Ðề: doanh thu âm thì làm sao
+ Ngày xưa khi chưa có thông tư 60/2007/TT-BTC và 134/2007/TT-BTC thì cuối mỗi năm sẽ phát sinh nghiệp vụ trên, nhưng từ hồi có 2 con thông tu trên ra thì cuối mỗi quý đều xác định lời lỗ để nộp thuế TNDN tạm tính, và số lỗ này không cần đăng ký chuyển như trước nữa, theo đó trong sổ sách nhất là báo cáo nội bộ bên tớ phải chi tiết và theo dõi cái khoản lỗ luân chuyển kia theo quý cho tới cuối năm khi quyết toán thuế thu nhập DN nếu lỗ thì tiếp tục hạch toán số lỗ khi quyết toán thuế TNDN kia chuyển sang Q1 của năm sau, cứ như thế....
Triết chưa hạch toán kiểu như rồng lần nào hết.
Trên TK 4212 trong năm đã thể hiện Nợ và Có rồi giờ ko bít chuyển cái gì nữa ???
Rồng giải thích các bút toán trên được ko ???
Và từ Quý 2 sang Quý 3 mà sao lại xuất hiện 4211.
Thân !!!
+ Ngày xưa khi chưa có thông tư 60/2007/TT-BTC và 134/2007/TT-BTC thì cuối mỗi năm sẽ phát sinh nghiệp vụ trên, nhưng từ hồi có 2 con thông tu trên ra thì cuối mỗi quý đều xác định lời lỗ để nộp thuế TNDN tạm tính, và số lỗ này không cần đăng ký chuyển như trước nữa, theo đó trong sổ sách nhất là báo cáo nội bộ bên tớ phải chi tiết và theo dõi cái khoản lỗ luân chuyển kia theo quý cho tới cuối năm khi quyết toán thuế thu nhập DN nếu lỗ thì tiếp tục hạch toán số lỗ khi quyết toán thuế TNDN kia chuyển sang Q1 của năm sau, cứ như thế....