Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

khà khà...Mình tranh luận thêm chút nữa nha letmyha. cứ bình tĩnh đã

Cái chỗ màu tím và chỗ màu xanh đó đang mâu thuẫn nhau đó. DN chưa giao hàng cho người mua thì liệu "phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa" đã thuộc về người mua chưa? ---> hạch toán vào DT kế toán có ổn ko nhỉ?

Trường hợp nếu "người mua đã ký hóa đơn và chấp nhận thanh toán" mà mình nói ở bài trên thì đương nhiên phải thỏa mãn các điều kiện mà VAS 14 yêu cầu rồi.
Xin mời tiếp tục...
:cheers1:
Rõ khổ! Bạn đọc lại bài đầu tiên của topic này đi! Ở đó, người hỏi có nói là Hóa đơn đã xuất ngày 27/7 nhưng đến ngày 1/8 mới giao. Dĩ nhiên cái đoạn mà bạn quote và highlight cho nó là... CHƯA GIAO HÓA ĐƠN chứ có nói là chưa giao hàng đâu??? Đọc lại từng câu chữ của Let viết rồi chịu khó phân tích một tí bạn nhé! Thân,
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Rõ khổ! Bạn đọc lại bài đầu tiên của topic này đi! Ở đó, người hỏi có nói là Hóa đơn đã xuất ngày 27/7 nhưng đến ngày 1/8 mới giao. Dĩ nhiên cái đoạn mà bạn quote và highlight cho nó là... CHƯA GIAO HÓA ĐƠN chứ có nói là chưa giao hàng đâu??? Đọc lại từng câu chữ của Let viết rồi chịu khó phân tích một tí bạn nhé! Thân,

Nếu hóa đơn đã được lập rồi, người mua đã nhận hàng,chấp nhận thanh toán, quyền sở hữu và phần lớn rủi ro đã thuộc về người mua thì :việc ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu thuế không phụ thuộc vào việc giao hay chưa giao hóa đơn cho khách hàng.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Doanh thu ghi nhận nếu thỏa một trong hai trường hợp sau:
-Người bán đã chuyển giao hàng hóa,dịch vụ-tức thực hiện nghĩa vụ của mình
-Xuất hóa đơn GTGT
Trường hợp này bạn ghi nhận doanh thu vào ngày 27/07/08 chứ không phải là ngày 01/08/08.Bạn ghi nhận vào ngày tháng 08, thuế GTGT khai tháng 7, trong khi đó ghi nhận thuế vào tháng 08,tức bị lệch.Nếu hóa đơn đầu vào thì không sao, nhưng hóa đơn đầu ra thìcos vấn đề.Bạn xem lại.
Thân chào

Thực ra thì chẳng ai bắt bẻ việc này cả miễn là trong niên độ kế toán đó phải hạch toán đủ.

Việc xác định doanh thu trong kỳ chỉ có một mục đích duy nhất để xác định số thuế TNDN phải nộp trong kỳ.

Tuy nhiên, tuân thủ chế độ kế toán thì vẫn tốt hơn.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Doanh thu ghi nhận nếu thỏa một trong hai trường hợp sau:
-Người bán đã chuyển giao hàng hóa,dịch vụ-tức thực hiện nghĩa vụ của mình
-Xuất hóa đơn GTGT
Trường hợp này bạn ghi nhận doanh thu vào ngày 27/07/08 chứ không phải là ngày 01/08/08.Bạn ghi nhận vào ngày tháng 08, thuế GTGT khai tháng 7, trong khi đó ghi nhận thuế vào tháng 08,tức bị lệch.Nếu hóa đơn đầu vào thì không sao, nhưng hóa đơn đầu ra thìcos vấn đề.Bạn xem lại.
Thân chào

Gold 9999 thân mến! Nếu bạn đã suất HĐ cho khách hàng vào ngày 27/7/2008 thì đương nhiên bạn phải ghi nhận doanh thu vào ngày đó. Chứ làm sao ghi nhận DT vào 1/8/2008 đc. Mà kê khai thuế thì bạn cũng phải kê hoá đơn đó vào T7 chứ ko thể kê vào T8 đâu. Cẩn thận không bị phạt đó. Chúc may mắn,
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Nếu hóa đơn đã được lập rồi, người mua đã nhận hàng,chấp nhận thanh toán, quyền sở hữu và phần lớn rủi ro đã thuộc về người mua thì :việc ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu thuế không phụ thuộc vào việc giao hay chưa giao hóa đơn cho khách hàng.

Tóm lại, theo Trongkttv thì hóa đơn xuất ngày 27/7 ghi nhận doanh thu vào ngày 1/8 được hay không???

cuncon-kiss nói:
Gold 9999 thân mến! Nếu bạn đã suất HĐ cho khách hàng vào ngày 27/7/2008 thì đương nhiên bạn phải ghi nhận doanh thu vào ngày đó. Chứ làm sao ghi nhận DT vào 1/8/2008 đc. Mà kê khai thuế thì bạn cũng phải kê hoá đơn đó vào T7 chứ ko thể kê vào T8 đâu. Cẩn thận không bị phạt đó. Chúc may mắn,
Hóa đơn đầu ra tháng 7 vẫn kê khai được vào tháng 8 nhưng doanh nghiệp phải làm thêm một động tác nữa là... tự tính ngày nộp chậm cho tờ hóa đơn đó và nộp phạt tiền thuế đầu và cả tiền phạt chậm nộp cho tờ hóa đơn đó.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Vậy hã, nhưng mà nếu như là chuẩn bị xuất cho hôm sau thi sau hã bạn.
Ví dụ :
Bán hàng xúất hóa dơn ngày hôm nay vào lúc 4h59 phút
Nhưng mà lúc 4 giờ đã phải cập nhật doanh thu rồi. thì đương nhiên hóa đơn xuất lúc 4h59 sẽ kết chuyển doanh thu vào ngày hôm sau chứ đúng không bạn
Theo công ty mình thì Tính doanh thu theo từng đơn hàng và cập nhật hằng ngày, còn hóa dơn thì cuối tháng mới xúât một lần
Theo bạn thì những hóa đơn bán lẽ và hóa đơn thông thường, thì sẽ tính thuế làm sau, có đưa vào báo cáo thuế không, và làm thế nàotính thuế nhưng hóa đơn đó.
Thank For you very much
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Tóm lại, theo Trongkttv thì hóa đơn xuất ngày 27/7 ghi nhận doanh thu vào ngày 1/8 được hay không???

-Theo luật thuế thì: Hóa đơn xuất vào 27/7 thì phải kê khai và nộp thuế GTGT trong kỳ tính thuế T7
-Theo luật kế toán thì:Hóa đơn xuất ngày 27/7 thì thời điểm ghi nhận DT phải căn cứ xem đã thõa mãn 5 điều kiện quy định tại chuẩn mực số 14 hay chưa.
Thân!
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

-Theo luật thuế thì: Hóa đơn xuất vào 27/7 thì phải kê khai và nộp thuế GTGT trong kỳ tính thuế T7
-Theo luật kế toán thì:Hóa đơn xuất ngày 27/7 thì thời điểm ghi nhận DT phải căn cứ xem đã thõa mãn 5 điều kiện quy định tại chuẩn mực số 14 hay chưa.
Thân!

Cuối cùng, sau một hồi vòng vo thì Trong cũng đã có một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của chủ topic này rồi đấy! :cheers1:
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo mình biết thì khi đã xuất hóa đơn, người bán chấp nhận trả tiền thì bạn phải hạch tóan doanh thu ngay. Nhưng ở đây bạn ko đề cập tới việc Khách hàng có thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hay ko.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo mình biết thì khi đã xuất hóa đơn, người bán chấp nhận trả tiền thì bạn phải hạch tóan doanh thu ngay. Nhưng ở đây bạn ko đề cập tới việc Khách hàng có thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán hay ko.
Nguyên tắc, khách hàng đồng ý mua món hàng đó hay dịch vụ đó thì người bán mới xuất hóa đơn và giao hàng rồi thu tiền hoặc thu tiền trước khi xuất hóa đơn. Nếu giao đúng hàng, đúng hạn thì không có khách hàng nào từ chối thanh toán tiền mà chỉ là việc thanh toán nhanh hay chậm mà thôi bạn àh ngoại trừ những khách hàng dỡ chứng nhưng không đáng kể, nếu khách hàng không chịu thanh toán tiền hay thanh toán chậm thì người bán có quyền "rút" hàng về.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Thứ 1: Đây là trường hợp có thật (muốn quên hóa đơn) chứ ko phải là giải quyết tình huống trên lý thuyết.
Thứ 2: Đây là trường hợp sai sót của kế toán trong DN ko SD phần mềm hóa đơn GTGT tự in, hay là của các DN chưa có mặt trên sàn.
Thứ 3: đã kê khai thuế đầu ra trong tháng 7/2008 & thực sự có hàng xuất bán.

- Làm kế toán chuyện muốn quên ghi nhận hóa đơn hay chứng từ là chuyện thường gặp. Như vậy tờ hóa đơn xuất cho KH (theo ý nguyện của KH) trong T.7/2008, nhưng hàng thực xuất vào tháng 8/2008 hoặc hàng đã xuất trong tháng 7 nhưng muốn ghi nhận D,thu vào tháng 8
+ Về mặt thuế & pháp luật: hoàn toàn ko có vấn đề (Nếu đã kê khai thuế tháng 7/2008)
+ Về mặt chuyên môn (K.Toán) có sai sót nhưng ko sao cả.

Theo tớ thì đến 31/12/2008 bạn ghi nhận số D.thu của tờ hóa đơn này cũng ko chết con mẹ hàng lươn nào.

Quả thật Trung viết tương đối dễ diểu, nhưng tớ sẽ chứng minh cho Trung về mặt pháp luật và thuế có vấn đề ở đây nhé. Chỉ là một ví dụ nhỏ thôi nhé.

Hàng hóa này có thể liên quan tới thuế GTGT, ở công ty này xuất hóa đơn trước thời điểm đủ điều kiện hạch toán doanh thu thì vô hình chung công ty người mua sẽ có quyền khấu trừ thuế GTGT trước một tháng. Nếu công ty người mua đó có số thuế GTGT nộp hàng tháng luôn dương thì đây là hiện tượng lách thuế GTGT phải nộp trong tháng. Tất nhiên ở công ty bán hàng thì lỗi không lớn nhưng nếu chứng minh được có sự thông đồng ở đây thì có thể quy kết đây là trường hợp xuất khống hóa đơn đó
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Minh cũng nghi khi xuất hóa đơn là ghi nhận doanh thu liền, Cty mình xuất hóa đơn mà không thu tiền liền là chuyện thường, đôi khi khách hàng nợ, hoặc là người ta chuyển khoan, mình vẫn ghi nhận đó là doanh thu và báo cáo hóa đơn đầu ra trong tháng đó.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Quả thật Trung viết tương đối dễ diểu, nhưng tớ sẽ chứng minh cho Trung về mặt pháp luật và thuế có vấn đề ở đây nhé. Chỉ là một ví dụ nhỏ thôi nhé.

Hàng hóa này có thể liên quan tới thuế GTGT, ở công ty này xuất hóa đơn trước thời điểm đủ điều kiện hạch toán doanh thu thì vô hình chung công ty người mua sẽ có quyền khấu trừ thuế GTGT trước một tháng. Nếu công ty người mua đó có số thuế GTGT nộp hàng tháng luôn dương thì đây là hiện tượng lách thuế GTGT phải nộp trong tháng. Tất nhiên ở công ty bán hàng thì lỗi không lớn nhưng nếu chứng minh được có sự thông đồng ở đây thì có thể quy kết đây là trường hợp xuất khống hóa đơn đó

- Người bán đã kê khai thuế đầu ra T.7, người mua cũng kê khai thuế đầu vào T.7. Với thuế : + - = 0. Thử hỏi người mua khai trước 1 tháng chỗ nào, lách luật chõ nào hả Sẹo ?

- Xuất khống hóa đơn (bán HĐ) là dùng cho trường hợp xuất HĐ mà ko có hàng chứ, phải ko Sẹo.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

- Người bán đã kê khai thuế đầu ra T.7, người mua cũng kê khai thuế đầu vào T.7. Với thuế : + - = 0. Thử hỏi người mua khai trước 1 tháng chỗ nào, lách luật chõ nào hả Sẹo ?

- Xuất khống hóa đơn (bán HĐ) là dùng cho trường hợp xuất HĐ mà ko có hàng chứ, phải ko Sẹo.

Trung chú ý một chút nhé, người mua kê khai tháng 7 tức là tháng 7 người mua được khấu trừ thuế GTGT đó. Ví dụ nếu tháng 7 số thuế GTGT phải nộp của người mua trên tờ khai là 3 tỷ đồng, và nhờ cái hóa đơn GTGT của bên bán xuất vào tháng 7 đó được khấu trừ 2,9 tỷ đồng. Như vậy người mua tháng 7 chỉ phải nộp 100 triệu đồng => lách thuế chưa? mà đây không phải là lách thuế (bởi lách thuế thì không phạm luật, nhưng đây đã phạm luật rồi).

Bạn đồng ý chưa
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Khi bạn định xuất hóa đơn VAT bạn đã có phiếu xuất kho chưa , và mặt hàng ấy đang ở đâu . Nguyên tắc ghi nhận doanh thu là khi hàng đã chuyển sang chủ sở hữu khác , xác định doanh thu trong thời điểm xuất hóa đơn chứ không thời gian khác theo mình như vậy . Còn có chuẩn mực kế toán có hướng dẫn ghi nhận doanh thu nhưng mình không nhớ chính xác trong chuẩn mực thứ mấy (quên rồi ) thông cảm nhé ! hì ..
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

theo em bít thì để ghi nhận DT có 5 điều kiện:
-Dn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu SP hay HH cho người mua
-DN ko còn nắm quyền quyết định HH
-DT được xđ tương đối chắc chắn
-DN sẽ thu được hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch BH
- xđ được chi phí liên quan đến DT
Nếu ct anh thỏa mãn những điều trên là được rồi miễn sao mình làm đúng luật thôi.
TH làm đúng mà có sự khác biệt thì đã có thuế TNHL rồi! lo gi?:cheers1:
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Trung chú ý một chút nhé, người mua kê khai tháng 7 tức là tháng 7 người mua được khấu trừ thuế GTGT đó. Ví dụ nếu tháng 7 số thuế GTGT phải nộp của người mua trên tờ khai là 3 tỷ đồng, và nhờ cái hóa đơn GTGT của bên bán xuất vào tháng 7 đó được khấu trừ 2,9 tỷ đồng. Như vậy người mua tháng 7 chỉ phải nộp 100 triệu đồng => lách thuế chưa? mà đây không phải là lách thuế (bởi lách thuế thì không phạm luật, nhưng đây đã phạm luật rồi).

Bạn đồng ý chưa

Chưa đồng ý đâu:
Thế bạn ko tính cho người bán cũng phải kê khai thuế đầu ra vào tháng 7 ư.

Ở đây trên quan điểm kê khai thuế của CQ thuế thì Người mua kê khai đầu vào kỳ nào nếu người bán cùng kê khai kỳ đó, hay ngày ghi trên HĐ tháng nào thì cùng kê khai tháng đó thì ko có vấn đề gì
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Vẫn còn chuyện: doanh thu chưa thực hiện.
Nếu doanh nghiệp lập hoá đơn sớm và giao cho khách hàng thì cả 2 cứ khai thuế GTGT theo tờ hoá đơn đó.
Nhưng vì hàng chưa giao nên quyền sở hữu hay là phần lớn rủi ro vẫn do DN chịu nên chưa tính là doanh thu được. Sẽ ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện.

Tuy về kế toán thì như thế, nhưng để dễ quản lý thuế TNDN thì cơ quan thuế vẫn bắt tính doanh thu chịu thuế.
Giả sử đến kỳ sau nếu có thay đổi về doanh số của phần doanh thu chưa thực hiện đó thì phải điều chỉnh hoá đơn và khai thuế phần điều chỉnh đó vào kỳ sau.

Nhà nước cứ thu thuế trước hà. Sợ để lâu rồi quên, thu sót thuế ...
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Chưa đồng ý đâu:
Thế bạn ko tính cho người bán cũng phải kê khai thuế đầu ra vào tháng 7 ư.

Ở đây trên quan điểm kê khai thuế của CQ thuế thì Người mua kê khai đầu vào kỳ nào nếu người bán cùng kê khai kỳ đó, hay ngày ghi trên HĐ tháng nào thì cùng kê khai tháng đó thì ko có vấn đề gì

Đúng là đồng chí vẫn chưa hiểu ý Gã sẹo đưa ra rồi, thế có lẽ tớ phải học lại môn Văn thôi, thôi thì bạn cố gắng ngồi nghĩ một tý cái bài trả lời của tớ rồi ngồi cộng trừ một tý, phân biệt giữa người mua người bán, liên hệ cả hai công ty và bạn cố gắng hiểu ý Gã sẹo một tý để tớ đỡ phải viết văn thêm, Phù
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Đúng theo quy trình là bạn xuất hóa đơn ngày nào thì phải ghi nhận doanh thu của ngày hôm đó, đằng này xuất tháng 07 nhưng bạn lại ghi doanh thu t8thì thấy không hợp lí cho lắm. vì khi bạn xuất HĐ thì bạn Báo cáo luôn HĐ đó rồi và đồng thời trân sổ sach1 kế toán phải phản ảnh trùng lặp với B/C thuế( số thuế đầu ra).

vậy thì bạn ghi nhận doanh thu luôn đi, nhưng chưa thu tiền người mua, mà để t8 hãy ghi nhận số tiền thu đó.

Tháng 07 ghi
Nợ 131
Có 511
Có 3331

Tháng 08 ghi
Nợ 111,112
Có 131
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top