có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

ubn_love

Member
Hội viên mới
Nhỏ bạn mình có TH như thế này.tháng 12/2009 xuất hoá đơn cho KH làm 1,4tỷ đã báo cáo thuế nhưng chưa nộp thuế GTGT đầu ra.Bên cty kia nhận dc hoá đơn và ktra thấy địa chỉ cty ko đúng do cty đó mới thay đổi địa chỉ mới khác với địa chỉ đã ký trong HĐồng.2 bên làm biên bản huỷ hoá đơn đó và xuất lại vào tháng 1/2010.Vậy trong BCTc khoản xuất hoá đơn 1,4tỷ đó có ghi nhận vào dthu năm 2009 ko?Mình thì bảo có nhưng nhỏ bạn thì bảo ko?nó kiên quyết là ko ghi nhận khoản dthu đó vì biên bản huỷ hoá đơn ký vào tháng 12.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Nhỏ bạn mình có TH như thế này.tháng 12/2009 xuất hoá đơn cho KH làm 1,4tỷ đã báo cáo thuế nhưng chưa nộp thuế GTGT đầu ra.Bên cty kia nhận dc hoá đơn và ktra thấy địa chỉ cty ko đúng do cty đó mới thay đổi địa chỉ mới khác với địa chỉ đã ký trong HĐồng.2 bên làm biên bản huỷ hoá đơn đó và xuất lại vào tháng 1/2010.Vậy trong BCTc khoản xuất hoá đơn 1,4tỷ đó có ghi nhận vào dthu năm 2009 ko?Mình thì bảo có nhưng nhỏ bạn thì bảo ko?nó kiên quyết là ko ghi nhận khoản dthu đó vì biên bản huỷ hoá đơn ký vào tháng 12.

Ký BB hũy T12 thì ko thể ghi nhận DT T12 dc. bạn đã xuất lại T1/2010 thì ghi nhận theo HĐ này. còn HĐ T12 đã BCT thì giờ điều chỉnh giảm nó xuống.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Nhỏ bạn mình có TH như thế này.tháng 12/2009 xuất hoá đơn cho KH làm 1,4tỷ đã báo cáo thuế nhưng chưa nộp thuế GTGT đầu ra.Bên cty kia nhận dc hoá đơn và ktra thấy địa chỉ cty ko đúng do cty đó mới thay đổi địa chỉ mới khác với địa chỉ đã ký trong HĐồng.2 bên làm biên bản huỷ hoá đơn đó và xuất lại vào tháng 1/2010.Vậy trong BCTc khoản xuất hoá đơn 1,4tỷ đó có ghi nhận vào dthu năm 2009 ko?Mình thì bảo có nhưng nhỏ bạn thì bảo ko?nó kiên quyết là ko ghi nhận khoản dthu đó vì biên bản huỷ hoá đơn ký vào tháng 12.

Doanh thu phát sinh năm 2009 thì nó phải được ghi nhận vào năm 2009, trên sổ sách vẫn ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế phải nộp, kòn việc hủy hóa đơn đó là phần thuế ko liên quan gì đến doanh thu cả.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Doanh thu phát sinh năm 2009 thì nó phải được ghi nhận vào năm 2009, trên sổ sách vẫn ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế phải nộp, kòn việc hủy hóa đơn đó là phần thuế ko liên quan gì đến doanh thu cả.

hôm nay em xuất HĐ bán hàng cho A, nhưng củng hủy HĐ trong hôm nay -> việc bán hàng ko thực hiện được -> doanh thu đâu mà ghi nhận A.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Doanh thu phát sinh năm 2009 thì nó phải được ghi nhận vào năm 2009, trên sổ sách vẫn ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế phải nộp, kòn việc hủy hóa đơn đó là phần thuế ko liên quan gì đến doanh thu cả.
vậy là vẫn ghi nhận đúng ko anh Linh.nếu ko ghi nhận khoản dthu là sai ntắc kế toán,điều chỉnh thì sang tháng 1 rồi tính sau đúng ko anh?Khoản dthu và khoản thuế này đều phải thể hiện ở BCTC.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Doanh thu phát sinh năm 2009 thì nó phải được ghi nhận vào năm 2009, trên sổ sách vẫn ghi nhận doanh thu và ghi nhận thuế phải nộp, kòn việc hủy hóa đơn đó là phần thuế ko liên quan gì đến doanh thu cả.
Nhưng mà bây giờ hóa đơn ghi xuất tháng 01/2010 mà
Nếu vậy thì bạn làm biên bản điều chỉnh nộp lại BCTC thui có được không nhỉ,còn dthu báo rùi thì vẫn giữ như cũ
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

hôm nay em xuất HĐ bán hàng cho A, nhưng củng hủy HĐ trong hôm nay -> việc bán hàng ko thực hiện được -> doanh thu đâu mà ghi nhận A.

Theo thuế quy định như bạn nói là đúng, nhưng theo kế toán thì khác:
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

vậy là vẫn ghi nhận đúng ko anh Linh.nếu ko ghi nhận khoản dthu là sai ntắc kế toán,điều chỉnh thì sang tháng 1 rồi tính sau đúng ko anh?Khoản dthu và khoản thuế này đều phải thể hiện ở BCTC.

Nếu việc bán hàng đã xảy ra vào T12 -> bạn ghi nhận DT là đúng theo ng tắc kế toán, nhưng theo TT 120 thì lúc này bạn đã hủy HĐ đồng nghĩa chưa xuất hóa đơn khi bán hàng (bạn chỉ chỉ xuất ở T01/2010) -> sẻ bị phạt về hảnh vị bán hàng ko lập hóa đơn.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

vậy là vẫn ghi nhận đúng ko anh Linh.nếu ko ghi nhận khoản dthu là sai ntắc kế toán,điều chỉnh thì sang tháng 1 rồi tính sau đúng ko anh?Khoản dthu và khoản thuế này đều phải thể hiện ở BCTC.

Đúng vậy, tháng sau xuất hóa đơn thay thế kê khai thì phần thuế trên sổ sách tự động cấn trừ.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

hôm nay em xuất HĐ bán hàng cho A, nhưng củng hủy HĐ trong hôm nay -> việc bán hàng ko thực hiện được -> doanh thu đâu mà ghi nhận A.
Mình thấy tuỳ thời điểm.Nó nhạy cảm ở chỗ là nó đã qua thời điểm 31/12 tức khoản dthu đó phải dc ghi nhận cho đến thời điểm 31/12-mình nghĩ vậy.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Nếu việc bán hàng đã xảy ra vào T12 -> bạn ghi nhận DT là đúng theo ng tắc kế toán, nhưng theo TT 120 thì lúc này bạn đã hủy HĐ đồng nghĩa chưa xuất hóa đơn khi bán hàng (bạn chỉ chỉ xuất ở T01/2010) -> sẻ bị phạt về hảnh vị bán hàng ko lập hóa đơn.

Đúng quy định là đã lập rồi mà bạn, nhưng hóa đơn sai tới tháng sau mới phát hiện thì không phạt gì cả.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Theo thuế quy định như bạn nói là đúng, nhưng theo kế toán thì khác:
10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Vậy là Anh nói theo kế toán -> chính xác. Nhưng theo thuế thì đã vi phạm việc sử dụng hóa đơn theo TT120 rồi, vì T12 Anh ko xuất HĐ mà tới T01/2010 mới xuất.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Nếu việc bán hàng đã xảy ra vào T12 -> bạn ghi nhận DT là đúng theo ng tắc kế toán, nhưng theo TT 120 thì lúc này bạn đã hủy HĐ đồng nghĩa chưa xuất hóa đơn khi bán hàng (bạn chỉ chỉ xuất ở T01/2010) -> sẻ bị phạt về hảnh vị bán hàng ko lập hóa đơn.
Điều này chưa chắc sai vì phát hiện sai sau khi làm BCTC và đã ghi nhận doanh thu rùi mà.
Mà khi đó mình có biên bản hủy hóa đơn rùi xuất lại chứ bộ
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Nhưng mà bây giờ hóa đơn ghi xuất tháng 01/2010 mà
Nếu vậy thì bạn làm biên bản điều chỉnh nộp lại BCTC thui có được không nhỉ,còn dthu báo rùi thì vẫn giữ như cũ

Làm biên bản gì chứ, phần thuế GTGT giữa sổ sách và tờ khai thuế không khớp là chuyện bình thường.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Vậy là Anh nói theo kế toán -> chính xác. Nhưng theo thuế thì đã vi phạm việc sử dụng hóa đơn theo TT120 rồi, vì T12 Anh ko xuất HĐ mà tới T01/2010 mới xuất.
Do lúc đó có phát hiện sai đâu mà xuất cho đúng tháng hả bạn
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Làm biên bản gì chứ, phần thuế GTGT giữa sổ sách và tờ khai thuế không khớp là chuyện bình thường.
Ah,thì ra là vậy

Học hỏi thêm tý nữa về vấn đề sai sót này
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Vậy là Anh nói theo kế toán -> chính xác. Nhưng theo thuế thì đã vi phạm việc sử dụng hóa đơn theo TT120 rồi, vì T12 Anh ko xuất HĐ mà tới T01/2010 mới xuất.
Hoá đơn gửi đi tỉnh ngoài,đến lúc phát hiện sai địa chỉ thì báo lại và huỷ xuất lại thôi chứ làm j đén nỗi sai ntắc về sử dụng hoá đơn.Đến tháng 1 làm điều chỉnh giảm và xuất lại thì đâu lại vào đấy thôi chứ có thêm bớt dồng nào đâu.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

Hoá đơn gửi đi tỉnh ngoài,đến lúc phát hiện sai địa chỉ thì báo lại và huỷ xuất lại thôi chứ làm j đén nỗi sai ntắc về sử dụng hoá đơn.Đến tháng 1 làm điều chỉnh giảm và xuất lại thì đâu lại vào đấy thôi chứ có thêm bớt dồng nào đâu.

Sao ko đại ca, nếu xuất HĐ tháng 12 thì phải nộp thuế trong T1, còn ông xuất T1 thì sẻ nộp trong tháng 2 , có phải nhà nước bị thiệt 1 khoảng thời gian ko. ko phải chậm nộp là gì nửa.

1.2- Thời điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải. Việc lập hoá đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hoá đơn thì gạch chéo để huỷ bỏ và không được xé rời khỏi quyển hoá đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn.
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

tên tigon ăn theo, tên unlove làm sai béc rồi. tên 111 tạm dc. TH này là sai, bị phạt theo quy định
 
Ðề: có ghi nhận doanh thu trong TH này ko?

tên tigon ăn theo, tên unlove làm sai béc rồi. tên 111 tạm dc. TH này là sai, bị phạt theo quy định
Mi là ai mà nói vậy hả
Sao không trả lời mà lấy ý kiến của người khác nói vậy
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top