Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Theo tôi đã viết hóa đơn ngày 27/07 rồi nhưng vấn đề là bạn đã kê khai thuế GTGT chưa? nếu kê khai rồi mà chưa nghi nhận ở tháng đó thì không được phép vì doanh thu luôn liên quan đến thuế nếu tháng sau mới hạch toán doanh thu thì không khớp với thuế VAT đầu ra. còn nếu chưa kê khai thuế thì sang 01/08 nghi nhận doanh thu cũng được. còn thuế thì kê khai bổ sung thôi
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Đúng theo quy trình là bạn xuất hóa đơn ngày nào thì phải ghi nhận doanh thu của ngày hôm đó, đằng này xuất tháng 07 nhưng bạn lại ghi doanh thu t8thì thấy không hợp lí cho lắm. vì khi bạn xuất HĐ thì bạn Báo cáo luôn HĐ đó rồi và đồng thời trân sổ sach1 kế toán phải phản ảnh trùng lặp với B/C thuế( số thuế đầu ra).
....

Báo cáo ở đâu vậy?

"Tờ khai thuế GTGT ..." .Tiêu đề người ta cho in khổ to đậm như thế...
Cầm đem nộp cho cơ quan thuế mà cũng không biết mình đem nộp cái gì hay sao ấy ...
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Vẫn còn chuyện: doanh thu chưa thực hiện.
Nếu doanh nghiệp lập hoá đơn sớm và giao cho khách hàng thì cả 2 cứ khai thuế GTGT theo tờ hoá đơn đó.
Nhưng vì hàng chưa giao nên quyền sở hữu hay là phần lớn rủi ro vẫn do DN chịu nên chưa tính là doanh thu được. Sẽ ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện.

Tuy về kế toán thì như thế, nhưng để dễ quản lý thuế TNDN thì cơ quan thuế vẫn bắt tính doanh thu chịu thuế.
Giả sử đến kỳ sau nếu có thay đổi về doanh số của phần doanh thu chưa thực hiện đó thì phải điều chỉnh hoá đơn và khai thuế phần điều chỉnh đó vào kỳ sau.

Nhà nước cứ thu thuế trước hà. Sợ để lâu rồi quên, thu sót thuế ...

Có mấy khi dân kế toán chúng ta chịu xuất hóa đơn khi khách hàng chưa chấp nhận mua hàng đâu nên chúng ta bàn luận ở đây theo hướng là đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu đi.

Theo mình thì không thể ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện được vì doanh thu chưa thực hiện chỉ cho phép "hạch toán số tiền khách hàng trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê TS, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư và phân bổ dần"


Theo mình đã xuất hóa đơn tháng nào thì phải ghi nhận doanh thu tháng đấy. Còn hàng chưa giao thì bạn có thể cho vào TK ngoài bảng 002 để theo dõi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Bàn đi đâu thế?
Chủ topic người ta hỏi cái gì mà bác đi phang ngang là "mấy khi dân kế toán chúng ta chịu xuất hóa đơn khi khách hàng chưa chấp nhận mua hàng đâu..."
Thế "mấy khi" là bao nhiêu khi? Có tình cờ mà "khi này" lại dính trong mấy khi đó không?
Chủ topic có nói là đang làm ngành nghề, lĩnh vực nào đâu?
Rồi vậy thì cái chỗ "chỉ cho phép ..." ... Sao biết là Gold 9999 không được phép?

Vậy rồi câu kết luận cuối cùng của bạn:
" Theo mình đã xuất hóa đơn tháng nào thì phải ghi nhận doanh thu tháng đấy. "
thành ra là tự mâu thuẫn với đoạn trích của chính bạn rồi.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Bàn đi đâu thế?
Chủ topic người ta hỏi cái gì mà bác đi phang ngang là "mấy khi dân kế toán chúng ta chịu xuất hóa đơn khi khách hàng chưa chấp nhận mua hàng đâu..."
Thế "mấy khi" là bao nhiêu khi? Có tình cờ mà "khi này" lại dính trong mấy khi đó không?
Chủ topic có nói là đang làm ngành nghề, lĩnh vực nào đâu?
Rồi vậy thì cái chỗ "chỉ cho phép ..." ... Sao biết là Gold 9999 không được phép?

Vậy rồi câu kết luận cuối cùng của bạn:
" Theo mình đã xuất hóa đơn tháng nào thì phải ghi nhận doanh thu tháng đấy. "
thành ra là tự mâu thuẫn với đoạn trích của chính bạn rồi.

Sorry vì đã nhầm đoạn chích dẫn đoạn của bạn vào. Mình muốn nói là nên bàn trong phạm vi đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vì thấy các bạn khác bàn về cả việc chưa đủ điều kiện doanh thu còn vấn đề mình muốn bàn với bạn là về doanh thu chưa thực hiện.

Còn theo mình thì không có gì mâu thuẫn cả vì xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu chứ mấy ông thuế ông ấy chẳng chịu đâu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Chẳng chịu thì kệ ổng.
"Ghi nhận doanh thu" là ghi sổ kế toán chứ liên can gì thuế?
Miễn là cuối năm trên tờ khai thuế TNDN có "tính doanh thu chịu thuế" luôn phần đó vào là được rồi.
Còn hàng tháng thì Thuế nào rảnh mà xem sổ doanh thu của cty để làm gì chứ?
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn


Chủ đề này rất hay để bàn luận.

Bản thân mình thì xuất hóa đơn tháng 7 thì ghi nhận doanh thu tháng 7 còn hàng mình sẽ cho vào TK 002 vì ở công ty mình khi khách hàng chấp nhận mua hàng và xác định thời điểm giao hàng với khách hàng rồi thì mới xuất hóa đơn.

Nhưng vấn đề bạn hỏi thì trong QĐ 48, phần phải tôn trọng một số quy định của TK 511, mục thứ 12 có ghi: "Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua hàng, thì trị số này không được coi là bán trong kỳ và không được ghi vào TK 511 ... mà chỉ hạch toán bào bên có TK 131 ... về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng cho người mua sẽ hạch toán vào TK 511 ... về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu."
Vậy không biết bạn đã thu tiền của khách chưa? Nếu thu tiền rồi thì bạn ghi N111/C131 và xuất hóa đơn tháng 7 còn doanh thu ghi vào tháng 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chẳng chịu thì kệ ổng.
"Ghi nhận doanh thu" là ghi sổ kế toán chứ liên can gì thuế?
Miễn là cuối năm trên tờ khai thuế TNDN có "tính doanh thu chịu thuế" luôn phần đó vào là được rồi.
Còn hàng tháng thì Thuế nào rảnh mà xem sổ doanh thu của cty để làm gì chứ?


Nếu bạn chỉ nói về việc ghi sổ thì đúng rồi nhưng mình muốn hỏi thêm là sổ và tờ khai lệch nhau cũng không sao a. Mình thì chưa làm vậy bao giờ, sổ và tờ khai của mình khớp với nhau.

Vậy bạn vui lòng hướng dẫn thêm về cách ghi sổ TK dthu chưa thực hiện vì trong QĐ 48 thì TK 3387 "hạch toán vào TK này số tiền khách hàng trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê TS, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư và phân bổ dần." có gì mâu thuẫn với cách ghi sổ của bạn không.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Mình cùng ý kiến với Pác Muontenguoi là sử dụng TK 3387. Khi hội đủ các điều kiện để ghi nhận doanh thu sẽ KC qua 511. Không nhất thiết xuất HD tháng nào là phải ghi nhận DT tháng đó.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo mình nghĩ khi công ty của bạn xuất hóa đơn ngày 27/07 thì bên mua cũng sẽ phải kê khai thuế đầu vào và bên bán là bên của bạn cũng phải kê khai thuế đầu ra cho thuế.
Còn việc bạn ghi nhận doanh thu thì theo nguyên tắc thì xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu
nếu bên mua chưa trả tiền thì ghi nhận vào Nợ phải thu thôi.
Còn việc ghi nhận doanh thu vào tháng 8 thì nếu khi quyết toán họ kiểm tra ra thì cũng chỉ coi là sai sót về nghiệp vụ của kế toán thôi.
Vì mình cũng đâu có hành vi trốn thuế đâu
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Nếu bạn chỉ nói về việc ghi sổ thì đúng rồi nhưng mình muốn hỏi thêm là sổ và tờ khai lệch nhau cũng không sao a. Mình thì chưa làm vậy bao giờ, sổ và tờ khai của mình khớp với nhau.
Hàng tháng chỉ có khai thuế GTGT chứ không phải là khai về doanh thu.
Con số nằm trong tờ khai thuế GTGT thì người ta cũng biết trước là [you] sẽ hoạnh hoẹ nên người ta đã né từ doanh thu và dùng từ "doanh số" thay vào đó rồi.
Coi lại coi phải hông , bạn?


Vậy bạn vui lòng hướng dẫn thêm về cách ghi sổ TK dthu chưa thực hiện vì trong QĐ 48 thì TK 3387 "hạch toán vào TK này số tiền khách hàng trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê TS, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư và phân bổ dần." có gì mâu thuẫn với cách ghi sổ của bạn không.
Chuẩn mực là những quy tắc chung nhất.
Còn chuyện mà bạn nói là quy định ghi TK theo QĐ... thì bạn hãy vứt cuốn sách đó đi.

BTC nào mà ra văn bản dạy nghề.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Không có văn bản nào quy định cho bạn trong trường hợp này .
- Bạn dự định thôi chứ chưa xuất hóa đơn phải không ? nếu không gấp thì bạn nên xuất HĐ vào ngày 1/8 và ghi nhận doanh thu cho dể
-nếu bắc buột phải xuất ngày 27/7 thì theo nguyên tắc chung của dân kế toán là phải ghi nhận DThu tháng 7, nhưng vì lý do vì đó bạn chưa giao hàng được thì chưa đủ điều kiện ghi nhân DT . Thì bạn làm như sau :
- Giá trị Hđơn này không được ghi nhận là DT chưa thực hiện nếu là mua bán hàng hóa dịch vụ
- Giá trị Hđơn này được ghi nhận là DT chưa thực hiện nếu cho cho thuê tài sản,khoản lãi trả chậm trả góp ...v..v chuẩn mực
- Bạn kê khai thuế GTGT nộp cho Cơ Quan thuế trong tháng 7, DThu bạn ghi nhận ngày 1/8 vẫn được nhưng phải có 1 bảng thuyết minh kèm theo tờ khai tháng 7 cho khoản chênh lệch chưa ghi DT mà nộp thuế .
Đây là ý kiến của mình bạn tham khảo nhé . chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

" Chuẩn mực là những quy tắc chung nhất.
Còn chuyện mà bạn nói là quy định ghi TK theo QĐ... thì bạn hãy vứt cuốn sách đó đi.

BTC nào mà ra văn bản dạy nghề."



Bạn có thể vui lòng giải thích rõ hơn về điều này không? Mình chưa hiểu được ý bạn muốn nói gì cả.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

TK 3387 "hạch toán vào TK này số tiền khách hàng trả trước cho 1 hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê TS, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, lãi tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư và phân bổ dần."
Đó là nói chung đại khái.
Kế toán khi đi làm thì ứng dụng theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ và định khoản, ghi sổ.

QĐ nào của Nhà nước mà hướng dẫn từng tình huống trong xã hội?
Sách mà bạn đọc đó mạo danh ai để làm bạn nghĩ rằng trong đó bắt buộc phải tuân theo từng câu từng chữ?

Lên mạng down cái QĐ48 về và đối chiếu xem phần nào gọi là "QĐ48" còn phần nào là do tác giả thêm mắm thêm muối vào.

Tất nhiên có những đoạn tác giả viết là đúng.
Nhưng bạn đọc sách thì phải tự chọn lọc kiến thức.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Hii. Hôm nay mình mới đọc bài của bạn. Mình cũng đồng tình với ý kiến của một số anh chị đó là khi bạn xuất HĐ đồng thời bạn ghi nhận doanh thu. Ngày 27/07/2008 Bạn hạch toán doanh thu nhưng ghi nhận nợ của khách hàng. Còn TH doanh thu sang tháng 8 mới ghi nhân như 1 số ý kiền đã nói thì cũng được nhưng TH này dễ bị thuế soi lắm có thể họ quy cho mình là định trốn thuế trong kỳ.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Chào gol9999 (vàng 4 số 9)
Mình xin góp ý cho câu hỏi của Gold9999 như thế này.
- Hoá đơn xuất ngày 27/07/2008 thì bạn đã kê khai trong tháng 07 rồi thì hãy chỉnh lại sổ sách vào trong tháng 07 luôn , chứ bạn chọn ghi doanh thu trong tháng 8 phức tạp quá,
- Nếu hoá đơn xuát ngày 27/07/2008 bạn quên kê khai thuế GTGT trong tháng 07 thì hãy hủy & thu hồi hoá đơn đó và xuất lại trong tháng 08.
- Còn vấn đề bạn đã xuất hoá đơn trong tháng 07/2008 rồi và đã kê khai trong tháng 7, nhưng bạn muốn phức tạp hơn ghi nhận doanh thu trong tháng 08/2008 thì vấn đề này các bạn đã trả lời phía trên rồi.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo mình khi bạn xuất hóa đơn cho khách hàng thì bạn nên ghi nhận doanh thu luôn trong tháng mà bạn xuất hóa đơn để kê thuế luôn.Vì nhà thuế chỗ mình yêu cầu là hóa đơn bán ra của tháng nào thì kê luôn tháng đó nếu bạn quên thì bạn làm bản giải trình bổ xung.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA:
KHI CÁC BẠN TRẢ LỜI NÊN ĐỌC KỸ CÁC BÀI ĐÃ TRẢ LỜI TRƯỚC ĐÓ.

Đã nói đi nói lại nhiều lần: xuất hoá đơn thì phải khai và nộp thuế GTGT.
Còn việc khai thuế doanh thu thì tính theo năm.

Ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế GTGT là 2 việc khác nhau.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

xin lỗi bạn!
minh không phải là dân kế toán, minh đang tìn hiểu về kế toán
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Bạn ơi, mình vừa mới ra trường nên chưa biết nhiều đâu
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo chế độ kế toán bạn xuất hóa đơn bán hàng (đã xác định tiêu thụ) thì bạn ghi nhận doanh thu đúng ngày đó.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top