công ty có số dư 142 đầu năm là 0.
tháng 1 và tháng 2 thấy họ hạch toán chi phí thuê mặt bằng là:
Nợ 642:43573700
Có 142:43573700
Trong tháng 3 họ nhận được hóa đơn chi phí thuê mặt bằng cả năm, hạch toán:
Nợ 142:484707512
có 331:484707512
sau 10 tháng còn lại họ hạch toán:
Nợ 642
có 142
số phân bổ sao cho hết tiền thuê nhà cả năm.
mình thấy họ hạch toán cái nghiệp tháng 1,2 sai thì phải Và phân bổ kiểu này chắc k đúng.
MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI, VỚI CẢ QUY ĐỊNH CĂN CỨ VỚI NHÉ!!!![K4929481 :k4929481: :k4929481:](/styles/smilies/yoyo/k4929481.gif)
tháng 1 và tháng 2 thấy họ hạch toán chi phí thuê mặt bằng là:
Nợ 642:43573700
Có 142:43573700
Trong tháng 3 họ nhận được hóa đơn chi phí thuê mặt bằng cả năm, hạch toán:
Nợ 142:484707512
có 331:484707512
sau 10 tháng còn lại họ hạch toán:
Nợ 642
có 142
số phân bổ sao cho hết tiền thuê nhà cả năm.
mình thấy họ hạch toán cái nghiệp tháng 1,2 sai thì phải Và phân bổ kiểu này chắc k đúng.
MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI, VỚI CẢ QUY ĐỊNH CĂN CỨ VỚI NHÉ!!!
![K4929481 :k4929481: :k4929481:](/styles/smilies/yoyo/k4929481.gif)