doanh thu âm thì làm sao

Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Triết chưa hạch toán kiểu như rồng lần nào hết.
Trên TK 4212 trong năm đã thể hiện Nợ và Có rồi giờ ko bít chuyển cái gì nữa ???
Rồng giải thích các bút toán trên được ko ???
Và từ Quý 2 sang Quý 3 mà sao lại xuất hiện 4211. :confuse1: :confuse1:
Thân !!!

+ Ngày xưa khi chưa có thông tư 60/2007/TT-BTC và 134/2007/TT-BTC thì cuối mỗi năm sẽ phát sinh nghiệp vụ trên, nhưng từ hồi có 2 con thông tu trên ra thì cuối mỗi quý đều xác định lời lỗ để nộp thuế TNDN tạm tính, và số lỗ này không cần đăng ký chuyển như trước nữa, theo đó trong sổ sách nhất là báo cáo nội bộ bên tớ phải chi tiết và theo dõi cái khoản lỗ luân chuyển kia theo quý cho tới cuối năm khi quyết toán thuế thu nhập DN nếu lỗ thì tiếp tục hạch toán số lỗ khi quyết toán thuế TNDN kia chuyển sang Q1 của năm sau, cứ như thế....:cheers1:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Đã lỗ rồi thì không cần hạch toán gì cả, vì chi phí thuế và chi khó kế toán khác nhau, lỗ có thể chuyển sang các kỳThân chào
-----------------------------------------------------------------------------------------


Tôi thấy khi lỗ thì không cần hạch toán, quý II làm tạm tính thì có mục chuyển lỗ trên tờ khai rồi, cần gì hạch toán nữa chứ.

Hihi, Anh Sĩ ơi,nếu anh không hạch toán, em là kế toán cấp dưới của anh em hỏi anh nhé, vậy anh hạch toán chuyển lỗ từ năm 2007 sang quý I năm 2008 như thế nào ạ, theo kế toán cùi bắp của em thì ngày xưa khi quyết toán năm xong làm tạm tính thuế TNDN của năm sau hạch toán như bác Rồng và đợi tới tận quyết toán năm tới này, nhưng bây giơ nộp thuế TNDN theo quý,theo như anh kế toán trưởng Văn Sĩ thì cũng không cần luôn ạ, cứ vác cái biểu mẫu ra rồi em ghi trên đó thôi, còn trong sổ sách thì khỏi cần thể hiện, vậy nếu sếp mà hỏi anh là lỗ anh đã chuyển như thế nào trong sổ sách thì anh kế toán trưởng Văn Sĩ cũng nói khỏi cần chuyển trong sổ chỉ cần chuyển trên biểu mẫu là được ạ, hơi mơ hồ phải không ta :confuse1:
Nếu bình thường ko có ai hỏi thì cứ im ỉm mà làm anh Sĩ nhỉ, nhưng khi có ai đó hỏi xem như thế nào thì âm ư khổ lắm ạ, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong :cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Hihi, Anh Sĩ ơi,nếu anh không hạch toán, em là kế toán cấp dưới của anh em hỏi anh nhé, vậy anh hạch toán chuyển lỗ từ năm 2007 sang quý I năm 2008 như thế nào ạ, theo kế toán cùi bắp của em thì ngày xưa khi quyết toán năm xong làm tạm tính thuế TNDN của năm sau hạch toán như bác Rồng và đợi tới tận quyết toán năm tới này, nhưng bây giơ nộp thuế TNDN theo quý,theo như anh kế toán trưởng Văn Sĩ thì cũng không cần luôn ạ, cứ vác cái biểu mẫu ra rồi em ghi trên đó thôi, còn trong sổ sách thì khỏi cần thể hiện, vậy nếu sếp mà hỏi anh là lỗ anh đã chuyển như thế nào trong sổ sách thì anh kế toán trưởng Văn Sĩ cũng nói khỏi cần chuyển trong sổ chỉ cần chuyển trên biểu mẫu là được ạ, hơi mơ hồ phải không ta :confuse1:
Nếu bình thường ko có ai hỏi thì cứ im ỉm mà làm anh Sĩ nhỉ, nhưng khi có ai đó hỏi xem như thế nào thì âm ư khổ lắm ạ, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong :cheers1:

Em đọc lại đề bài của chủ Topic rồi ý kiến Nik ảo ah :dapghe: :dapghe:
Ở đây Quý 2 chuyển sang Quý 3. Đọc kỹ nhé.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Được bạn à, Quý 2 bạn lỗ thì bạn hạch toán
Nợ TK 4212
Có TK 911
Sang quý 3 thì bạn hạch toán chuyển lỗ sang
Nợ TK 4211
Có TK 4212

Thân chào!

Hihi, Anh Sĩ ơi,nếu anh không hạch toán, em là kế toán cấp dưới của anh em hỏi anh nhé, vậy anh hạch toán chuyển lỗ từ năm 2007 sang quý I năm 2008 như thế nào ạ, theo kế toán cùi bắp của em thì ngày xưa khi quyết toán năm xong làm tạm tính thuế TNDN của năm sau hạch toán như bác Rồng và đợi tới tận quyết toán năm tới này, nhưng bây giơ nộp thuế TNDN theo quý,theo như anh kế toán trưởng Văn Sĩ thì cũng không cần luôn ạ, cứ vác cái biểu mẫu ra rồi em ghi trên đó thôi, còn trong sổ sách thì khỏi cần thể hiện, vậy nếu sếp mà hỏi anh là lỗ anh đã chuyển như thế nào trong sổ sách thì anh kế toán trưởng Văn Sĩ cũng nói khỏi cần chuyển trong sổ chỉ cần chuyển trên biểu mẫu là được ạ, hơi mơ hồ phải không ta :confuse1:
Nếu bình thường ko có ai hỏi thì cứ im ỉm mà làm anh Sĩ nhỉ, nhưng khi có ai đó hỏi xem như thế nào thì âm ư khổ lắm ạ, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong :cheers1:

Chính việc kết chuyển N4211/C4212 như Dragon489 mới làm cho BCTC giữa niên độ số liệu chõi nhau.

BCDKT tại ngày 30/9 thì cột "Số đầu năm" bạn sẽ lấy số đầu năm hay số đầu quý III?
TK 4211 và 4212 tên của nó là "Lợi nhuận năm ..." sao bạn sửa lại thành "Lợi nhuận quý ..."?

Nếu sếp bạn thắc mắc là vì bạn đã lập báo cáo sai.
BCTC qúy II: phải tính kết quả kinh doanh của 6 tháng, chứ không phải của chỉ riêng qúy II.
BCTC quý III: tính KQKD của 9 tháng.
Bảng chi tiết KQKD trong quý đó (kết quả hoạt động qua 90 ngày) chỉ là bảng chi tiết.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:
Bạn vần hạch toán như bình thương thôi lỗ kà chuyện bình thường mà, tháng sau cty bạn coa doanh thu thì lãi ngay đó mà nếu lỗ thì bận hạch toán lỗ và chuyển sang kỳ sau thế thôi bạn ạ
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Báo cáo tài chính giữa niên độ, bác xem lại có phải không nhỉ, đohc đề bài lại đi, lỗ thì chả có hạch toán, việc chuyển lỗ thẻ hiện trên tờ khai tạm tính rồi
Tân chào

Đập cho 1 phát vì cái tội không đọc kỹ bài trả lời của người ta.:dapghe:
Đập thêm phát nữa vì cái tội cẩu thả , viết sai chính tả. :banginvg1:
(Báo cho Vansi biết chuyện mật này: Smod đã khuyến cáo các Mod phải xoá thẳng tay các bài gửi của các mem cũ mà sai chính tả hoặc dùng ngôn ngữ chat. Lần này vì nể nang Vansi mà tôi 1 lần bất tuân thượng lệnh :sweatdrop:).

Bài tôi trả lời là trả lời cho VN113 nhá. Đọc lại xem phải không nào?
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Lỗ mà hạch toán gì, có ai hạch toán
Nợ TK 4211
Có TK 4212 bao giờ chưa
Khi lời thì hạch toán thêm chi phí thuế
THân chào

-----------------------------------------------------------------------------------------


Báo cáo tài chính giữa niên độ, bác xem lại có phải không nhỉ, đohc đề bài lại đi, lỗ thì chả có hạch toán, việc chuyển lỗ thẻ hiện trên tờ khai tạm tính rồi
Tân chào

-----------------------------------------------------------------------------------------


Chú mày dùng nick ảo trước tiên là bị oánh, sau đó khi công ty chuyển lỗ thì hạch toán cái gì , oạch
Thân chào

Cái gì mà dùng nick ảo thế pác, nói tầm bậy là oánh :dapghe: luôn đó, Ý kiến của em là các bác muốn làm như thế nào cũng được, em làm sao có lợi và tốt cho cá nhân em trong công việc của em và em nói ra cho mọi người tham khảo mà thôi, chứ mạnh ai người đó làm.

To @ muontennguoi thưa bác là em đã làm, cái gì em đã làm đã kiểm chứng, và được xác nhận thì em mới nói nhé bác, bác nói số liệu nó nhảy mà em chẳng thấy nó nhảy BCTC quý của em số vẫn đẹp, bảng cân đối kế toán vẫn cân, mọi chỉ tiêu báo cáo quý kể cả bên kiểm soát nội bộ lẫn bên BC thuế em vẫn ok, các bác cứ buông ra trên mấy cái tờ báo cáo không thôi, thì một cậu bé mới biết chữ cũng viết được, hệ thống TK có năm 2006 thời kỳ chỉ có tạm tính thuế đầu năm và quyết toán thuế cuối năm, bây giờ chia làm 4 lần em làm sao mà em dễ giải trình cho sếp, cứ gọi là tạm mượn TK 4211 và 4212 để giải trình đi cũng chẳng sao cả, bây giờ với câu hỏi của người hỏi hạch toán chuyển lỗ kia như thế nào mấy bác trả lời không hạch toán gì cả, nếu em là sếp em muốn phải thể hiện rõ ràng số lỗ đó ra thì các bác làm như thế nào?

Mời các pác có ý kiến!
To @ Vansi trước khi phát ngôn nên biết chính xác nhé, đừng phát ngôn tầm bậy như vậy người khác sẽ cười vì lối phát ngôn không nghĩ của bác.

Thân chào!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Các bác ơi, đề nghị tập trung vào chủ đề để giải thích rõ hơn cho tác giả muốn hỏi đi. Mình không phải là tác giả đưa ra vấn đề cần thắc mắc mà thấy các bác tranh luận quanh co mình thấy cũng búi luôn.
Bạn nói rõ xem những chi phí đó là do thành lập công ty phát sinh hay Công ty đã chính thức đi vào hoạt động nhưng chưa bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ và vẫn phải trả lương, các khoản chi phí phát sinh khác.
Trường hợp các chi phí đó liên quan đến thành lập công ty thì bạn tập hợp vào TK 242 và phân bổ dần.
Trường hợp công ty đã chính thức đi vào hoạt động, chưa có doanh thu nhưng phát sinh chi phí là chuyện bình thường. Bạn cứ kết chuyển lỗ bình thường nhé!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cái gì mà dùng nick ảo thế pác, nói tầm bậy là oánh :dapghe: luôn đó, Ý kiến của em là các bác muốn làm như thế nào cũng được, em làm sao có lợi và tốt cho cá nhân em trong công việc của em và em nói ra cho mọi người tham khảo mà thôi, chứ mạnh ai người đó làm.

To @ muontennguoi thưa bác là em đã làm, cái gì em đã làm đã kiểm chứng, và được xác nhận thì em mới nói nhé bác, bác nói số liệu nó nhảy mà em chẳng thấy nó nhảy BCTC quý của em số vẫn đẹp, bảng cân đối kế toán vẫn cân, mọi chỉ tiêu báo cáo quý kể cả bên kiểm soát nội bộ lẫn bên BC thuế em vẫn ok, các bác cứ buông ra trên mấy cái tờ báo cáo không thôi, thì một cậu bé mới biết chữ cũng viết được, hệ thống TK có năm 2006 thời kỳ chỉ có tạm tính thuế đầu năm và quyết toán thuế cuối năm, bây giờ chia làm 4 lần em làm sao mà em dễ giải trình cho sếp, cứ gọi là tạm mượn TK 4211 và 4212 để giải trình đi cũng chẳng sao cả, bây giờ với câu hỏi của người hỏi hạch toán chuyển lỗ kia như thế nào mấy bác trả lời không hạch toán gì cả, nếu em là sếp em muốn phải thể hiện rõ ràng số lỗ đó ra thì các bác làm như thế nào?

Mời các pác có ý kiến!
To @ Vansi trước khi phát ngôn nên biết chính xác nhé, đừng phát ngôn tầm bậy như vậy người khác sẽ cười vì lối phát ngôn không nghĩ của bác.

Thân chào!

Pác Rồng làm gì mà nóng tính thế nhỉ? Em chỉ thích mấy bài bác Vansi trả lời và các bài trả lời chung chung không dứt khoát, hướng dẫn người khác theo kiểu buông 1 câu cứ như thế mà làm không giải thích, có thể kinh nghiệm em tí tẹo nhưng em nghĩ khi trả lời bài cần giải thích tại sao được và tại sao không và theo luật nào, công văn nào, nghị định nào, thông tư hướng dẫn nào, chứ trả lời theo kiểu mà đem con bỏ chợ thì em chưa học em cũng trả lời đại đươc,

đó là suy nghĩ của em, mong các anh chị thông cảm:cheers1:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Mọi người trả lời cho bạn rùi đó.Mình khẳng định thêm là bạn cứ kết chuyển lãi, lỗ bình thường thôi có ảnh hưởng gì đâu. Thế người ta mới có cụm từ KC lãi-lỗ chứ, đâu phải lúc nào cũng lãi, phải không. Yên tâm đi nhé! Chúc thành công.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cho em hỏi lại nha.
Nếu chi phí liên quan trực tiếp dể tạo ra doanh thu thì làm sao kết chuyển được, phải treo chứ, khi nào mình có doanh thu mới kết chuyển dược (chuẩn mực kế toán ghi rõ chi phí và doanh thu phải phù hợp với nhau mừ.)
chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển trong tháng thì không bàn cãi.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Theo mình được biết thì những khoản chi phí lớn phát sinh trong tháng mà DN chưa có doanh thu thì phải trích và phân bổ cho hợp lý vào các tháng tiếp theo nữa.
Nhưng cuối năm vẫn phải kết chuyển lỗ bình thường.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cho em hỏi lại nha.
Nếu chi phí liên quan trực tiếp dể tạo ra doanh thu thì làm sao kết chuyển được, phải treo chứ, khi nào mình có doanh thu mới kết chuyển dược (chuẩn mực kế toán ghi rõ chi phí và doanh thu phải phù hợp với nhau mừ.)
chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển trong tháng thì không bàn cãi.

Chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu tại sao lại không kết chuyển được hả bạn, việc chi phí bỏ ra nhiều trong kỳ này mà doanh thu chưa có thì DN lỗ và kết chuyển lỗ này sang quý sau, sang quý sau do quý trước đã bỏ nhiều chi phí rồi quý này chủ yếu doanh thu là chính thì số thuế phải nộp sẽ nhiều, trừ lãi quý này cho lỗ quý trước sẽ tính ra số thuế phải nộp mà thôi không chạy đi đâu được bạn à :thumbdown:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:

Bạn ơi
Giờ mới là tháng 8 mà, đã fải cuối năm đâu mà bạn làm bít toán kết chuyển làm gì?
Dù đặc thù kinh doanh của công ty bạn là gì thì chuyện bỏ chi phí mới có doanh thu là chuyện bình thường
Thế nên tại thời điểm này doanh nghiệp của bạn mới có chi phí mà chưa có doanh thu la chuyện bth thui
bạn cứ hoạch toán bình thường nhé
cuối năm làm mới làm các bút toán kết chuyển để xđ KQKD chứ
hihi
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cái gì mà dùng nick ảo thế pác, nói tầm bậy là oánh :dapghe: luôn đó, Ý kiến của em là các bác muốn làm như thế nào cũng được, em làm sao có lợi và tốt cho cá nhân em trong công việc của em và em nói ra cho mọi người tham khảo mà thôi, chứ mạnh ai người đó làm.

To @ muontennguoi thưa bác là em đã làm, cái gì em đã làm đã kiểm chứng, và được xác nhận thì em mới nói nhé bác, bác nói số liệu nó nhảy mà em chẳng thấy nó nhảy BCTC quý của em số vẫn đẹp, bảng cân đối kế toán vẫn cân, mọi chỉ tiêu báo cáo quý kể cả bên kiểm soát nội bộ lẫn bên BC thuế em vẫn ok, các bác cứ buông ra trên mấy cái tờ báo cáo không thôi, thì một cậu bé mới biết chữ cũng viết được, hệ thống TK có năm 2006 thời kỳ chỉ có tạm tính thuế đầu năm và quyết toán thuế cuối năm, bây giờ chia làm 4 lần em làm sao mà em dễ giải trình cho sếp, cứ gọi là tạm mượn TK 4211 và 4212 để giải trình đi cũng chẳng sao cả, bây giờ với câu hỏi của người hỏi hạch toán chuyển lỗ kia như thế nào mấy bác trả lời không hạch toán gì cả, nếu em là sếp em muốn phải thể hiện rõ ràng số lỗ đó ra thì các bác làm như thế nào?


Thế rõ ràng nhé. Rồng cũng phải nói là tạm mượn đấy nhé.
Kết cấu hệ thống TK của người ta đã là hợp lý rồi.
4211: năm trước.
4212: năm nay.

Vậy thì hàng quý có lỗ hay lãi thì cứ dồn vào 4212 hết. Cần gì phải chuyển 4212 -> 4211?
Sang năm sau, 4212 dư Nợ hay dư Có gì gì thì cũng phang hết qua 4211.
Thực chất kết chuyển đó không cần lập CTGS, không cần hạch toán. Chỉ cần ghi đơn trên sổ chi tiết là đủ.


Như vậy người ta nói : không cần hạch toán gì cả . Sao Rồng lại không chịu?

Viện dẫn trường hợp riêng biệt của BGĐ cty của Rồng để rồi kết luận đó là Pháp Lệnh, là Luật, là đạo lý ... hay là cái gì gì đó bắt mọi người tuân theo?
Sếp muốn đọc hiểu sổ kế toán thì sếp phải đi học kế toán.
Nếu không thì kế toán phải lập bảng thuyết minh.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Bạn cứ hạch toán kết chuyển lỗ bình thường đi.cty của nana cũng vậy ,khi mới thành lập chi phí nhiều mà chưa có dt nên lỗ là chuyện bt mà.phải hok các pác :cheers1:

Nếu Cty mới thành lập thì chi phí thành lập DN phải phân bổ dần cho các năm đó bạn.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Mình cũng thấy như dragon 489 hợp lý đấy mình cứ kết chuyển như bình thường đây là điều tất yếu dn mới thành lập mà
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Theo tớ thấy, hình như Rồng nghiêng về kế toán nội bộ hơn thì phải. Mình thấy làm như Rồng thì nó sẽ luỹ kế và dẽ ktra, đưa ra số liệu để thuyết trình với sếp nhưng cái tên 2 TK 4211 và 4212 nó thế rồi, nếu sd để chuyển lợi nhuận giữa các quý thì nó lại bị chọi rồi. Không cần hạch toán chuyển 4212 sang 4211 hàng quý củng chẳng sao cả.
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

dung lo ban oi. lo la chuyen thuong neu hach toan dung va chi phi le thi ok thoi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top