Ghi nhầm tài khoản Ngân Hàng - Hạch toán như thế nào?

Ðề: Hạch toán như thế nào

Tớ đã nói rùi
-Rút tiền từ TK ông GĐ ra nhập vào Cty là xong
-Ghi ông GĐ tạm ứng tiền
Hết

Cái này bậy nữa. Sao GĐ tạm ứng tiền được chứ ?
Chỉ qua là KH chuyển nhầm TK thôi mà.
Nếu Kế toán check TK Cty mà ko thấy khoản tiền này thì báo lại cho KH để KH kiểm tra lại và khi đó họ sẽ chuyển đúng cho Cty thôi.
Còn nếu không nữa thì GĐ rút tiền ra và nộp quỹ nói KH gửi trả là xong.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Hạch toán như gã sẹo thì có gì đâu mà sợ ...đơn giản chỉ thu lại nội bộ thôi.theo cái HĐ ghi nhầm TK của GĐ thì xem như GĐ đứng ra nhận dùm,có gì đâu:cheers1:
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Chào bác banglc, ở công ty em chưa gặp trường hợp ấy bao giờ chỉ phải làm tra soát và yêu cầu điều chỉnh lại số TK của đơn vị được chuyển tiền. Còn nếu gặp trường hợp ấy em phải hạch toán: Khi nhận giấy chuyển tiền
Nợ 1388/ có 131
Báo cáo giám đốc, em nói nhỏ nhé: bắt ổng nộp lại tiền cho cty(ổng có la cũng vểnh tai lên mà nghe)
Nợ 1111, 112 có 1388 (nếu dùng phần mềm phải tìm đúng mã của giám đốc đối với 1388)
Chúc bác luôn vui và công tác tốt nhé! Lần đầu tiên phải trả bài, em cũng hơi run bác ah! hihi. Have a new day!
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Bạn yêu cầu đối tác nhờ ngân hàng thu hồi số đã trả để chuyển lại vào TK của Cty
Hoặc bạn nhờ GĐ rút TM nộp vào Cty và xem như đối tác trả bằng TM. Không nên chuyển từ TK của GĐ sang TK Cty lúc đó bạn sẽ được uống Cafe sáng thôi
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Đúng rồi, mình nghĩ chỉ đơn giản nhờ GD rút TM nộp vào Cty thôi, hạn chế hạch toán lòng vòng kẻo rối tình rối mù lên.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Tiền chuyển về TK của cá nhân GD chẳng liên quan gì đến TK 112 của đơn vị bạn cả. Theo mình có 1 cach giải quyết rất đơn giản:báo cáo với bác GD nhờ bác ấy rút tiền ở TK ra rồi lên PT tiền mặt.
Ngoài ra chưa chắc Ngân hàng đã cho số tiền trên về tk của GD vì ko đúng tên ng hưởng thụ, hóa đơn là của doanh nghiệp mà tk của gd lại là cá nhân. Mình nghĩ thế đấy.
Sorry! Chưa đọc kỹ câu hỏi nên mới bé cái nhầm, thì ra đối tác chuyển về TK của GD rồi mới phát hiện ra à? GD bạn dễ tính à nha. GD tớ còn lâu mới cho biết gì về TK cá nhân của bác ấy, lộ hết cả bí mật thì sao?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,
Theo tôi chuyển nhầm thì chuyển lại. có thể chuyển tiền từ TK riêng của giám đốc về thằng TK công ty. nội dung diễn giải đầy đủ.
Kế toán chỉ khi có chứng từ gốc (giấy báo có của Ngân hàng) mới được hạch toán nghiệp vụ thu hồi nợ. còn việc trả nhầm chẳng liên quan gì đến kế toán. tài sản công ty có thay đổi gì trong việc trả nhầm đâu mà hạch toán.
Nhưng nếu vẫn muốn xác định thời điểm thanh toán nợ cho khách hàng vào thời điểm khách trả nhầm để tránh tính tiền phạt trả chậm cho khách theo hợp đồng thì có thể hạch toán như sau:
Nợ TK 138 (chi tiết phải thu Ông giám đốc)
Có TK 131
Chứng từ gốc kèm theo là bản photocopy chứng từ chuyển tiền nhầm của khách hàng vào TK của Ông Giám đốc
Khi nhận lại tiền từ Ông giám đốc kế toán ghi:
Nợ TK 111,112 thu hồi tiền trả nhầm của ...
Có TK 138 (chi tiết phải thu Ông giám đốc)
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

-Thanh toán hóa đơn cho khách hàng và ghi nhầm số TK cua công ty thành số TK cá nhân của giám đốc. Đến lúc bên đối tác chuyển tiền cho mình thì mới phát hiện nhầm TK. Hạch toán như thế nào?
- Khi tiền ở trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân của giám đốc thì hạch toán thế nào?
Mời bác [you] cho ý kiến! Thanks you,

Theo mình thì sẽ nhờ bên đối tác UNC lại cho bên cty mình vào đúng TK của cty rùi hạch toán bình thường N112/C131.

Tiền trong ngân hàng chuyển vào TK cá nhân cho GĐ thì coi như đó là tạm ứng cho ổng nên hạch toán N141/C112.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

+ Trường hợp có được cái giấy chuyển tiền đó và tài liệu hồi xưa em ghi là chuyển vào tài khoản giám đốc đó thì em căn cứ ghi :
Nợ 1388 (mã tên giám đốc)/Có 131
Khi giám đốc rút tiền chuyển về tài khoản hoặc quỹ tiền mặt của công ty thì ghi :
Nợ 111,112/Có 1388 (mã giám đốc)
+ Trường hợp không không có tài liệu gì cả thì cứ kệ nó (nhưng trường hợp này khi đối chiếu công nợ sẽ thấy lệch) => lại có tài lệu = > lại hạch toán như trên.

Ko biết bên bạn có hạch toán chia tách riêng ra 02 loại sổ ko. Nếu với bên thuế thì bạn ko nên hạch toán khoản nhầm đó qua 138 và cũng đừng nghĩ đến 112 khoản nhầm này bạn theo dõi ngoài thì tốt hơn.
bạn hạch toán qua TK111
VD: No 111
co 511
co 33311
hoac 131

Nếu bên thuế bạn hạch toán qua tài khoản 138 là phải thu khoản chuyển nhầm qua tài khoản nhầm này thì khác gì lậy ông tui ở bụi nè.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

VD: bán 1 lô hàng cho công ty A giá trị chưa thuế:500.000 thuế VAT 10% 50.000 Tổng giá TT550.000 bên mua nhận nợ
* Hạch toán:
Nợ 131: 550.000
có: 511:500.000
Có3331: 50.000
Đến khi thanh toán:
Nợ: 112 (nhưng không phải TK của công ty)
Có 131( chi tiết Cty A)
(như vậy TK 131 không cần phải bàn cãi nhưng mà Nợ thì cho vào TK nào
* Khi tiền ở trong TK của công ty mà giám đốc bảo đi chuyển vào TK của giám đốc để giám dốc chi thì hạch toán như thế nào?
Mà hạch toán
Nợ111
Có 131 (chi tiết cho giám đốc vay à)

1.Trường hợp trên hóa đơn u ghi hình thức tt bằng chuỷen khoản tớ nghĩ u nên chuyển tiền từ TK của GĐốc sang TK của Cty, chỉ có vậy u nới dễ dàng hoạch toán và đối chiếu công nợ với Ngân hàng. Còn cq thuế sau này có hỏi về giấy báo có, bạn giải thích như vậy.
2. Trường hợp u ghi trên hđơn là TM thì đơn giản thôi, rút tiền trog TK của Gđốc ra nộp vào quỹ Cy và tất nhiên u chỉ hoạch toán N111/C131 thôi.
Chúc may mắn!
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

theo mình nghĩ cứ rút tiền từ tk của gđ về tk của công ty để tránh trường hợp ngoài ý muốn là gđ của bạn biến số tiền đó thành tiền của cá nhân vì đó là lỗi do bạn mà.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

+ Trường hợp có được cái giấy chuyển tiền đó và tài liệu hồi xưa em ghi là chuyển vào tài khoản giám đốc đó thì em căn cứ ghi :
Nợ 1388 (mã tên giám đốc)/Có 131
Khi giám đốc rút tiền chuyển về tài khoản hoặc quỹ tiền mặt của công ty thì ghi :
Nợ 111,112/Có 1388 (mã giám đốc)
+ Trường hợp không không có tài liệu gì cả thì cứ kệ nó (nhưng trường hợp này khi đối chiếu công nợ sẽ thấy lệch) => lại có tài lệu = > lại hạch toán như trên.

pác nói rất đúng ah, khi khách hàng chuyển tiền vào TK của GD thì ghi N1388, khi chuyển tiền vào TK của cty ghi N111,112/C1388:happy3:
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Trường hợp 2: Bạn chuyển tiền vào TK của giám đốc đẻ GĐ chi thì cứ xem đó là 1 khoản GĐ tạm ứng: N141/C112, trên UNC ghi rõ là tạm ứng cho GĐ là xong
Lý do tạm ứng là gì? cứ thích ứng là ứng được sao bạn:hypo:?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hạch toán nhầm này thì không có gì phải bận tâm. Bạn lên ngân hàng xin giấy điều chỉnh thay đổi TK giám đốc thành công ty ấy. Họ sẽ chuyển tài khảon Giám đốc sang TK công ty bạn. Chuyện này làm tờ giấy là xong
Chào
NH chỉ được thay/sửa đổi lệnh chuyển tiền khi: Tiền đó chưa ghi có cho TK người thụ hưởng hoặc tên và số TK không trùng nhau (khi đó hoặc tên TK sai hoặc số TK sai) nên không thực hiện việc chuyển tiền được. Còn Nếu đã chuyển xong tiền rồi, thì chỉ có chủ TK (là ô Giám đốc) mới có quyền chuyển tiền từ TK của ông ấy được. Nên bạn chỉ có cách là nhờ ô Giám đốc thực hiện 1 trong 3 phương án sau, tùy theo phương thức thanh toán ghi trong hóa đơn:
1. phương thức TT bằng TM/CK: Bạn nhờ ông GĐ rút tiền mặt và nộp quỹ. cách này đơn giản nhất.
2. Phương thức TTbằng CK: Nhờ ông GĐ chuyển trả lại người mua rồi người mua thanh toán lại bình thường vào TK của công ty; hoặc
3. nhờ ô GĐ chuyển thẳng vào TK của công ty, lúc đó chứng từ kèm theo sẽ phức tạp hơn vì phải đầy đủ để giải trình hết sự việc nhầm lẫn này. Bởi vì nếu đó là số tiền lớn, sau này không may cơ quan kiểm tra hình sự hóa vẫn đề thì rắc rối.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán như thế nào

Vấn đề là HD đó Cty bạn có làm hợp đồng không?
Nếu không làm Hợp đồng thì vấn đề rất đơn giản:Bạn ko cần phải hạch toán khoản tiền trong TK của GD mà HT
Nợ 111(rút tiền từ TK giám đốc về )
Có 511
Co331
Nếu có Hợp đồng thì hạch toán như bạn Gã Sẹo đó
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Theo tôi thì nếu không liên quan đến phí chuyển tiền (vì một số công ty trả lại phí chuyển tiền cho khách hàng) thì cứ rút tiền từ tài khoản của GĐ về và định khoản như là khách hàng trả bằng tiền mặt cũng ổn rồi.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Sao bạn ko thử hạch toán theo kiểu tiền đang chuyển nhỉ:
KH trả tiền nhưng chưa nhận được tiền :
Nợ TK 113
Có TK131
Khi GĐ trả lại tiền vào TK của bạn thì hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 113
Đây là mang tính vận dụng , các bạn xem thử có được ko?
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Lúc này bạn phải phân biệt tài khoản của giám đốc cũng chỉ là một cá nhân nào đó không liên quan đến công ty, vì vậy nếu công ty khách hàng của bạn chuyển nhầm vào tài khoản của TK giám đốc thì Giám đốc bạn nên chuyển trả lại số tiền đấy cho họ và gửi thông báo đính chính lại số tài khoản của công ty bạn cho chính xác để họ chuyển trả cho bạn thế thôi, theo mình chưa ảnh hưởng đến sổ kế toán của bạn nên bạn không phải hạch toán gi đâu
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

bạn cứ chuyển tiền từ TK của giám đốc sang TK của công ty rồi hạch toán là được nhung bạn phai trả tiền phí vì ban đã nhầm mà
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Sao các bạn cứ nghĩ rắc rối thế. Hãy đơn giản mọi vệc đi.
TK của Giám đốc là TK cá nhân, không liên quan gì đến TK cty. Vậy nên phía khách hàng mới khổ chứ không phải là bạn. Bạn chỉ việc lấy tiền từ TK của giám đốc về nhập quỹ. ghi N 111/C131. Nếu muốn ghi vào TK NH thì, lấy tiền đó chuyển vào TK của Cty là được rồi. Ghi N112/C131. VD: Ông A mua hàng của bạn nhưng ông B trả tiền. OK.
Chúc thành công.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào

Hjx sao lại là phía khách hàng mới khổ ?lỗi do phía mình ghi nhầm TK cho khách hàng chứ bộ.Theo em coi như GD trả nợ hộ tiền hàng cho khách hàng .vậy là ok rùi .mà có lẽ đến giờ này anh Banglc cũng có cách giải quyết rùi đấy các bác ah
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top