* Theo TT32 Hàng QCKM phải có hóa đơn và ghi giá bán + thuế như bán hàng thông thường, khi nhận bạn ghi:các bác ơi giúp mình với, cty mình l2 Cty mua bán hàng hóa, khi mua hàng từ nhà cung cấp có nhận hàng khuyến mãi kèm hđgtgt, vậy mình phải hạch toán số hàng khuyến mãi đó như thế nào? cám ơn nhiều
Cám ơn anh Kid, nhưng cty em được khuyến mãi các đồ gia dụng khácnhư: áo, khăn mặt....,và số hàng đó cty em lại tặng lại cho khách hàng nhưng ko viếy hóa đơn số hàng đó, như vậy thì phài hạch tón ntn ạ?
nếu khuyến mãi nhỏ thỉ đưa vào chi phí bàn hàng luôn
còn nếu là khuyến mãi lớn thi bạn hạch toán vào 156 như trên vậy
em còn đang đi học.cô giáo đưa ra 1 nghiệp vụ như sau:
"Công ty A đưa ra chính sách về bán hàng như sau:Khách hàng nào mua 100xe máy mỗi loại sẽ nhận được tặng 1 xe máy cùng loại.
Thủ tục lập hóa đơn chứng từ như thế nào?Định khoản?"
Các anh các chị giúp em với!!!!!
em còn đang đi học.cô giáo đưa ra 1 nghiệp vụ như sau:
"Công ty A đưa ra chính sách về bán hàng như sau:Khách hàng nào mua 100xe máy mỗi loại sẽ nhận được tặng 1 xe máy cùng loại.
Thủ tục lập hóa đơn chứng từ như thế nào?Định khoản?"
Các anh các chị giúp em với!!!!!
+ Xuất HĐ 20 cái bán bình thường
Nợ TK 632: 100
Có TK 156: 100
và
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331
+ Xuất HĐ cho cái xe máy KM(ghi trên HĐ hàng tặng khách hàng không thu tiền)
Nợ TK 632: 1
Có TK 156: 1
và
Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331
Thân!
Dragon oi, Hình như là 521 chứ không phải là 512 phải không?
* Cái này được coi là hàng xuất tặng ko thu tiền, bạn xuất theo giá bán hàng bình thường (hay thị giá)
DK:
+N632/C156 => ghi nhận giá vốn hàng QCKM
+ N641/C512,C333 => Phản ánh DT & CP hàng QCKM
em muốn hỏi là:512 ghi theo giá vốn
333 là giá bán *thuế suất
đúng ko a?
* Cái này được coi là hàng xuất tặng ko thu tiền, bạn xuất theo giá bán hàng bình thường (hay thị giá)
DK:
+
em muốn hỏi là:512 ghi theo giá vốn
333 là giá bán *thuế suất
đúng ko a?
Bạn cho mình hỏi thêm : hạch toán như vậy là đứng ở góc độ người bán, còn người mua thì sao ? Cơ quan mình cũng hay mua hàng có khuyến mãi , vậy nên làm thế nào ?
Trùi! Trong bút toán trên nếu bạn mua hàng về khuyến mại thì hạch toán
Nợ TK 632
Có TK 156
Và Nợ TK 641
Có TK 512
Có TK 3331
Nếu Bạn khuyến mãi bằng giá bạn mua hàng vào dùng để KM thì TK 632 = TK 512 giá vốn cũng chính là giá bán, và thuế GTGT trường hợp này có thể hiểu tính trên giá vốn hoặc tính trên giá bán là như nhau:
Thân!
em nghĩ chỉ khi mình mua hàng về để KM cho khách hàng thì giá mua về(giá vốn) và giá KM cho khách hàng(giá bán) mới là như nhau.Nhưng nếu công ty của mình sx ra sp rùi dùng SP đó để KM cho người mua thì giá vốn và giá bán sẽ khác nhau chứ ạ???nếu mình ghi 512 theo giá vốn KH sẽ nhận thấy sự chênh lệch về GV và GB.như thế ko nên tý nào cả....
em nghĩ chỉ khi mình mua hàng về để KM cho khách hàng thì giá mua về(giá vốn) và giá KM cho khách hàng(giá bán) mới là như nhau.Nhưng nếu công ty của mình sx ra sp rùi dùng SP đó để KM cho người mua thì giá vốn và giá bán sẽ khác nhau chứ ạ???nếu mình ghi 512 theo giá vốn KH sẽ nhận thấy sự chênh lệch về GV và GB.như thế ko nên tý nào cả....