doanh thu âm thì làm sao

Vanmay

Member
Hội viên mới
em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

lỗ 4mấy tr là chuyện bình thường thui k có j cả, bên mình quý 2 này lỗ 200 mấy tr thì sao
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Theo mình biết hạch toán vào kết chuyển lỗ được kết chuyển sang 242. Khi nào có phát sinh Doanh thu bạn phân bổ vào chi phí ( Lượm lặt...:smilielol5:)
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Theo mình biết hạch toán vào kết chuyển lỗ được kết chuyển sang 242. Khi nào có phát sinh Doanh thu bạn phân bổ vào chi phí ( Lượm lặt...:smilielol5:)

Nói rõ nghe coi bạn. Ý bạn nói chi phí trước khi Doanh nghiệp hoạt động hử???
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Nói rõ nghe coi bạn. Ý bạn nói chi phí trước khi Doanh nghiệp hoạt động hử???
Ở đây không bàn vấn đề Doanh nghiệp có hoạt động hay không hoạt động vì bạn ý hỏi rất chung chung :sweatdrop:
Nói tóm lại là DN có hay không hoạt động nhưng không có DT kìa :banginvg1:

:dapghe:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:

Bạn cứ hạch toán kết chuyển lỗ bình thường đi.cty của nana cũng vậy ,khi mới thành lập chi phí nhiều mà chưa có dt nên lỗ là chuyện bt mà.phải hok các pác :cheers1:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Mình cũng chưa rõ câu hỏi của bạn, đúng là ko có công ty nào hoạt động mà ko có doanh thu đâu
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Công ty làm ăn thì cũng có lời có lỗ chứ, Vanmay cứ hạch toán bình thương thôi không có gì phải lo cả!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Mình cũng chưa rõ câu hỏi của bạn, đúng là ko có công ty nào hoạt động mà ko có doanh thu đâu
Vấn đề là bạn hiểu như thế nào là hoạt động thôi.

Cty mới chỉ có quảng cáo mời chào mà chưa bán được hàng thì hoạt động quảng cáo mời chào đó có phải là hoạt động kinh doanh không?
Cty chỉ mới sản xuất sản phẩm nhập kho mà chưa bán được cái nào thì hoạt động để làm ra sản phẩm có phải là hoạt động sản xuất kinh doanh không?
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:


Không sao cả, DN bạn mới thành lập, hoặc đã thành lập đi vào hoạt động, các chi phí bỏ ra nhiều mà chưa thu lại được lợi nhuận thì việc DN bạn lỗ là chuyện bình thường, bạn kết chuyển lỗ cuối kỳ sau đó đưa phần lỗ ấy sang kỳ sau, theo quy định trong thông tư 60/2007/TT-BTC và thông tư 134/2007/TT-BTC thì DN tự xác định số lỗ trong kỳ được chuyển và không quá 5 năm,bạn cứ chuyển lỗ qua quý sau nhé!

Chúc bạn thành công!

Thân chào!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Vấn đề là bạn hiểu như thế nào là hoạt động thôi.

Cty mới chỉ có quảng cáo mời chào mà chưa bán được hàng thì hoạt động quảng cáo mời chào đó có phải là hoạt động kinh doanh không?
Cty chỉ mới sản xuất sản phẩm nhập kho mà chưa bán được cái nào thì hoạt động để làm ra sản phẩm có phải là hoạt động sản xuất kinh doanh không?

Câu hỏi của bác làm khó bạn rồi, tất cả các hoạt động trên của bác đều là hoạt động kinh doanh của DN.Vấn đề của nó là hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu quả cao hay không mà thôi!:cheers1:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:

Xin góp ý về cái này, bạn làm theo Bác rồng là chính xác zồi, cty không có doanh thu thì vẫn bình thường bạn nhé. Nhung huuthoai chỉ thắc mắc là hình như bạn hỏi bị nhầm hay sao vậy, nếu không có doanh thu mà có chi phí hợp lý thì lợi nhuận âm (chứ đâu có phải Doanh thu âm đâu nhỉ )?:cheers1::cheers1::sweatdrop:

Bạn đọc đoạn nào của đề bài mà nói chủ Topic nói Doanh thu âm vậy bạn. :confuse1:
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Theo mình biết hạch toán vào kết chuyển lỗ được kết chuyển sang 242. Khi nào có phát sinh Doanh thu bạn phân bổ vào chi phí ( Lượm lặt...:smilielol5:)

Theo mình biết hạch toán vào kết chuyển lỗ được kết chuyển sang 242. Khi nào có phát sinh Doanh thu bạn phân bổ vào chi phí

Cái thông tin này của you chỉ đúng khi chưa có QĐ 48 và 15 thui. Bi rờ thay đổi rùi. Cho dù trong tháng, quý không có doanh thu chỉ có chi phí thì cũng phải kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh chứ hok còn đựoc phân bổ vào 242, 142 như trước kia nữa. SURE!!!
HỎI:
Câu hỏi 309: (ngày 17/06/08) Tôi mới vào làm cho một công ty TNHH thành lập từ tháng 11/2007 (lĩnh vực thương mại) nhưng cho đến giờ vẫn chưa có doanh thu. Tháng 01/2008 công ty đã nộp BCTC và quyết toán thuế TNDN năm 2007. Quí 1/2008 có phát sinh một số chi phí nhưng chưa có doanh thu. Xin hỏi những chi phí này đưa vào TK loại 6 hay TK 242 để phân bổ dần (khi có doanh thu)? Trên BCTC năm 2007 có ghi 1 khoản chi phí quản lý doanh nghiệp là 12.000.000đ lương nhân viên và đã vào tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Gửi bài trả lời:
Trả lời:
Năm tài chính 2007 của công ty bạn chỉ có 2 tháng, không phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành của chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp, những chi phí này được ghi nhận vào TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp và phản ánh trên BCTC năm 2007, không được ghi nhận vào chi phí trả trước (TK 242).
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cho e hỏi chị Quynhduan la khi e lập tờ khai thuế TNDN tạm tính wí 2/2008 là lỗ 200tr (chưa có dthu)thì sang quí 3 cty e lãi thì e có đc kết chuyển số lỗ wí 2 sang wí 3 k? và hạch toán NTN?
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Chào các bạn. mình mới tham gia diễn đàn. có gì mong mọi người giúp đỡ thêm
Cho mình hỏi lại câu hỏi nha:
Chi phí tương ứng tạo ra doanh thu hay chi phí quản lý thôi.
Nếu là chi phí quản lý doanh nghiệp thì kết chuyển lỗ là đúng
Nếu là chi phí để trực tiếp tạo ra doanh thu thì kết chuyển lỗ là không đúng a nha, theo mình biết chuẩn mực kế toán ghi chi phí và doanh thu phải phù hợp
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cho e hỏi chị Quynhduan la khi e lập tờ khai thuế TNDN tạm tính wí 2/2008 là lỗ 200tr (chưa có dthu)thì sang quí 3 cty e lãi thì e có đc kết chuyển số lỗ wí 2 sang wí 3 k? và hạch toán NTN?

Được bạn à, Quý 2 bạn lỗ thì bạn hạch toán
Nợ TK 4212
Có TK 911
Sang quý 3 thì bạn hạch toán chuyển lỗ sang
Nợ TK 4211
Có TK 4212

Thân chào!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Cho e hỏi chị Quynhduan la khi e lập tờ khai thuế TNDN tạm tính wí 2/2008 là lỗ 200tr (chưa có dthu)thì sang quí 3 cty e lãi thì e có đc kết chuyển số lỗ wí 2 sang wí 3 k? và hạch toán NTN?
Chuyển sang bình thường nhé em !
Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm.

Được bạn à, Quý 2 bạn lỗ thì bạn hạch toán
Nợ TK 4212
Có TK 911
Sang quý 3 thì bạn hạch toán chuyển lỗ sang
Nợ TK 4211
Có TK 4212

Thân chào!
Việc chuyển lỗ Quý 2 sang Quý 3 chúng ta làm trên tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Làm gì có bút toán chuyển lỗ từ Quý 2 sang Quý 3 như thế Rồng.
TK 4211 là lợi nhuận năm trước chưa phân phối.
TK 4212 là lợi nhuận chưa phân phối năm nay mà.
Thân !!!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Chuyển sang bình thường nhé em !
Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm.


Việc chuyển lỗ Quý 2 sang Quý 3 chúng ta làm trên tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Làm gì có bút toán chuyển lỗ từ Quý 2 sang Quý 3 như thế Rồng.
TK 4211 là lợi nhuận năm trước chưa phân phối.
TK 4212 là lợi nhuận chưa phân phối năm nay mà.
Thân !!!

Cứ kết chuyển như vậy tới cuối năm nhé, trước đây mỗi năm tạm tính thuế TNDN một lần đầu năm và cuối năm quyết toán thuế TNDN 1 lần,còn bây giờ chia ra làm 4 lần nhé cuối năm QT thuế TNDN 1 làn
, Triết chưa làm báo cáo cho sếp khi sếp yêu cầu lần nào hả :confuse1: cứ viết ra độc trên cái báo cáo ấy thì ai mà chẳng viết được hả triết:smilielol5::cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

Được bạn à, Quý 2 bạn lỗ thì bạn hạch toán
Nợ TK 4212
Có TK 911
Sang quý 3 thì bạn hạch toán chuyển lỗ sang
Nợ TK 4211
Có TK 4212


Thân chào!
Triết chưa hạch toán kiểu như rồng lần nào hết.
Trên TK 4212 trong năm đã thể hiện Nợ và Có rồi giờ ko bít chuyển cái gì nữa ???
Rồng giải thích các bút toán trên được ko ???
Và từ Quý 2 sang Quý 3 mà sao lại xuất hiện 4211. :confuse1: :confuse1:
Thân !!!
 
Ðề: doanh thu âm thì làm sao

em xin chào dkt
lần đầu tiên em em vào diễn dàn thấy anh chị rất nhiệt tình vậy em mong anh chị có thể giúp em vấn đề này được không ạ
em mới đi làm kế toán được 2 tháng và vừa rồi em có làm song sổ nhật ký chung anh chị ạ và có vấn để đo là công ty em chỉ phát sinh chi phí và không có doanh thu
và khoản chi phí lên tới 48.960.000 đ
em hạch toán em và kết chuyển lỗ như thế có sao được không ạ
và nếu ko thì anh chị có thể giúp nói rõ cho em cách hạch toán như thế nào được không ạ
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
:hurray:

Nếu Cty đang trong giai đoạn SX thi chưa co DT la điều đươg nhiên và khoản CP ấy kết chuyển vào TK242.
Nếu Cty đã SX ma chưa phát sinh doanh thu, chỉ có chi phí thì lỗ cũng là vấn đề bình thường thôi, ko có gì phải bận tâm cả.
Mình hạch toán thế này, bạn tham khảo nhe:
Nợ 511/Có 911: 0
Nợ 911/Có 642,...: 48.960.000 đ
-> lỗ: Nợ 421/Có 911: 48.960.000 đ
Hoặc: Nợ 911/Có 421: -48.960.000 đ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top