Các bạn thân mến. Công ty tớ có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế. Em có mấy vấn đề sau mong được giúp đỡ:
1. Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD không chịu thuế có được tính luôn vào giá trị của hàng hóa dịch vụ không?
2. Phần thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế thì hạch toán vào sổ hàng tháng như thế nào? Và cuối năm khi làm bảng phân bổ điều chỉnh số thuế GTGT được khấu trừ năm, nếu có tăng giảm thì hạch toán như thế nào?
Các bạn, các anh các chị giúp em nhé. Em đang mơ hồ không hiểu phải làm như thế nào? và phải làm thế nào cho đúng?
1. Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng cho SXKD không chịu thuế có được tính luôn vào giá trị của hàng hóa dịch vụ không?
2. Phần thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế thì hạch toán vào sổ hàng tháng như thế nào? Và cuối năm khi làm bảng phân bổ điều chỉnh số thuế GTGT được khấu trừ năm, nếu có tăng giảm thì hạch toán như thế nào?
Các bạn, các anh các chị giúp em nhé. Em đang mơ hồ không hiểu phải làm như thế nào? và phải làm thế nào cho đúng?