HĐ GTGT cho 1 cái xe máy kia theo thông tư 32/2007/TT-BTC thì phải hạch toán quan TK 512 nhé bạn.

Thân!
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

* Cái này được coi là hàng xuất tặng ko thu tiền, bạn xuất theo giá bán hàng bình thường (hay thị giá)
DK:
+
em muốn hỏi là:512 ghi theo giá vốn
333 là giá bán *thuế suất
đúng ko a?

Trùi! Trong bút toán trên nếu bạn mua hàng về khuyến mại thì hạch toán
Nợ TK 632
Có TK 156
Và Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331

Nếu Bạn khuyến mãi bằng giá bạn mua hàng vào dùng để KM thì TK 632 = TK 512 giá vốn cũng chính là giá bán, và thuế GTGT trường hợp này có thể hiểu tính trên giá vốn hoặc tính trên giá bán là như nhau:

Thân!
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Bạn cho mình hỏi thêm : hạch toán như vậy là đứng ở góc độ người bán, còn người mua thì sao ? Cơ quan mình cũng hay mua hàng có khuyến mãi , vậy nên làm thế nào ?
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Bạn cho mình hỏi thêm : hạch toán như vậy là đứng ở góc độ người bán, còn người mua thì sao ? Cơ quan mình cũng hay mua hàng có khuyến mãi , vậy nên làm thế nào ?

+ Khi bạn mua hàng hóa và được khuyến mại lại hàng hóa, người bán xuất HĐ GTGT cho bạn thì bạn hạch toán:

Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 711

Thân!
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

Trùi! Trong bút toán trên nếu bạn mua hàng về khuyến mại thì hạch toán
Nợ TK 632
Có TK 156
Và Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331

Nếu Bạn khuyến mãi bằng giá bạn mua hàng vào dùng để KM thì TK 632 = TK 512 giá vốn cũng chính là giá bán, và thuế GTGT trường hợp này có thể hiểu tính trên giá vốn hoặc tính trên giá bán là như nhau:

Thân!

em nghĩ chỉ khi mình mua hàng về để KM cho khách hàng thì giá mua về(giá vốn) và giá KM cho khách hàng(giá bán) mới là như nhau.Nhưng nếu công ty của mình sx ra sp rùi dùng SP đó để KM cho người mua thì giá vốn và giá bán sẽ khác nhau chứ ạ???nếu mình ghi 512 theo giá vốn KH sẽ nhận thấy sự chênh lệch về GV và GB.như thế ko nên tý nào cả....
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

em nghĩ chỉ khi mình mua hàng về để KM cho khách hàng thì giá mua về(giá vốn) và giá KM cho khách hàng(giá bán) mới là như nhau.Nhưng nếu công ty của mình sx ra sp rùi dùng SP đó để KM cho người mua thì giá vốn và giá bán sẽ khác nhau chứ ạ???nếu mình ghi 512 theo giá vốn KH sẽ nhận thấy sự chênh lệch về GV và GB.như thế ko nên tý nào cả....

+ Khi mình dùng SP của DN mình SX để KM thì giá hàng KM cho khách hàng sẽ là giá bán tương đương với SP mà DN bán ra thị trường. lúc này TK 632 của hàng KM = TK 632 của hàng bán bình thường, TK 5112 = TK 512
 
Ðề: hạch toán hàng khuyến mãi

em nghĩ chỉ khi mình mua hàng về để KM cho khách hàng thì giá mua về(giá vốn) và giá KM cho khách hàng(giá bán) mới là như nhau.Nhưng nếu công ty của mình sx ra sp rùi dùng SP đó để KM cho người mua thì giá vốn và giá bán sẽ khác nhau chứ ạ???nếu mình ghi 512 theo giá vốn KH sẽ nhận thấy sự chênh lệch về GV và GB.như thế ko nên tý nào cả....

* Đúng rùi!!! ghi như vậy ko nên - để cho khách hàng thấy được khoản chênh lệch giữa giá vốn và giá bán sẽ dẫn đến nhiều chuyện phức tạp do cái hóa đơn này phải giao cho KH => trước khi TT32 có hiệu lực tớ vẫn xuất giá bán chấp nhận thiệt một chút thuế TNDN(chỉ ko ghi thuế thui).
* Theo TT32 thì khi QCKM ko thu tiền bạn xuất hóa đơn theo thị giá hay giá bán của cty bạn niêm yết => có chênh lệch với giá vốn :sifone:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top