Hạch toán giá vốn, doanh thu

Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Ngày 6/4 công ty em có xuất hoá đơn đầu ra cho 1 lô hàng nhưng đến ngày 7/4 mới lấy hoá đơn đầu vào của lô hàng đó. Vậy vơi nghiệp vụ như thế thì em hạch toán như thế nào ạ?
+ Mình cũng có ý kiến như pác biennhohtx05 vì trong kế toán hàng nhập kho có trường hợp hàng về mà hoá đơn chưa về mà mình cứ căn cứ vào phiếu nhập kho để xuất hoá đơn thôi. Ah tiện cho mình hỏi mọi người nếu mình yêu cầu bên xuất hoá đơn cho mình ghi thêm ở dòng dưới cùng là hoá đơn xuât cho phiếu xuất số....ngày...tháng...năm...cuả bên đó được không?
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Hạch xuất hóa đơn đầu ra trước ngày hóa đơn đầu vào không sao cả, vấn đề là minh cần chứng minh hàng của mìn đã vê kho: Biên bản bàn giao nhận, phiếu nhập kho.
hạch toán hàng về kho nhưng hóa đơn về sau
a) hàng về kho chưa có hóa đơn:
Nợ 156
Nợ 138 (thuế GTGT)
Có 331,111,112
b) Hóa đơn về:
Nợ 133
Có 138

Còn giá vốn của bạn nêu ra, mình nghĩ bên bạn đang áp dụng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền nên mỗi khi hàng về hoặc nhập kho sẽ được theo dõi và để cuối tháng xác định giá vốn.

:k4929481::k4929481::k4929481:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Hạch xuất hóa đơn đầu ra trước ngày hóa đơn đầu vào không sao cả, vấn đề là minh cần chứng minh hàng của mìn đã vê kho: Biên bản bàn giao nhận, phiếu nhập kho.
hạch toán hàng về kho nhưng hóa đơn về sau
a) hàng về kho chưa có hóa đơn:
Nợ 156
Nợ 138 (thuế GTGT)
Có 331,111,112
b) Hóa đơn về:
Nợ 133
Có 138

Còn giá vốn của bạn nêu ra, mình nghĩ bên bạn đang áp dụng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền nên mỗi khi hàng về hoặc nhập kho sẽ được theo dõi và để cuối tháng xác định giá vốn.

:k4929481::k4929481::k4929481:

Hóa đơn chưa vè thì k ghi nhận thuế bạn nhá
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Hóa đơn chưa vè thì k ghi nhận thuế bạn nhá

Bạn đọc kỹ lại phần của mình đi, hóa đơn thuế họ chưa đưa cho mình thì phải theo dõi trên TK138 là khoản thuế mình vẫn chưa lấy được hóa đơn, khi nào họ trả thì mình sẽ giảm phần thu đó đi và ghi tăng thuế đc khấu trừ
nợ 133
có 138

Bạn đọc lại chế độ đi:k4929481::k4929481::k4929481::k4929481:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Bạn đọc kỹ lại phần của mình đi, hóa đơn thuế họ chưa đưa cho mình thì phải theo dõi trên TK138 là khoản thuế mình vẫn chưa lấy được hóa đơn, khi nào họ trả thì mình sẽ giảm phần thu đó đi và ghi tăng thuế đc khấu trừ
nợ 133
có 138

Bạn đọc lại chế độ đi:k4929481::k4929481::k4929481::k4929481:

Về nguyên tắc hạch toán trên phần mềm hàng hóa theo dõi không liên quan đến thuế .Và khoảnt huế này họ chưa xuất hóa đơn nên không thể là khoản nợ, cứ hạch toán trước đây
Nợ TK 156
Có TK 331
Khi nhận hóa đơn thì tính tiếp
Nợ TK 133
Có TK 331
Lúc này mình thật sự nợ thuế, kê khai khấu trừ .CHT nói có lý
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Bạn đọc kỹ lại phần của mình đi, hóa đơn thuế họ chưa đưa cho mình thì phải theo dõi trên TK138 là khoản thuế mình vẫn chưa lấy được hóa đơn, khi nào họ trả thì mình sẽ giảm phần thu đó đi và ghi tăng thuế đc khấu trừ
nợ 133
có 138

Bạn đọc lại chế độ đi:k4929481::k4929481::k4929481::k4929481:

Chế độ nào nhỉ? Thông tư hay chuẩn mực nào nhỉ?
Mình có đọc chuẩn mực 02 Hàng tồn kho rùi mà!
chưa có hóa đơn về thì làm sao mà ghi nhận thuế được cơ chứ!
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Không ổn,lỡ may không lấy được hóa đơn hay lấy hóa đơn muộn thì sao ?

Trong trường hợp này thì rõ ràng họ đã lấy hoá đơn muộn rùi còn gì têgiác. Họ hỏi cách hạch toán sao cho phù hợp thôi. Mình làm bút toán hàng về trước háo đơn về sau và xin họ phiếu xuất kho trưức hoặc cùng ngày hoá đơn xuất bán của mình. Như vậy cũng tạm ổn hơn trong trường hợp áy đúng không pác tê giác???
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Trong trường hợp này thì rõ ràng họ đã lấy hoá đơn muộn rùi còn gì têgiác. Họ hỏi cách hạch toán sao cho phù hợp thôi. Mình làm bút toán hàng về trước háo đơn về sau và xin họ phiếu xuất kho trưức hoặc cùng ngày hoá đơn xuất bán của mình. Như vậy cũng tạm ổn hơn trong trường hợp áy đúng không pác tê giác???

Cái màu xanh đúng rồi em :gatdau:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Chế độ nào nhỉ? Thông tư hay chuẩn mực nào nhỉ?
Mình có đọc chuẩn mực 02 Hàng tồn kho rùi mà!
chưa có hóa đơn về thì làm sao mà ghi nhận thuế được cơ chứ!

Mình nói nhé, nếu hóa đơn chưa về thì bạn theo dõi nó thế nào đây. thực chất khoản thuế này mình đc khấu trừ nên nó có bản chất như ts của doanh nghiệp, bạn không theo dõi nó thế thì nó sẽ nằm ở đâu????
Do vậy ta dùg tk138 để theo dõi khoản thuế gtgt mình chưa lấy được hóa đơn.

một ví dụ tươg tự nhé: bên bạn mua bảo hiểm cho cái xe ô tô công ty, khi xảy ra tai nạn bên bạn đã làm xong mọi thủ tục rồi, họ chấp nhận thanh toán nhưng giờ họ chưa giải ngân được vậy khi họ chấp nhận thanh toán thì mình phải ghi nhận là họ đang nợ mình khoản bảo hiểm đó bằg tk138 chứ, ở đây cũng vậy. họ phải trả hóa đơn nhưng họ chưa trả thì có nghĩa là họ đang nợ mình khoản thuế đó do vậy phải theo dõi trên 138.

Nghe vòg quanh quá phải hông, các bác vô tham gia ý kiến đê:dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Nợ 156
Nợ 138 (thuế GTGT)
Có 331,111,112
b) Hóa đơn về:
Nợ 133
Có 138
Từ lúc cha sanh mẹ dưỡng tới giờ, xạo chưa bao giờ thấy định khoản trên, chắc trình độ của xạo còn quá non nớt.
Nếu tk 138 bạn ghi là thuế GTGT, dzậy tk 133 tên là gì :k4929481:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Từ lúc cha sanh mẹ dưỡng tới giờ, xạo chưa bao giờ thấy định khoản trên, chắc trình độ của xạo còn quá non nớt.
Nếu tk 138 bạn ghi là thuế GTGT, dzậy tk 133 tên là gì :k4929481:

Theo dõi khoản thuế bến kia còn nợ mình chưa trả. thế bạn không hạch toán khoản thuế đó chờ cho tới khi có hóa đơn sao??? nguyên tắc kế toán là theo dõi trong sổ sách chứ không phải là nhớ trong đầu hay sao??? trả lời hộ tôi cái này

Kiểm toán viên cty tui hướng dẫn như vậy. Tui thấy như vậy là hợp lý chứ không thể chờ hóa đơn về rồi mới hạch toán mà hạch toán vô tk133 là chưa đủ căn cứ.

Bác Muontennguoi vô tham gia với tụi em đi:gatdau::gatdau:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Nếu bạn dùng tk 138 thì bạn hiểu gì về nó, bản thân nó là "khoản phải thu khác", nếu bạn treo thuế GTGT đầu vào dc khấu trừ 133 trên 138 thì trong tháng hóa đơn chưa về mà cuối tháng bạn phải khóa sổ, dzậy bạn sẽ ghi sổ làm sao? Nếu bên Thuế kiểm tra thì bạn sẽ chất vấn như thế nào với họ?
Ở đây, xạo ko có ý nói kiểm toán viên of bạn hạch toán sai, nhưng có lẽ cách của anh ta hạch toán là quá mới mẻ, với lại BTC chưa ghi vào sổ bộ, biết đâu sau này BTC chấp nhận thì sao, lúc đó xạo lại phải học theo cách kiểm toán viên của bạn đó.
:chupanh:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Theo dõi khoản thuế bến kia còn nợ mình chưa trả. thế bạn không hạch toán khoản thuế đó chờ cho tới khi có hóa đơn sao??? nguyên tắc kế toán là theo dõi trong sổ sách chứ không phải là nhớ trong đầu hay sao??? trả lời hộ tôi cái này

Kiểm toán viên cty tui hướng dẫn như vậy. Tui thấy như vậy là hợp lý chứ không thể chờ hóa đơn về rồi mới hạch toán mà hạch toán vô tk133 là chưa đủ căn cứ.

Bác Muontennguoi vô tham gia với tụi em đi:gatdau::gatdau:

thế có chắc là cty bạn sẽ đc khấu trừ đúng bằng số tiền trên tk 138 này ko?
giả sử như nó có phát sinh giảm giá hàng bán, hay là chiết khấu thương mại thì làm thế nào?
tóm lại là cái khoản này để đến khi nhận hóa đơn rùi hạch toán nhé.:matdeu::matdeu::matdeu:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

thế có chắc là cty bạn sẽ đc khấu trừ đúng bằng số tiền trên tk 138 này ko?
giả sử như nó có phát sinh giảm giá hàng bán, hay là chiết khấu thương mại thì làm thế nào?
tóm lại là cái khoản này để đến khi nhận hóa đơn rùi hạch toán nhé.:matdeu::matdeu::matdeu:

Khoản đưa trên TK138 chỉ là tạm tính, khi có hóa đơn về thì căn cứ vào hóa đơn để ghi nhận và điều chỉnh. Gỉa sử khỏa thuế này lại mua vô cuối năm, vậy lúc đó bạn không theo dõi cái này thì công nợ sẽ bị lệch, còn bạn hạch tóa: nơ156,nợ 133/có 331 như thế là không chính xác vì như vậy sẽ dễ dẫn tới nhầm lẫn, không theo dõi khỏa thuế này mà tận mấy tháng sau họ mới trả, thế thì nhỡ quên sao nên tốt nhất theo dõi trên TK138 tránh chuyện lệch công nợ với quên.

Tham gia tiếp đi bà con:quechua::quechua::quechua:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Theo dõi khoản thuế bến kia còn nợ mình chưa trả. thế bạn không hạch toán khoản thuế đó chờ cho tới khi có hóa đơn sao??? nguyên tắc kế toán là theo dõi trong sổ sách chứ không phải là nhớ trong đầu hay sao??? trả lời hộ tôi cái này

Kiểm toán viên cty tui hướng dẫn như vậy. Tui thấy như vậy là hợp lý chứ không thể chờ hóa đơn về rồi mới hạch toán mà hạch toán vô tk133 là chưa đủ căn cứ.

Bác Muontennguoi vô tham gia với tụi em đi:gatdau::gatdau:

Kiểm toán viên hướng dẫn vậy à bạn ? ,kiểm toán viên nào thế
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Kiểm toán viên hướng dẫn vậy à bạn ? ,kiểm toán viên nào thế

Thưa bạn tui làm trợ lý kiểm toán, còn nhắc tên chắc bạn cũng không biết nên bạn vui lòng không hỏi. Cái này chắc mọi người nghe mới nhưng hãy xem xét mây chỗ tôi phân tích xem có hợp lý hay không??:rachoa::rachoa::k4232942::k4232942:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Khoản đưa trên TK138 chỉ là tạm tính, khi có hóa đơn về thì căn cứ vào hóa đơn để ghi nhận và điều chỉnh. Gỉa sử khỏa thuế này lại mua vô cuối năm, vậy lúc đó bạn không theo dõi cái này thì công nợ sẽ bị lệch, còn bạn hạch tóa: nơ156,nợ 133/có 331 như thế là không chính xác vì như vậy sẽ dễ dẫn tới nhầm lẫn, không theo dõi khỏa thuế này mà tận mấy tháng sau họ mới trả, thế thì nhỡ quên sao nên tốt nhất theo dõi trên TK138 tránh chuyện lệch công nợ với quên.

Tham gia tiếp đi bà con:quechua::quechua::quechua:

vậy tk 138 và 331 ở đây có theo dõi cho một đối tượng và trong cùng một tình huống nghiệp vụ không?
138 là phải thu khác từ người bán
331 là phải trả người bán...
bạn không thấy là nó rắc rối hay sao? :chongmat::chongmat::chongmat::chongmat:
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

Thưa bạn tui làm trợ lý kiểm toán, còn nhắc tên chắc bạn cũng không biết nên bạn vui lòng không hỏi. Cái này chắc mọi người nghe mới nhưng hãy xem xét mây chỗ tôi phân tích xem có hợp lý hay không??:rachoa::rachoa::k4232942::k4232942:

Thế hèn gì làm theo kiểu chụp giật, tùy vào tính huóng mà hạch toán,vì thời gian lấy hóa đơn quá lâu,không biết khi làm lấy, có lấy được không :tapta:, nên chả đem vào TK 138 mất công,cái này mà nếu để cuối năm ,kiểm toán hỏi đành giải thích :chetroi:, rõ khổ.
 
Ðề: Hạch toán giá vốn, doanh thu

vậy tk 138 và 331 ở đây có theo dõi cho một đối tượng và trong cùng một tình huống nghiệp vụ không?
138 là phải thu khác từ người bán
331 là phải trả người bán...

bạn không thấy là nó rắc rối hay sao? :chongmat::chongmat::chongmat::chongmat:

ở đây mình theo dõi khoản thuế người bán chưa trả hoá đơn cho mình->cùng nghiệp vụ rồi.
còn đoạn đỏ đó nếu thay 138 bằng 133 thì bạn trả lời được rồi. Vậy cuối năm có hàng về rồi nhưng hoá đơn chưa về thì bạn làm sao?? nếu bạn hạch toán vào TK133 trong khi hoá đơn chưa về thì sẽ là ghi nhận không đúng niên độ, vậy khi đó bạn xử lý thế nào?? TK138 chỉ là trung gian để theo dõi.:tapta::tapta::tapta:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top