Cho mình hỏi hạch toán tk 142

ta an

New Member
Hội viên mới
công ty có số dư 142 đầu năm là 0.
tháng 1 và tháng 2 thấy họ hạch toán chi phí thuê mặt bằng là:
Nợ 642:43573700
Có 142:43573700
Trong tháng 3 họ nhận được hóa đơn chi phí thuê mặt bằng cả năm, hạch toán:
Nợ 142:484707512
có 331:484707512
sau 10 tháng còn lại họ hạch toán:
Nợ 642
có 142
số phân bổ sao cho hết tiền thuê nhà cả năm.
mình thấy họ hạch toán cái nghiệp tháng 1,2 sai thì phải Và phân bổ kiểu này chắc k đúng.

MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI, VỚI CẢ QUY ĐỊNH CĂN CỨ VỚI NHÉ!!!:k4929481:
 
Ðề: Cho mình hỏi hạch toán tk 142

help me!!!!!!1
 
Ðề: Cho mình hỏi hạch toán tk 142

công ty có số dư 142 đầu năm là 0.
tháng 1 và tháng 2 thấy họ hạch toán chi phí thuê mặt bằng là:
Nợ 642:43573700
Có 142:43573700
Trong tháng 3 họ nhận được hóa đơn chi phí thuê mặt bằng cả năm, hạch toán:
Nợ 142:484707512
có 331:484707512
sau 10 tháng còn lại họ hạch toán:
Nợ 642
có 142
số phân bổ sao cho hết tiền thuê nhà cả năm.
mình thấy họ hạch toán cái nghiệp tháng 1,2 sai thì phải Và phân bổ kiểu này chắc k đúng.

MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN VỚI, VỚI CẢ QUY ĐỊNH CĂN CỨ VỚI NHÉ!!!:k4929481:
theo mình nghĩ thì phải hạch toán vào 335 chứ k phải vào 142 (chỉ hạch toán vào 142 từ tháng 3 vì khi này chi phí thực tế phát sinh nhưng lại liên quan đến nhiều kỳ kế toán)
vì tkhoan 142 là dành cho chi phí trả trước (những chi phí thực tế phát sinh nhưng liên quan đến nhiều kỳ kế toán)
còn trong trường hợp này chi phí chưa thực tế phát sinh mãi đến tháng 3 mới phát sinh
để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí thì cần trích trc chi phí này
nợ 642
có 335
nhận được hóa đơn
nợ 335: số trích trước
nợ 142: số trả từ tháng 3
có 331
sau đó phân bổ dần qua các tháng:
nợ 642
có 142

một vài ý kiến của mình, bạn tham khảo ^^
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top