Chào Add
Em hỏi tý
Tháng 12 em ra 1 tờ hoá đơn bị sai giá đến tháng 01 do đã khai thuế tháng 12 nên em có làm 1 biên bản điều chỉnh giảm tờ hoá đơn đó , đồng thời xuất thêm 1 tờ hoá đơn giảm đúng với số tiền thuế đã bị sai trước đó.
Anh chị cho em hỏi làm như vậy có được ko ? Hạch toán như thế nào . Có phải khi khia thuế tháng 01 thì kê khai số tiền trên tờ hoá đơn bán ra là ( - ) âm hay ko ? vậy còn số lượng bị âm kho thì giải quyết thế nào ?
Mong anh chị chỉ giúp em . Trước giờ em chưa làm lần nào lần này là đầu tiên nên ko biết sao cả
Trả lời sớm giúp em nha
Thanks
Em hỏi tý
Tháng 12 em ra 1 tờ hoá đơn bị sai giá đến tháng 01 do đã khai thuế tháng 12 nên em có làm 1 biên bản điều chỉnh giảm tờ hoá đơn đó , đồng thời xuất thêm 1 tờ hoá đơn giảm đúng với số tiền thuế đã bị sai trước đó.
Anh chị cho em hỏi làm như vậy có được ko ? Hạch toán như thế nào . Có phải khi khia thuế tháng 01 thì kê khai số tiền trên tờ hoá đơn bán ra là ( - ) âm hay ko ? vậy còn số lượng bị âm kho thì giải quyết thế nào ?
Mong anh chị chỉ giúp em . Trước giờ em chưa làm lần nào lần này là đầu tiên nên ko biết sao cả
Trả lời sớm giúp em nha
Thanks